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泓域咨询MACRO/ 加弹丝投资建设项目立项申请加弹丝投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25852.92平方米(折合约38.76亩),其中:净用地面积25852.92平方米(红线范围折合约38.76亩)。项目规划总建筑面积41623.20平方米,其中:规划建设主体工程32487.96平方米,计容建筑面积41623.20平方米;预计建筑工程投资3158.89万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为加弹丝,根据市场情况,预计年产值15345.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6255.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3158.892732.34161.406255.861.1工程费用万元3158.892732.3411620.681.1.1建筑工程费用万元3158.893158.8937.96%1.1.2设备购置及安装费万元2732.342732.3432.84%1.2工程建设其他费用万元364.63364.634.38%1.2.1无形资产万元190.51190.511.3预备费万元174.12174.121.3.1基本预备费万元79.1879.181.3.2涨价预备费万元94.9494.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元6255.866255.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2065.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11620.684251.557329.3411620.6811620.6811620.681.1应收账款万元3486.201394.482440.343486.203486.203486.201.2存货万元5229.312091.723660.515229.315229.315229.311.2.1原辅材料万元1568.79627.521098.161568.791568.791568.791.2.2燃料动力万元78.4431.3854.9178.4478.4478.441.2.3在产品万元2405.48962.191683.842405.482405.482405.481.2.4产成品万元1176.59470.64823.621176.591176.591176.591.3现金万元2905.171162.072033.622905.172905.172905.172流动负债万元9555.553822.226688.899555.559555.559555.552.1应付账款万元9555.553822.226688.899555.559555.559555.553流动资金万元2065.13826.051445.592065.132065.132065.134铺底流动资金万元688.37275.35481.86688.37688.37688.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8320.99万元,其中:固定资产投资6255.86万元,占项目总投资的75.18%;流动资金2065.13万元,占项目总投资的24.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3158.89万元,占项目总投资的37.96%;设备购置费2732.34万元,占项目总投资的32.84%;其它投资364.63万元,占项目总投资的4.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6255.86+2065.13=8320.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8320.99133.01%133.01%100.00%2项目建设投资万元6255.86100.00%100.00%75.18%2.1工程费用万元5891.2394.17%94.17%70.80%2.1.1建筑工程费万元3158.8950.49%50.49%37.96%2.1.2设备购置及安装费万元2732.3443.68%43.68%32.84%2.2工程建设其他费用万元190.513.05%3.05%2.29%2.2.1无形资产万元190.513.05%3.05%2.29%2.3预备费万元174.122.78%2.78%2.09%2.3.1基本预备费万元79.181.27%1.27%0.95%2.3.2涨价预备费万元94.941.52%1.52%1.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6255.86100.00%100.00%75.18%5建设期间费用万元6流动资金万元2065.1333.01%33.01%24.82%7铺底流动资金万元688.3811.00%11.00%8.27%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.77%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.17%,固定资产投资强度161.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9279.759279.7532487.9632487.962712.151.1主要生产车间5567.855567.8519492.7819492.781681.531.2辅助生产车间2969.522969.5210396.1510396.15867.891.3其他生产车间742.38742.381884.301884.30162.732仓储工程1968.831968.835937.915937.91360.512.1成品贮存492.21492.211484.481484.4890.132.2原料仓储1023.791023.793087.713087.71187.472.3辅助材料仓库452.83452.831365.721365.7282.923供配电工程105.00105.00105.00105.007.173.1供配电室105.00105.00105.00105.007.174给排水工程120.75120.75120.75120.756.414.1给排水120.75120.75120.75120.756.415服务性工程1246.931246.931246.931246.9375.715.1办公用房643.55643.55643.55643.5534.115.2生活服务603.38603.38603.38603.3843.556消防及环保工程351.76351.76351.76351.7624.036.1消防环保工程351.76351.76351.76351.7624.037项目总图工程52.5052.5052.5052.50-68.997.1场地及道路硬化3489.43686.41686.417.2场区围墙686.413489.433489.437.3安全保卫室52.5052.5052.5052.508绿化工程1197.2641.90合计13125.5341623.2041623.203158.89(四)设备方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费2732.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量885587.54千瓦时,折合108.84吨标准煤。2、项目年总用水量12310.01立方米,折合1.05吨标准煤。3、“加弹丝投资建设项目投资建设项目”,年用电量885587.54千瓦时,年总用水量12310.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.89吨标准煤/年。达产年综合节能量32.82吨标准煤/年,项目总节能率22.80%,能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“加弹丝投资建设项目”主要从事加弹丝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性加弹丝投资建设项目选址于某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新区环境保护规划要求。

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