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泓域咨询MACRO/ 农用肥料投资建设项目立项申请农用肥料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41013.83平方米(折合约61.49亩),其中:净用地面积41013.83平方米(红线范围折合约61.49亩)。项目规划总建筑面积52497.70平方米,其中:规划建设主体工程40302.81平方米,计容建筑面积52497.70平方米;预计建筑工程投资3872.01万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为农用肥料,根据市场情况,预计年产值16973.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10436.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3872.014721.10169.7310436.701.1工程费用万元3872.014721.1011629.591.1.1建筑工程费用万元3872.013872.0131.40%1.1.2设备购置及安装费万元4721.104721.1038.28%1.2工程建设其他费用万元1843.591843.5914.95%1.2.1无形资产万元964.22964.221.3预备费万元879.37879.371.3.1基本预备费万元360.31360.311.3.2涨价预备费万元519.06519.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元10436.7010436.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1895.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11629.596250.459407.6711629.5911629.5911629.591.1应收账款万元3488.881918.882791.103488.883488.883488.881.2存货万元5233.322878.324186.655233.325233.325233.321.2.1原辅材料万元1570.00863.501256.001570.001570.001570.001.2.2燃料动力万元78.5043.1762.8078.5078.5078.501.2.3在产品万元2407.331324.031925.862407.332407.332407.331.2.4产成品万元1177.50647.62942.001177.501177.501177.501.3现金万元2907.401599.072325.922907.402907.402907.402流动负债万元9734.055353.737787.249734.059734.059734.052.1应付账款万元9734.055353.737787.249734.059734.059734.053流动资金万元1895.541042.551516.431895.541895.541895.544铺底流动资金万元631.84347.52505.48631.84631.84631.843、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12332.24万元,其中:固定资产投资10436.70万元,占项目总投资的84.63%;流动资金1895.54万元,占项目总投资的15.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3872.01万元,占项目总投资的31.40%;设备购置费4721.10万元,占项目总投资的38.28%;其它投资1843.59万元,占项目总投资的14.95%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10436.70+1895.54=12332.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12332.24118.16%118.16%100.00%2项目建设投资万元10436.70100.00%100.00%84.63%2.1工程费用万元8593.1182.34%82.34%69.68%2.1.1建筑工程费万元3872.0137.10%37.10%31.40%2.1.2设备购置及安装费万元4721.1045.24%45.24%38.28%2.2工程建设其他费用万元964.229.24%9.24%7.82%2.2.1无形资产万元964.229.24%9.24%7.82%2.3预备费万元879.378.43%8.43%7.13%2.3.1基本预备费万元360.313.45%3.45%2.92%2.3.2涨价预备费万元519.064.97%4.97%4.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10436.70100.00%100.00%84.63%5建设期间费用万元6流动资金万元1895.5418.16%18.16%15.37%7铺底流动资金万元631.856.05%6.05%5.12%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.50%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度169.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14643.3714643.3740302.8140302.813269.821.1主要生产车间8786.028786.0224181.6924181.692027.291.2辅助生产车间4685.884685.8812896.9012896.901046.341.3其他生产车间1171.471171.472337.562337.56196.192仓储工程3106.803106.807926.687926.68467.712.1成品贮存776.70776.701981.671981.67116.932.2原料仓储1615.541615.544121.874121.87243.212.3辅助材料仓库714.56714.561823.141823.14107.573供配电工程165.70165.70165.70165.7011.003.1供配电室165.70165.70165.70165.7011.004给排水工程190.55190.55190.55190.559.844.1给排水190.55190.55190.55190.559.845服务性工程1967.641967.641967.641967.64116.105.1办公用房1019.391019.391019.391019.3964.175.2生活服务948.25948.25948.25948.2556.436消防及环保工程555.08555.08555.08555.0836.856.1消防环保工程555.08555.08555.08555.0836.857项目总图工程82.8582.8582.8582.85-106.057.1场地及道路硬化5623.881061.591061.597.2场区围墙1061.595623.885623.887.3安全保卫室82.8582.8582.8582.858绿化工程1906.8566.74合计20711.9852497.7052497.703872.01(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费4721.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量593402.24千瓦时,折合72.93吨标准煤。2、项目年总用水量10517.04立方米,折合0.90吨标准煤。3、“农用肥料投资建设项目投资建设项目”,年用电量593402.24千瓦时,年总用水量10517.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.83吨标准煤/年。达产年综合节能量20.82吨标准煤/年,项目总节能率22.79%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“农用肥料投资建设项目”主要从事农用肥料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性农用肥料投资建设项目选址于xxx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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