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文档简介
泓域咨询MACRO/ PU鞋投资建设项目立项申请PU鞋投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45989.65平方米(折合约68.95亩),其中:净用地面积45989.65平方米(红线范围折合约68.95亩)。项目规划总建筑面积73583.44平方米,其中:规划建设主体工程51498.27平方米,计容建筑面积73583.44平方米;预计建筑工程投资5338.07万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PU鞋,根据市场情况,预计年产值19470.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13568.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5338.075081.07196.7913568.671.1工程费用万元5338.075081.0715293.261.1.1建筑工程费用万元5338.075338.0733.67%1.1.2设备购置及安装费万元5081.075081.0732.05%1.2工程建设其他费用万元3149.533149.5319.86%1.2.1无形资产万元1876.921876.921.3预备费万元1272.611272.611.3.1基本预备费万元650.18650.181.3.2涨价预备费万元622.43622.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元13568.6713568.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2286.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15293.268092.039130.9515293.2615293.2615293.261.1应收账款万元4587.982752.793211.584587.984587.984587.981.2存货万元6881.974129.184817.386881.976881.976881.971.2.1原辅材料万元2064.591238.751445.212064.592064.592064.591.2.2燃料动力万元103.2361.9472.26103.23103.23103.231.2.3在产品万元3165.711899.422215.993165.713165.713165.711.2.4产成品万元1548.44929.071083.911548.441548.441548.441.3现金万元3823.322293.992676.323823.323823.323823.322流动负债万元13007.147804.289105.0013007.1413007.1413007.142.1应付账款万元13007.147804.289105.0013007.1413007.1413007.143流动资金万元2286.121371.671600.282286.122286.122286.124铺底流动资金万元762.03457.22533.43762.03762.03762.033、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15854.79万元,其中:固定资产投资13568.67万元,占项目总投资的85.58%;流动资金2286.12万元,占项目总投资的14.42%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5338.07万元,占项目总投资的33.67%;设备购置费5081.07万元,占项目总投资的32.05%;其它投资3149.53万元,占项目总投资的19.86%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13568.67+2286.12=15854.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15854.79116.85%116.85%100.00%2项目建设投资万元13568.67100.00%100.00%85.58%2.1工程费用万元10419.1476.79%76.79%65.72%2.1.1建筑工程费万元5338.0739.34%39.34%33.67%2.1.2设备购置及安装费万元5081.0737.45%37.45%32.05%2.2工程建设其他费用万元1876.9213.83%13.83%11.84%2.2.1无形资产万元1876.9213.83%13.83%11.84%2.3预备费万元1272.619.38%9.38%8.03%2.3.1基本预备费万元650.184.79%4.79%4.10%2.3.2涨价预备费万元622.434.59%4.59%3.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13568.67100.00%100.00%85.58%5建设期间费用万元6流动资金万元2286.1216.85%16.85%14.42%7铺底流动资金万元762.045.62%5.62%4.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.24%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度196.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16660.5316660.5351498.2751498.274109.501.1主要生产车间9996.329996.3230898.9630898.962547.891.2辅助生产车间5331.375331.3716479.4516479.451315.041.3其他生产车间1332.841332.842986.902986.90246.572仓储工程3534.763534.7614355.3614355.36833.122.1成品贮存883.69883.693588.843588.84208.282.2原料仓储1838.081838.087464.797464.79433.222.3辅助材料仓库812.99812.993301.733301.73191.623供配电工程188.52188.52188.52188.5212.313.1供配电室188.52188.52188.52188.5212.314给排水工程216.80216.80216.80216.8011.014.1给排水216.80216.80216.80216.8011.015服务性工程2238.682238.682238.682238.68129.925.1办公用房1162.811162.811162.811162.8164.845.2生活服务1075.871075.871075.871075.8761.336消防及环保工程631.54631.54631.54631.5441.236.1消防环保工程631.54631.54631.54631.5441.237项目总图工程94.2694.2694.2694.26105.997.1场地及道路硬化5972.361288.311288.317.2场区围墙1288.315972.365972.367.3安全保卫室94.2694.2694.2694.268绿化工程2714.1094.99合计23565.1073583.4473583.445338.07(四)设备方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费5081.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量875335.43千瓦时,折合107.58吨标准煤。2、项目年总用水量13517.58立方米,折合1.15吨标准煤。3、“PU鞋投资建设项目投资建设项目”,年用电量875335.43千瓦时,年总用水量13517.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.73吨标准煤/年。达产年综合节能量40.22吨标准煤/年,项目总节能率25.66%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“PU鞋投资建设项目”主要从事PU鞋项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PU鞋投资建设项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规划要求。因此
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