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泓域咨询MACRO/ 冷藏车投资建设项目立项申请冷藏车投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49578.11平方米(折合约74.33亩),其中:净用地面积49578.11平方米(红线范围折合约74.33亩)。项目规划总建筑面积51561.23平方米,其中:规划建设主体工程40347.75平方米,计容建筑面积51561.23平方米;预计建筑工程投资4362.82万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为冷藏车,根据市场情况,预计年产值38801.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13213.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4362.826206.99177.7713213.641.1工程费用万元4362.826206.9930874.551.1.1建筑工程费用万元4362.824362.8223.32%1.1.2设备购置及安装费万元6206.996206.9933.18%1.2工程建设其他费用万元2643.832643.8314.13%1.2.1无形资产万元1087.871087.871.3预备费万元1555.961555.961.3.1基本预备费万元656.07656.071.3.2涨价预备费万元899.89899.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元13213.6413213.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5493.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30874.5515766.2216489.2630874.5530874.5530874.551.1应收账款万元9262.365094.306483.669262.369262.369262.361.2存货万元13893.557641.459725.4813893.5513893.5513893.551.2.1原辅材料万元4168.062292.442917.654168.064168.064168.061.2.2燃料动力万元208.40114.62145.88208.40208.40208.401.2.3在产品万元6391.033515.074473.726391.036391.036391.031.2.4产成品万元3126.051719.332188.233126.053126.053126.051.3现金万元7718.644245.255403.057718.647718.647718.642流动负债万元25381.3513959.7417766.9425381.3525381.3525381.352.1应付账款万元25381.3513959.7417766.9425381.3525381.3525381.353流动资金万元5493.203021.263845.245493.205493.205493.204铺底流动资金万元1831.051007.091281.751831.051831.051831.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18706.84万元,其中:固定资产投资13213.64万元,占项目总投资的70.64%;流动资金5493.20万元,占项目总投资的29.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4362.82万元,占项目总投资的23.32%;设备购置费6206.99万元,占项目总投资的33.18%;其它投资2643.83万元,占项目总投资的14.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13213.64+5493.20=18706.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18706.84141.57%141.57%100.00%2项目建设投资万元13213.64100.00%100.00%70.64%2.1工程费用万元10569.8179.99%79.99%56.50%2.1.1建筑工程费万元4362.8233.02%33.02%23.32%2.1.2设备购置及安装费万元6206.9946.97%46.97%33.18%2.2工程建设其他费用万元1087.878.23%8.23%5.82%2.2.1无形资产万元1087.878.23%8.23%5.82%2.3预备费万元1555.9611.78%11.78%8.32%2.3.1基本预备费万元656.074.97%4.97%3.51%2.3.2涨价预备费万元899.896.81%6.81%4.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13213.64100.00%100.00%70.64%5建设期间费用万元6流动资金万元5493.2041.57%41.57%29.36%7铺底流动资金万元1831.0713.86%13.86%9.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.47%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度177.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19793.7119793.7140347.7540347.753755.401.1主要生产车间11876.2311876.2324208.6524208.652328.351.2辅助生产车间6333.996333.9912911.2812911.281201.731.3其他生产车间1583.501583.502340.172340.17225.322仓储工程4199.514199.517288.767288.76493.392.1成品贮存1049.881049.881822.191822.19123.352.2原料仓储2183.752183.753790.163790.16256.562.3辅助材料仓库965.89965.891676.411676.41113.483供配电工程223.97223.97223.97223.9717.063.1供配电室223.97223.97223.97223.9717.064给排水工程257.57257.57257.57257.5715.264.1给排水257.57257.57257.57257.5715.265服务性工程2659.692659.692659.692659.69180.045.1办公用房1296.461296.461296.461296.4693.255.2生活服务1363.231363.231363.231363.2395.976消防及环保工程750.31750.31750.31750.3157.146.1消防环保工程750.31750.31750.31750.3157.147项目总图工程111.99111.99111.99111.99-271.707.1场地及道路硬化7505.731238.121238.127.2场区围墙1238.127505.737505.737.3安全保卫室111.99111.99111.99111.998绿化工程3320.93116.23合计27996.7651561.2351561.234362.82(四)设备方案项目计划购置设备共计171台(套),设备购置费6206.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量1171995.86千瓦时,折合144.04吨标准煤。2、项目年总用水量24657.50立方米,折合2.11吨标准煤。3、“冷藏车投资建设项目投资建设项目”,年用电量1171995.86千瓦时,年总用水量24657.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.15吨标准煤/年。达产年综合节能量41.22吨标准煤/年,项目总节能率22.18%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“冷藏车投资建设项目”主要从事冷藏车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性冷藏车投资建设项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标

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