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泓域咨询MACRO/ PE再生料投资建设项目立项申请PE再生料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人严xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14513.92平方米(折合约21.76亩),其中:净用地面积14513.92平方米(红线范围折合约21.76亩)。项目规划总建筑面积24673.66平方米,其中:规划建设主体工程15768.56平方米,计容建筑面积24673.66平方米;预计建筑工程投资2184.97万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PE再生料,根据市场情况,预计年产值10575.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4219.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2184.971241.95193.904219.261.1工程费用万元2184.971241.957528.931.1.1建筑工程费用万元2184.972184.9740.06%1.1.2设备购置及安装费万元1241.951241.9522.77%1.2工程建设其他费用万元792.34792.3414.53%1.2.1无形资产万元369.91369.911.3预备费万元422.43422.431.3.1基本预备费万元228.32228.321.3.2涨价预备费万元194.11194.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元4219.264219.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1234.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7528.934895.824784.657528.937528.937528.931.1应收账款万元2258.681355.211694.012258.682258.682258.681.2存货万元3388.022032.812541.013388.023388.023388.021.2.1原辅材料万元1016.41609.84762.301016.411016.411016.411.2.2燃料动力万元50.8230.4938.1250.8250.8250.821.2.3在产品万元1558.49935.091168.871558.491558.491558.491.2.4产成品万元762.30457.38571.73762.30762.30762.301.3现金万元1882.231129.341411.671882.231882.231882.232流动负债万元6294.033776.424720.526294.036294.036294.032.1应付账款万元6294.033776.424720.526294.036294.036294.033流动资金万元1234.90740.94926.181234.901234.901234.904铺底流动资金万元411.63246.98308.72411.63411.63411.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5454.16万元,其中:固定资产投资4219.26万元,占项目总投资的77.36%;流动资金1234.90万元,占项目总投资的22.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2184.97万元,占项目总投资的40.06%;设备购置费1241.95万元,占项目总投资的22.77%;其它投资792.34万元,占项目总投资的14.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4219.26+1234.90=5454.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5454.16129.27%129.27%100.00%2项目建设投资万元4219.26100.00%100.00%77.36%2.1工程费用万元3426.9281.22%81.22%62.83%2.1.1建筑工程费万元2184.9751.79%51.79%40.06%2.1.2设备购置及安装费万元1241.9529.44%29.44%22.77%2.2工程建设其他费用万元369.918.77%8.77%6.78%2.2.1无形资产万元369.918.77%8.77%6.78%2.3预备费万元422.4310.01%10.01%7.75%2.3.1基本预备费万元228.325.41%5.41%4.19%2.3.2涨价预备费万元194.114.60%4.60%3.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4219.26100.00%100.00%77.36%5建设期间费用万元6流动资金万元1234.9029.27%29.27%22.64%7铺底流动资金万元411.639.76%9.76%7.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.68%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率7.97%,固定资产投资强度193.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7355.337355.3315768.5615768.561536.021.1主要生产车间4413.204413.209461.149461.14952.331.2辅助生产车间2353.712353.715045.945045.94491.531.3其他生产车间588.43588.43914.58914.5892.162仓储工程1560.541560.545788.325788.32410.072.1成品贮存390.13390.131447.081447.08102.522.2原料仓储811.48811.483009.933009.93213.242.3辅助材料仓库358.92358.921331.311331.3194.323供配电工程83.2383.2383.2383.236.633.1供配电室83.2383.2383.2383.236.634给排水工程95.7195.7195.7195.715.934.1给排水95.7195.7195.7195.715.935服务性工程988.34988.34988.34988.3470.025.1办公用房511.00511.00511.00511.0040.275.2生活服务477.34477.34477.34477.3435.146消防及环保工程278.82278.82278.82278.8222.226.1消防环保工程278.82278.82278.82278.8222.227项目总图工程41.6141.6141.6141.6195.837.1场地及道路硬化2683.89484.29484.297.2场区围墙484.292683.892683.897.3安全保卫室41.6141.6141.6141.618绿化工程1092.8938.25合计10403.5824673.6624673.662184.97(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费1241.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量928792.89千瓦时,折合114.15吨标准煤。2、项目年总用水量6990.69立方米,折合0.60吨标准煤。3、“PE再生料投资建设项目投资建设项目”,年用电量928792.89千瓦时,年总用水量6990.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.75吨标准煤/年。达产年综合节能量46.87吨标准煤/年,项目总节能率29.46%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“PE再生料投资建设项目”主要从事PE再生料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PE再生料投资建设项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要

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