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文档简介
泓域咨询MACRO/ PPR冷热水管投资建设项目立项申请PPR冷热水管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人宋xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26613.30平方米(折合约39.90亩),其中:净用地面积26613.30平方米(红线范围折合约39.90亩)。项目规划总建筑面积27411.70平方米,其中:规划建设主体工程21761.94平方米,计容建筑面积27411.70平方米;预计建筑工程投资2460.68万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PPR冷热水管,根据市场情况,预计年产值9530.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6883.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2460.682724.66172.526883.551.1工程费用万元2460.682724.667120.081.1.1建筑工程费用万元2460.682460.6830.55%1.1.2设备购置及安装费万元2724.662724.6633.83%1.2工程建设其他费用万元1698.211698.2121.09%1.2.1无形资产万元788.59788.591.3预备费万元909.62909.621.3.1基本预备费万元515.10515.101.3.2涨价预备费万元394.52394.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元6883.556883.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1170.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7120.082868.965135.217120.087120.087120.081.1应收账款万元2136.02854.411602.022136.022136.022136.021.2存货万元3204.041281.612403.033204.043204.043204.041.2.1原辅材料万元961.21384.48720.91961.21961.21961.211.2.2燃料动力万元48.0619.2236.0548.0648.0648.061.2.3在产品万元1473.86589.541105.391473.861473.861473.861.2.4产成品万元720.91288.36540.68720.91720.91720.911.3现金万元1780.02712.011335.011780.021780.021780.022流动负债万元5949.572379.834462.185949.575949.575949.572.1应付账款万元5949.572379.834462.185949.575949.575949.573流动资金万元1170.51468.20877.881170.511170.511170.514铺底流动资金万元390.17156.07292.63390.17390.17390.173、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8054.06万元,其中:固定资产投资6883.55万元,占项目总投资的85.47%;流动资金1170.51万元,占项目总投资的14.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2460.68万元,占项目总投资的30.55%;设备购置费2724.66万元,占项目总投资的33.83%;其它投资1698.21万元,占项目总投资的21.09%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6883.55+1170.51=8054.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8054.06117.00%117.00%100.00%2项目建设投资万元6883.55100.00%100.00%85.47%2.1工程费用万元5185.3475.33%75.33%64.38%2.1.1建筑工程费万元2460.6835.75%35.75%30.55%2.1.2设备购置及安装费万元2724.6639.58%39.58%33.83%2.2工程建设其他费用万元788.5911.46%11.46%9.79%2.2.1无形资产万元788.5911.46%11.46%9.79%2.3预备费万元909.6213.21%13.21%11.29%2.3.1基本预备费万元515.107.48%7.48%6.40%2.3.2涨价预备费万元394.525.73%5.73%4.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6883.55100.00%100.00%85.47%5建设期间费用万元6流动资金万元1170.5117.00%17.00%14.53%7铺底流动资金万元390.175.67%5.67%4.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.41%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度172.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10990.1910990.1921761.9421761.942148.871.1主要生产车间6594.116594.1113057.1613057.161332.301.2辅助生产车间3516.863516.866963.826963.82687.641.3其他生产车间879.22879.221262.191262.19128.932仓储工程2331.722331.723672.343672.34263.732.1成品贮存582.93582.93918.09918.0965.932.2原料仓储1212.491212.491909.621909.62137.142.3辅助材料仓库536.30536.30844.64844.6460.663供配电工程124.36124.36124.36124.3610.053.1供配电室124.36124.36124.36124.3610.054给排水工程143.01143.01143.01143.018.994.1给排水143.01143.01143.01143.018.995服务性工程1476.761476.761476.761476.76106.055.1办公用房662.81662.81662.81662.8151.385.2生活服务813.95813.95813.95813.9542.836消防及环保工程416.60416.60416.60416.6033.666.1消防环保工程416.60416.60416.60416.6033.667项目总图工程62.1862.1862.1862.18-154.987.1场地及道路硬化4149.22714.27714.277.2场区围墙714.274149.224149.227.3安全保卫室62.1862.1862.1862.188绿化工程1266.0444.31合计15544.8327411.7027411.702460.68(四)设备方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费2724.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量627575.96千瓦时,折合77.13吨标准煤。2、项目年总用水量7268.54立方米,折合0.62吨标准煤。3、“PPR冷热水管投资建设项目投资建设项目”,年用电量627575.96千瓦时,年总用水量7268.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.75吨标准煤/年。达产年综合节能量30.24吨标准煤/年,项目总节能率25.05%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“PPR冷热水管投资建设项目”主要从事PPR冷热水管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PPR冷热水管投资建设项目选址于xxx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符
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