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文档简介
泓域咨询MACRO/ 乳饮料投资建设项目立项申请乳饮料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人徐xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51492.40平方米(折合约77.20亩),其中:净用地面积51492.40平方米(红线范围折合约77.20亩)。项目规划总建筑面积75693.83平方米,其中:规划建设主体工程59635.69平方米,计容建筑面积75693.83平方米;预计建筑工程投资5900.68万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为乳饮料,根据市场情况,预计年产值20400.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12863.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5900.684018.95166.6212863.061.1工程费用万元5900.684018.9513052.121.1.1建筑工程费用万元5900.685900.6838.44%1.1.2设备购置及安装费万元4018.954018.9526.18%1.2工程建设其他费用万元2943.432943.4319.17%1.2.1无形资产万元1327.371327.371.3预备费万元1616.061616.061.3.1基本预备费万元867.79867.791.3.2涨价预备费万元748.27748.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元12863.0612863.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2488.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13052.127682.1210991.7713052.1213052.1213052.121.1应收账款万元3915.642153.603132.513915.643915.643915.641.2存货万元5873.453230.404698.765873.455873.455873.451.2.1原辅材料万元1762.03969.121409.631762.031762.031762.031.2.2燃料动力万元88.1048.4670.4888.1088.1088.101.2.3在产品万元2701.791485.982161.432701.792701.792701.791.2.4产成品万元1321.53726.841057.221321.531321.531321.531.3现金万元3263.031794.672610.423263.033263.033263.032流动负债万元10563.905810.158451.1210563.9010563.9010563.902.1应付账款万元10563.905810.158451.1210563.9010563.9010563.903流动资金万元2488.221368.521990.582488.222488.222488.224铺底流动资金万元829.40456.17663.52829.40829.40829.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15351.28万元,其中:固定资产投资12863.06万元,占项目总投资的83.79%;流动资金2488.22万元,占项目总投资的16.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5900.68万元,占项目总投资的38.44%;设备购置费4018.95万元,占项目总投资的26.18%;其它投资2943.43万元,占项目总投资的19.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12863.06+2488.22=15351.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15351.28119.34%119.34%100.00%2项目建设投资万元12863.06100.00%100.00%83.79%2.1工程费用万元9919.6377.12%77.12%64.62%2.1.1建筑工程费万元5900.6845.87%45.87%38.44%2.1.2设备购置及安装费万元4018.9531.24%31.24%26.18%2.2工程建设其他费用万元1327.3710.32%10.32%8.65%2.2.1无形资产万元1327.3710.32%10.32%8.65%2.3预备费万元1616.0612.56%12.56%10.53%2.3.1基本预备费万元867.796.75%6.75%5.65%2.3.2涨价预备费万元748.275.82%5.82%4.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12863.06100.00%100.00%83.79%5建设期间费用万元6流动资金万元2488.2219.34%19.34%16.21%7铺底流动资金万元829.416.45%6.45%5.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.61%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度166.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19880.8419880.8459635.6959635.695113.761.1主要生产车间11928.5011928.5035781.4135781.413170.531.2辅助生产车间6361.876361.8719083.4219083.421636.401.3其他生产车间1590.471590.473458.873458.87306.832仓储工程4218.004218.0010437.7910437.79650.942.1成品贮存1054.501054.502609.452609.45162.742.2原料仓储2193.362193.365427.655427.65338.492.3辅助材料仓库970.14970.142400.692400.69149.723供配电工程224.96224.96224.96224.9615.783.1供配电室224.96224.96224.96224.9615.784给排水工程258.70258.70258.70258.7014.124.1给排水258.70258.70258.70258.7014.125服务性工程2671.402671.402671.402671.40166.605.1办公用房1441.111441.111441.111441.1199.045.2生活服务1230.291230.291230.291230.2980.716消防及环保工程753.62753.62753.62753.6252.876.1消防环保工程753.62753.62753.62753.6252.877项目总图工程112.48112.48112.48112.48-196.067.1场地及道路硬化7834.041298.731298.737.2场区围墙1298.737834.047834.047.3安全保卫室112.48112.48112.48112.488绿化工程2362.1482.67合计28120.0075693.8375693.835900.68(四)设备方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费4018.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量563378.18千瓦时,折合69.24吨标准煤。2、项目年总用水量17038.33立方米,折合1.46吨标准煤。3、“乳饮料投资建设项目投资建设项目”,年用电量563378.18千瓦时,年总用水量17038.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.70吨标准煤/年。达产年综合节能量21.12吨标准煤/年,项目总节能率23.51%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“乳饮料投资建设项目”主要从事乳饮料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性乳饮料投资建设项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业
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