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泓域咨询MACRO/ 偏光镜片投资建设项目立项申请偏光镜片投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人郑xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55441.04平方米(折合约83.12亩),其中:净用地面积55441.04平方米(红线范围折合约83.12亩)。项目规划总建筑面积72073.35平方米,其中:规划建设主体工程50709.49平方米,计容建筑面积72073.35平方米;预计建筑工程投资5503.14万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为偏光镜片,根据市场情况,预计年产值31449.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14543.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5503.144451.67174.9714543.511.1工程费用万元5503.144451.6719103.491.1.1建筑工程费用万元5503.145503.1428.70%1.1.2设备购置及安装费万元4451.674451.6723.21%1.2工程建设其他费用万元4588.704588.7023.93%1.2.1无形资产万元2083.492083.491.3预备费万元2505.212505.211.3.1基本预备费万元1190.401190.401.3.2涨价预备费万元1314.811314.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元14543.5114543.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4633.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19103.498199.0115638.5519103.4919103.4919103.491.1应收账款万元5731.052292.424011.735731.055731.055731.051.2存货万元8596.573438.636017.608596.578596.578596.571.2.1原辅材料万元2578.971031.591805.282578.972578.972578.971.2.2燃料动力万元128.9551.5890.26128.95128.95128.951.2.3在产品万元3954.421581.772768.103954.423954.423954.421.2.4产成品万元1934.23773.691353.961934.231934.231934.231.3现金万元4775.871910.353343.114775.874775.874775.872流动负债万元14470.075788.0310129.0514470.0714470.0714470.072.1应付账款万元14470.075788.0310129.0514470.0714470.0714470.073流动资金万元4633.421853.373243.394633.424633.424633.424铺底流动资金万元1544.46617.791081.131544.461544.461544.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19176.93万元,其中:固定资产投资14543.51万元,占项目总投资的75.84%;流动资金4633.42万元,占项目总投资的24.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5503.14万元,占项目总投资的28.70%;设备购置费4451.67万元,占项目总投资的23.21%;其它投资4588.70万元,占项目总投资的23.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14543.51+4633.42=19176.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19176.93131.86%131.86%100.00%2项目建设投资万元14543.51100.00%100.00%75.84%2.1工程费用万元9954.8168.45%68.45%51.91%2.1.1建筑工程费万元5503.1437.84%37.84%28.70%2.1.2设备购置及安装费万元4451.6730.61%30.61%23.21%2.2工程建设其他费用万元2083.4914.33%14.33%10.86%2.2.1无形资产万元2083.4914.33%14.33%10.86%2.3预备费万元2505.2117.23%17.23%13.06%2.3.1基本预备费万元1190.408.19%8.19%6.21%2.3.2涨价预备费万元1314.819.04%9.04%6.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14543.51100.00%100.00%75.84%5建设期间费用万元6流动资金万元4633.4231.86%31.86%24.16%7铺底流动资金万元1544.4710.62%10.62%8.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.33%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度174.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28351.0528351.0550709.4950709.494259.101.1主要生产车间17010.6317010.6330425.6930425.692640.641.2辅助生产车间9072.349072.3416227.0416227.041362.911.3其他生产车间2268.082268.082941.152941.15255.552仓储工程6015.076015.0713886.5113886.51848.242.1成品贮存1503.771503.773471.633471.63212.062.2原料仓储3127.843127.847220.997220.99441.082.3辅助材料仓库1383.471383.473193.903193.90195.103供配电工程320.80320.80320.80320.8022.053.1供配电室320.80320.80320.80320.8022.054给排水工程368.92368.92368.92368.9219.724.1给排水368.92368.92368.92368.9219.725服务性工程3809.553809.553809.553809.55232.705.1办公用房1625.411625.411625.411625.41137.575.2生活服务2184.142184.142184.142184.14112.246消防及环保工程1074.691074.691074.691074.6973.856.1消防环保工程1074.691074.691074.691074.6973.857项目总图工程160.40160.40160.40160.40-87.737.1场地及道路硬化10957.731698.451698.457.2场区围墙1698.4510957.7310957.737.3安全保卫室160.40160.40160.40160.408绿化工程3863.14135.21合计40100.5072073.3572073.355503.14(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费4451.67万元。五、节能与环保1、项目年用电量568341.51千瓦时,折合69.85吨标准煤。2、项目年总用水量17167.74立方米,折合1.47吨标准煤。3、“偏光镜片投资建设项目投资建设项目”,年用电量568341.51千瓦时,年总用水量17167.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.32吨标准煤/年。达产年综合节能量29.13吨标准煤/年,项目总节能率24.24%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“偏光镜片投资建设项目”主要从事偏光镜片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性偏光镜片投资建设项目选址于xx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范园区

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