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泓域咨询MACRO/ 光纤通讯光电子器件投资建设项目立项申请光纤通讯光电子器件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8637.65平方米(折合约12.95亩),其中:净用地面积8637.65平方米(红线范围折合约12.95亩)。项目规划总建筑面积13129.23平方米,其中:规划建设主体工程8947.66平方米,计容建筑面积13129.23平方米;预计建筑工程投资1112.69万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为光纤通讯光电子器件,根据市场情况,预计年产值5957.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2084.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1112.69841.36160.982084.691.1工程费用万元1112.69841.364516.701.1.1建筑工程费用万元1112.691112.6939.29%1.1.2设备购置及安装费万元841.36841.3629.71%1.2工程建设其他费用万元130.64130.644.61%1.2.1无形资产万元52.9052.901.3预备费万元77.7477.741.3.1基本预备费万元43.5643.561.3.2涨价预备费万元34.1834.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元2084.692084.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金747.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4516.702453.233093.894516.704516.704516.701.1应收账款万元1355.01745.261084.011355.011355.011355.011.2存货万元2032.511117.881626.012032.512032.512032.511.2.1原辅材料万元609.75335.36487.80609.75609.75609.751.2.2燃料动力万元30.4916.7724.3930.4930.4930.491.2.3在产品万元934.95514.23747.96934.95934.95934.951.2.4产成品万元457.31251.52365.85457.31457.31457.311.3现金万元1129.17621.05903.341129.171129.171129.172流动负债万元3769.092073.003015.273769.093769.093769.092.1应付账款万元3769.092073.003015.273769.093769.093769.093流动资金万元747.61411.19598.09747.61747.61747.614铺底流动资金万元249.20137.06199.36249.20249.20249.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2832.30万元,其中:固定资产投资2084.69万元,占项目总投资的73.60%;流动资金747.61万元,占项目总投资的26.40%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1112.69万元,占项目总投资的39.29%;设备购置费841.36万元,占项目总投资的29.71%;其它投资130.64万元,占项目总投资的4.61%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2084.69+747.61=2832.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2832.30135.86%135.86%100.00%2项目建设投资万元2084.69100.00%100.00%73.60%2.1工程费用万元1954.0593.73%93.73%68.99%2.1.1建筑工程费万元1112.6953.37%53.37%39.29%2.1.2设备购置及安装费万元841.3640.36%40.36%29.71%2.2工程建设其他费用万元52.902.54%2.54%1.87%2.2.1无形资产万元52.902.54%2.54%1.87%2.3预备费万元77.743.73%3.73%2.74%2.3.1基本预备费万元43.562.09%2.09%1.54%2.3.2涨价预备费万元34.181.64%1.64%1.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2084.69100.00%100.00%73.60%5建设期间费用万元6流动资金万元747.6135.86%35.86%26.40%7铺底流动资金万元249.2011.95%11.95%8.80%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.35%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度160.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3502.263502.268947.668947.66834.141.1主要生产车间2101.362101.365368.605368.60517.171.2辅助生产车间1120.721120.722863.252863.25266.921.3其他生产车间280.18280.18518.96518.9650.052仓储工程743.05743.052718.022718.02184.282.1成品贮存185.76185.76679.50679.5046.072.2原料仓储386.39386.391413.371413.3795.832.3辅助材料仓库170.90170.90625.14625.1442.383供配电工程39.6339.6339.6339.633.023.1供配电室39.6339.6339.6339.633.024给排水工程45.5745.5745.5745.572.704.1给排水45.5745.5745.5745.572.705服务性工程470.60470.60470.60470.6031.915.1办公用房281.40281.40281.40281.4016.595.2生活服务189.20189.20189.20189.2013.666消防及环保工程132.76132.76132.76132.7610.136.1消防环保工程132.76132.76132.76132.7610.137项目总图工程19.8119.8119.8119.8128.627.1场地及道路硬化1316.83214.86214.867.2场区围墙214.861316.831316.837.3安全保卫室19.8119.8119.8119.818绿化工程511.1817.89合计4953.6913129.2313129.231112.69(四)设备方案项目计划购置设备共计47台(套),设备购置费841.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量1346281.84千瓦时,折合165.46吨标准煤。2、项目年总用水量5130.19立方米,折合0.44吨标准煤。3、“光纤通讯光电子器件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1346281.84千瓦时,年总用水量5130.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.90吨标准煤/年。达产年综合节能量55.30吨标准煤/年,项目总节能率21.70%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“光纤通讯光电子器件投资建设项目”主要从事光纤通讯光电子器件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性光纤通讯光电子器件投资建设项目选址于xxx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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