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泓域咨询MACRO/ 不锈钢加油岛投资建设项目立项申请不锈钢加油岛投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34110.38平方米(折合约51.14亩),其中:净用地面积34110.38平方米(红线范围折合约51.14亩)。项目规划总建筑面积47072.32平方米,其中:规划建设主体工程36018.09平方米,计容建筑面积47072.32平方米;预计建筑工程投资3344.74万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为不锈钢加油岛,根据市场情况,预计年产值26371.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9680.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3344.742825.76189.309680.801.1工程费用万元3344.742825.7617809.431.1.1建筑工程费用万元3344.743344.7426.93%1.1.2设备购置及安装费万元2825.762825.7622.75%1.2工程建设其他费用万元3510.303510.3028.26%1.2.1无形资产万元1703.851703.851.3预备费万元1806.451806.451.3.1基本预备费万元961.48961.481.3.2涨价预备费万元844.97844.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元9680.809680.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2739.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17809.439464.6813586.3317809.4317809.4317809.431.1应收账款万元5342.832404.273739.985342.835342.835342.831.2存货万元8014.243606.415609.978014.248014.248014.241.2.1原辅材料万元2404.271081.921682.992404.272404.272404.271.2.2燃料动力万元120.2154.1084.15120.21120.21120.211.2.3在产品万元3686.551658.952580.593686.553686.553686.551.2.4产成品万元1803.20811.441262.241803.201803.201803.201.3现金万元4452.362003.563116.654452.364452.364452.362流动负债万元15069.866781.4410548.9015069.8615069.8615069.862.1应付账款万元15069.866781.4410548.9015069.8615069.8615069.863流动资金万元2739.571232.811917.702739.572739.572739.574铺底流动资金万元913.18410.94639.23913.18913.18913.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12420.37万元,其中:固定资产投资9680.80万元,占项目总投资的77.94%;流动资金2739.57万元,占项目总投资的22.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3344.74万元,占项目总投资的26.93%;设备购置费2825.76万元,占项目总投资的22.75%;其它投资3510.30万元,占项目总投资的28.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9680.80+2739.57=12420.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12420.37128.30%128.30%100.00%2项目建设投资万元9680.80100.00%100.00%77.94%2.1工程费用万元6170.5063.74%63.74%49.68%2.1.1建筑工程费万元3344.7434.55%34.55%26.93%2.1.2设备购置及安装费万元2825.7629.19%29.19%22.75%2.2工程建设其他费用万元1703.8517.60%17.60%13.72%2.2.1无形资产万元1703.8517.60%17.60%13.72%2.3预备费万元1806.4518.66%18.66%14.54%2.3.1基本预备费万元961.489.93%9.93%7.74%2.3.2涨价预备费万元844.978.73%8.73%6.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9680.80100.00%100.00%77.94%5建设期间费用万元6流动资金万元2739.5728.30%28.30%22.06%7铺底流动资金万元913.199.43%9.43%7.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.22%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度189.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18381.2418381.2436018.0936018.092815.211.1主要生产车间11028.7411028.7421610.8521610.851745.431.2辅助生产车间5882.005882.0011525.7911525.79900.871.3其他生产车间1470.501470.502089.052089.05168.912仓储工程3899.843899.847185.257185.25408.442.1成品贮存974.96974.961796.311796.31102.112.2原料仓储2027.922027.923736.333736.33212.392.3辅助材料仓库896.96896.961652.611652.6193.943供配电工程207.99207.99207.99207.9913.303.1供配电室207.99207.99207.99207.9913.304给排水工程239.19239.19239.19239.1911.904.1给排水239.19239.19239.19239.1911.905服务性工程2469.902469.902469.902469.90140.405.1办公用房1123.051123.051123.051123.0560.925.2生活服务1346.851346.851346.851346.8568.746消防及环保工程696.77696.77696.77696.7744.566.1消防环保工程696.77696.77696.77696.7744.567项目总图工程104.00104.00104.00104.00-197.687.1场地及道路硬化6554.811452.591452.597.2场区围墙1452.596554.816554.817.3安全保卫室104.00104.00104.00104.008绿化工程3103.10108.61合计25998.9347072.3247072.323344.74(四)设备方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费2825.76万元。五、节能与环保1、项目年用电量620253.02千瓦时,折合76.23吨标准煤。2、项目年总用水量18144.78立方米,折合1.55吨标准煤。3、“不锈钢加油岛投资建设项目投资建设项目”,年用电量620253.02千瓦时,年总用水量18144.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.78吨标准煤/年。达产年综合节能量28.77吨标准煤/年,项目总节能率28.57%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“不锈钢加油岛投资建设项目”主要从事不锈钢加油岛项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性不锈钢加油岛投资建设项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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