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泓域咨询MACRO/ 切面投资建设项目立项申请切面投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22084.37平方米(折合约33.11亩),其中:净用地面积22084.37平方米(红线范围折合约33.11亩)。项目规划总建筑面积29151.37平方米,其中:规划建设主体工程20367.71平方米,计容建筑面积29151.37平方米;预计建筑工程投资2343.40万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为切面,根据市场情况,预计年产值10478.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6119.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2343.402367.84184.816119.061.1工程费用万元2343.402367.847531.971.1.1建筑工程费用万元2343.402343.4031.32%1.1.2设备购置及安装费万元2367.842367.8431.65%1.2工程建设其他费用万元1407.821407.8218.82%1.2.1无形资产万元728.79728.791.3预备费万元679.03679.031.3.1基本预备费万元360.59360.591.3.2涨价预备费万元318.44318.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元6119.066119.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1362.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7531.973282.414819.777531.977531.977531.971.1应收账款万元2259.591016.821694.692259.592259.592259.591.2存货万元3389.391525.222542.043389.393389.393389.391.2.1原辅材料万元1016.82457.57762.611016.821016.821016.821.2.2燃料动力万元50.8422.8838.1350.8450.8450.841.2.3在产品万元1559.12701.601169.341559.121559.121559.121.2.4产成品万元762.61343.18571.96762.61762.61762.611.3现金万元1882.99847.351412.241882.991882.991882.992流动负债万元6169.432776.244627.076169.436169.436169.432.1应付账款万元6169.432776.244627.076169.436169.436169.433流动资金万元1362.54613.141021.901362.541362.541362.544铺底流动资金万元454.18204.38340.63454.18454.18454.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7481.60万元,其中:固定资产投资6119.06万元,占项目总投资的81.79%;流动资金1362.54万元,占项目总投资的18.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2343.40万元,占项目总投资的31.32%;设备购置费2367.84万元,占项目总投资的31.65%;其它投资1407.82万元,占项目总投资的18.82%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6119.06+1362.54=7481.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7481.60122.27%122.27%100.00%2项目建设投资万元6119.06100.00%100.00%81.79%2.1工程费用万元4711.2476.99%76.99%62.97%2.1.1建筑工程费万元2343.4038.30%38.30%31.32%2.1.2设备购置及安装费万元2367.8438.70%38.70%31.65%2.2工程建设其他费用万元728.7911.91%11.91%9.74%2.2.1无形资产万元728.7911.91%11.91%9.74%2.3预备费万元679.0311.10%11.10%9.08%2.3.1基本预备费万元360.595.89%5.89%4.82%2.3.2涨价预备费万元318.445.20%5.20%4.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6119.06100.00%100.00%81.79%5建设期间费用万元6流动资金万元1362.5422.27%22.27%18.21%7铺底流动资金万元454.187.42%7.42%6.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.01%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度184.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8589.078589.0720367.7120367.711801.041.1主要生产车间5153.445153.4412220.6312220.631116.641.2辅助生产车间2748.502748.506517.676517.67576.331.3其他生产车间687.13687.131181.331181.33108.062仓储工程1822.291822.295709.385709.38367.172.1成品贮存455.57455.571427.351427.3591.792.2原料仓储947.59947.592968.882968.88190.932.3辅助材料仓库419.13419.131313.161313.1684.453供配电工程97.1997.1997.1997.197.033.1供配电室97.1997.1997.1997.197.034给排水工程111.77111.77111.77111.776.294.1给排水111.77111.77111.77111.776.295服务性工程1154.121154.121154.121154.1274.225.1办公用房584.05584.05584.05584.0530.755.2生活服务570.07570.07570.07570.0737.936消防及环保工程325.58325.58325.58325.5823.566.1消防环保工程325.58325.58325.58325.5823.567项目总图工程48.5948.5948.5948.5919.927.1场地及道路硬化3180.95677.66677.667.2场区围墙677.663180.953180.957.3安全保卫室48.5948.5948.5948.598绿化工程1262.0944.17合计12148.6129151.3729151.372343.40(四)设备方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费2367.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量749299.49千瓦时,折合92.09吨标准煤。2、项目年总用水量9724.70立方米,折合0.83吨标准煤。3、“切面投资建设项目投资建设项目”,年用电量749299.49千瓦时,年总用水量9724.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.92吨标准煤/年。达产年综合节能量26.21吨标准煤/年,项目总节能率28.08%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“切面投资建设项目”主要从事切面项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性切面投资建设项目选址于xx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx

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