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泓域咨询MACRO/ 乳胶床垫投资建设项目立项申请乳胶床垫投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7557.11平方米(折合约11.33亩),其中:净用地面积7557.11平方米(红线范围折合约11.33亩)。项目规划总建筑面积10655.53平方米,其中:规划建设主体工程7022.73平方米,计容建筑面积10655.53平方米;预计建筑工程投资893.82万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为乳胶床垫,根据市场情况,预计年产值6441.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1881.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元893.82572.75166.071881.571.1工程费用万元893.82572.755003.991.1.1建筑工程费用万元893.82893.8233.84%1.1.2设备购置及安装费万元572.75572.7521.68%1.2工程建设其他费用万元415.00415.0015.71%1.2.1无形资产万元213.80213.801.3预备费万元201.20201.201.3.1基本预备费万元101.66101.661.3.2涨价预备费万元99.5499.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元1881.571881.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金760.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5003.991729.633071.625003.995003.995003.991.1应收账款万元1501.20600.481050.841501.201501.201501.201.2存货万元2251.80900.721576.262251.802251.802251.801.2.1原辅材料万元675.54270.22472.88675.54675.54675.541.2.2燃料动力万元33.7813.5123.6433.7833.7833.781.2.3在产品万元1035.83414.33725.081035.831035.831035.831.2.4产成品万元506.66202.66354.66506.66506.66506.661.3现金万元1251.00500.40875.701251.001251.001251.002流动负债万元4243.871697.552970.714243.874243.874243.872.1应付账款万元4243.871697.552970.714243.874243.874243.873流动资金万元760.12304.05532.08760.12760.12760.124铺底流动资金万元253.37101.35177.36253.37253.37253.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2641.69万元,其中:固定资产投资1881.57万元,占项目总投资的71.23%;流动资金760.12万元,占项目总投资的28.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资893.82万元,占项目总投资的33.84%;设备购置费572.75万元,占项目总投资的21.68%;其它投资415.00万元,占项目总投资的15.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1881.57+760.12=2641.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2641.69140.40%140.40%100.00%2项目建设投资万元1881.57100.00%100.00%71.23%2.1工程费用万元1466.5777.94%77.94%55.52%2.1.1建筑工程费万元893.8247.50%47.50%33.84%2.1.2设备购置及安装费万元572.7530.44%30.44%21.68%2.2工程建设其他费用万元213.8011.36%11.36%8.09%2.2.1无形资产万元213.8011.36%11.36%8.09%2.3预备费万元201.2010.69%10.69%7.62%2.3.1基本预备费万元101.665.40%5.40%3.85%2.3.2涨价预备费万元99.545.29%5.29%3.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1881.57100.00%100.00%71.23%5建设期间费用万元6流动资金万元760.1240.40%40.40%28.77%7铺底流动资金万元253.3713.47%13.47%9.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.08%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.98%,固定资产投资强度166.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3477.153477.157022.737022.73648.001.1主要生产车间2086.292086.294213.644213.64401.761.2辅助生产车间1112.691112.692247.272247.27207.361.3其他生产车间278.17278.17407.32407.3238.882仓储工程737.73737.732361.322361.32158.462.1成品贮存184.43184.43590.33590.3339.622.2原料仓储383.62383.621227.891227.8982.402.3辅助材料仓库169.68169.68543.10543.1036.453供配电工程39.3539.3539.3539.352.973.1供配电室39.3539.3539.3539.352.974给排水工程45.2545.2545.2545.252.664.1给排水45.2545.2545.2545.252.665服务性工程467.23467.23467.23467.2331.355.1办公用房230.03230.03230.03230.0315.955.2生活服务237.20237.20237.20237.2018.436消防及环保工程131.81131.81131.81131.819.956.1消防环保工程131.81131.81131.81131.819.957项目总图工程19.6719.6719.6719.6724.347.1场地及道路硬化1308.72234.92234.927.2场区围墙234.921308.721308.727.3安全保卫室19.6719.6719.6719.678绿化工程459.7116.09合计4918.1710655.5310655.53893.82(四)设备方案项目计划购置设备共计54台(套),设备购置费572.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量807150.72千瓦时,折合99.20吨标准煤。2、项目年总用水量4425.88立方米,折合0.38吨标准煤。3、“乳胶床垫投资建设项目投资建设项目”,年用电量807150.72千瓦时,年总用水量4425.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.58吨标准煤/年。达产年综合节能量33.19吨标准煤/年,项目总节能率23.03%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“乳胶床垫投资建设项目”主要从事乳胶床垫项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性乳胶床垫投资建设项目选址于xxx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环

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