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泓域咨询MACRO/ 一次性内裤投资建设项目立项申请一次性内裤投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16888.44平方米(折合约25.32亩),其中:净用地面积16888.44平方米(红线范围折合约25.32亩)。项目规划总建筑面积21786.09平方米,其中:规划建设主体工程14298.10平方米,计容建筑面积21786.09平方米;预计建筑工程投资1608.15万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为一次性内裤,根据市场情况,预计年产值4931.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4157.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1608.151734.02164.194157.291.1工程费用万元1608.151734.023114.911.1.1建筑工程费用万元1608.151608.1534.27%1.1.2设备购置及安装费万元1734.021734.0236.96%1.2工程建设其他费用万元815.12815.1217.37%1.2.1无形资产万元431.92431.921.3预备费万元383.20383.201.3.1基本预备费万元156.86156.861.3.2涨价预备费万元226.34226.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元4157.294157.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金534.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3114.912191.242334.263114.913114.913114.911.1应收账款万元934.47607.41654.13934.47934.47934.471.2存货万元1401.71911.11981.201401.711401.711401.711.2.1原辅材料万元420.51273.33294.36420.51420.51420.511.2.2燃料动力万元21.0313.6714.7221.0321.0321.031.2.3在产品万元644.79419.11451.35644.79644.79644.791.2.4产成品万元315.38205.00220.77315.38315.38315.381.3现金万元778.73506.17545.11778.73778.73778.732流动负债万元2580.061677.041806.042580.062580.062580.062.1应付账款万元2580.061677.041806.042580.062580.062580.063流动资金万元534.85347.65374.39534.85534.85534.854铺底流动资金万元178.28115.88124.80178.28178.28178.283、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4692.14万元,其中:固定资产投资4157.29万元,占项目总投资的88.60%;流动资金534.85万元,占项目总投资的11.40%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1608.15万元,占项目总投资的34.27%;设备购置费1734.02万元,占项目总投资的36.96%;其它投资815.12万元,占项目总投资的17.37%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4157.29+534.85=4692.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4692.14112.87%112.87%100.00%2项目建设投资万元4157.29100.00%100.00%88.60%2.1工程费用万元3342.1780.39%80.39%71.23%2.1.1建筑工程费万元1608.1538.68%38.68%34.27%2.1.2设备购置及安装费万元1734.0241.71%41.71%36.96%2.2工程建设其他费用万元431.9210.39%10.39%9.21%2.2.1无形资产万元431.9210.39%10.39%9.21%2.3预备费万元383.209.22%9.22%8.17%2.3.1基本预备费万元156.863.77%3.77%3.34%2.3.2涨价预备费万元226.345.44%5.44%4.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4157.29100.00%100.00%88.60%5建设期间费用万元6流动资金万元534.8512.87%12.87%11.40%7铺底流动资金万元178.284.29%4.29%3.80%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.60%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度164.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8907.348907.3414298.1014298.101160.961.1主要生产车间5344.405344.408578.868578.86719.801.2辅助生产车间2850.352850.354575.394575.39371.511.3其他生产车间712.59712.59829.29829.2969.662仓储工程1889.821889.824867.194867.19287.422.1成品贮存472.45472.451216.801216.8071.862.2原料仓储982.71982.712530.942530.94149.462.3辅助材料仓库434.66434.661119.451119.4566.113供配电工程100.79100.79100.79100.796.703.1供配电室100.79100.79100.79100.796.704给排水工程115.91115.91115.91115.915.994.1给排水115.91115.91115.91115.915.995服务性工程1196.881196.881196.881196.8870.685.1办公用房498.77498.77498.77498.7737.685.2生活服务698.11698.11698.11698.1133.106消防及环保工程337.65337.65337.65337.6522.436.1消防环保工程337.65337.65337.65337.6522.437项目总图工程50.4050.4050.4050.4013.817.1场地及道路硬化3456.39519.79519.797.2场区围墙519.793456.393456.397.3安全保卫室50.4050.4050.4050.408绿化工程1147.5540.16合计12598.7821786.0921786.091608.15(四)设备方案项目计划购置设备共计52台(套),设备购置费1734.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量724157.40千瓦时,折合89.00吨标准煤。2、项目年总用水量2666.94立方米,折合0.23吨标准煤。3、“一次性内裤投资建设项目投资建设项目”,年用电量724157.40千瓦时,年总用水量2666.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.23吨标准煤/年。达产年综合节能量33.00吨标准煤/年,项目总节能率24.76%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“一次性内裤投资建设项目”主要从事一次性内裤项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性一次性内裤投资建设项目选址于xxx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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