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泓域咨询MACRO/ 印花织物投资建设项目立项申请印花织物投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39506.41平方米(折合约59.23亩),其中:净用地面积39506.41平方米(红线范围折合约59.23亩)。项目规划总建筑面积58864.55平方米,其中:规划建设主体工程36186.65平方米,计容建筑面积58864.55平方米;预计建筑工程投资4531.51万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为印花织物,根据市场情况,预计年产值20273.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10991.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4531.514436.73185.5810991.901.1工程费用万元4531.514436.7314619.141.1.1建筑工程费用万元4531.514531.5133.14%1.1.2设备购置及安装费万元4436.734436.7332.45%1.2工程建设其他费用万元2023.662023.6614.80%1.2.1无形资产万元985.49985.491.3预备费万元1038.171038.171.3.1基本预备费万元622.83622.831.3.2涨价预备费万元415.34415.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元10991.9010991.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2682.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14619.147374.208756.6414619.1414619.1414619.141.1应收账款万元4385.742412.163070.024385.744385.744385.741.2存货万元6578.613618.244605.036578.616578.616578.611.2.1原辅材料万元1973.581085.471381.511973.581973.581973.581.2.2燃料动力万元98.6854.2769.0898.6898.6898.681.2.3在产品万元3026.161664.392118.313026.163026.163026.161.2.4产成品万元1480.19814.101036.131480.191480.191480.191.3现金万元3654.782010.132558.353654.783654.783654.782流动负债万元11937.076565.398355.9511937.0711937.0711937.072.1应付账款万元11937.076565.398355.9511937.0711937.0711937.073流动资金万元2682.071475.141877.452682.072682.072682.074铺底流动资金万元894.01491.71625.82894.01894.01894.013、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13673.97万元,其中:固定资产投资10991.90万元,占项目总投资的80.39%;流动资金2682.07万元,占项目总投资的19.61%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4531.51万元,占项目总投资的33.14%;设备购置费4436.73万元,占项目总投资的32.45%;其它投资2023.66万元,占项目总投资的14.80%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10991.90+2682.07=13673.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13673.97124.40%124.40%100.00%2项目建设投资万元10991.90100.00%100.00%80.39%2.1工程费用万元8968.2481.59%81.59%65.59%2.1.1建筑工程费万元4531.5141.23%41.23%33.14%2.1.2设备购置及安装费万元4436.7340.36%40.36%32.45%2.2工程建设其他费用万元985.498.97%8.97%7.21%2.2.1无形资产万元985.498.97%8.97%7.21%2.3预备费万元1038.179.44%9.44%7.59%2.3.1基本预备费万元622.835.67%5.67%4.55%2.3.2涨价预备费万元415.343.78%3.78%3.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10991.90100.00%100.00%80.39%5建设期间费用万元6流动资金万元2682.0724.40%24.40%19.61%7铺底流动资金万元894.028.13%8.13%6.54%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.59%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度185.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15526.8615526.8636186.6536186.653064.291.1主要生产车间9316.129316.1221711.9921711.991899.861.2辅助生产车间4968.604968.6011579.7311579.73980.571.3其他生产车间1242.151242.152098.832098.83183.862仓储工程3294.243294.2414740.6414740.64907.812.1成品贮存823.56823.563685.163685.16226.952.2原料仓储1713.001713.007665.137665.13472.062.3辅助材料仓库757.68757.683390.353390.35208.803供配电工程175.69175.69175.69175.6912.173.1供配电室175.69175.69175.69175.6912.174给排水工程202.05202.05202.05202.0510.894.1给排水202.05202.05202.05202.0510.895服务性工程2086.352086.352086.352086.35128.495.1办公用房1095.411095.411095.411095.4164.675.2生活服务990.94990.94990.94990.9465.436消防及环保工程588.57588.57588.57588.5740.786.1消防环保工程588.57588.57588.57588.5740.787项目总图工程87.8587.8587.8587.85281.477.1场地及道路硬化5939.031291.731291.737.2场区围墙1291.735939.035939.037.3安全保卫室87.8587.8587.8587.858绿化工程2446.0885.61合计21961.6158864.5558864.554531.51(四)设备方案项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费4436.73万元。五、节能与环保1、项目年用电量754181.45千瓦时,折合92.69吨标准煤。2、项目年总用水量18224.90立方米,折合1.56吨标准煤。3、“印花织物投资建设项目投资建设项目”,年用电量754181.45千瓦时,年总用水量18224.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.25吨标准煤/年。达产年综合节能量29.76吨标准煤/年,项目总节能率29.51%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“印花织物投资建设项目”主要从事印花织物项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性印花织物投资建设项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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