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泓域咨询MACRO/ 化纤家纺投资建设项目立项申请化纤家纺投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40393.52平方米(折合约60.56亩),其中:净用地面积40393.52平方米(红线范围折合约60.56亩)。项目规划总建筑面积55743.06平方米,其中:规划建设主体工程41189.06平方米,计容建筑面积55743.06平方米;预计建筑工程投资4357.58万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为化纤家纺,根据市场情况,预计年产值23427.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11838.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4357.584648.64195.4811838.271.1工程费用万元4357.584648.6416352.241.1.1建筑工程费用万元4357.584357.5828.98%1.1.2设备购置及安装费万元4648.644648.6430.92%1.2工程建设其他费用万元2832.052832.0518.83%1.2.1无形资产万元1429.901429.901.3预备费万元1402.151402.151.3.1基本预备费万元625.48625.481.3.2涨价预备费万元776.67776.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元11838.2711838.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3198.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16352.2410374.3613479.4716352.2416352.2416352.241.1应收账款万元4905.672943.403924.544905.674905.674905.671.2存货万元7358.514415.105886.817358.517358.517358.511.2.1原辅材料万元2207.551324.531766.042207.552207.552207.551.2.2燃料动力万元110.3866.2388.30110.38110.38110.381.2.3在产品万元3384.912030.952707.933384.913384.913384.911.2.4产成品万元1655.66993.401324.531655.661655.661655.661.3现金万元4088.062452.843270.454088.064088.064088.062流动负债万元13154.047892.4210523.2313154.0413154.0413154.042.1应付账款万元13154.047892.4210523.2313154.0413154.0413154.043流动资金万元3198.201918.922558.563198.203198.203198.204铺底流动资金万元1066.06639.64852.851066.061066.061066.063、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15036.47万元,其中:固定资产投资11838.27万元,占项目总投资的78.73%;流动资金3198.20万元,占项目总投资的21.27%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4357.58万元,占项目总投资的28.98%;设备购置费4648.64万元,占项目总投资的30.92%;其它投资2832.05万元,占项目总投资的18.83%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11838.27+3198.20=15036.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15036.47127.02%127.02%100.00%2项目建设投资万元11838.27100.00%100.00%78.73%2.1工程费用万元9006.2276.08%76.08%59.90%2.1.1建筑工程费万元4357.5836.81%36.81%28.98%2.1.2设备购置及安装费万元4648.6439.27%39.27%30.92%2.2工程建设其他费用万元1429.9012.08%12.08%9.51%2.2.1无形资产万元1429.9012.08%12.08%9.51%2.3预备费万元1402.1511.84%11.84%9.32%2.3.1基本预备费万元625.485.28%5.28%4.16%2.3.2涨价预备费万元776.676.56%6.56%5.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11838.27100.00%100.00%78.73%5建设期间费用万元6流动资金万元3198.2027.02%27.02%21.27%7铺底流动资金万元1066.079.01%9.01%7.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.19%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度195.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14904.5414904.5441189.0641189.063541.841.1主要生产车间8942.728942.7224713.4424713.442195.941.2辅助生产车间4769.454769.4513180.5013180.501133.391.3其他生产车间1192.361192.362388.972388.97212.512仓储工程3162.213162.219460.109460.10591.622.1成品贮存790.55790.552365.032365.03147.912.2原料仓储1644.351644.354919.254919.25307.642.3辅助材料仓库727.31727.312175.822175.82136.073供配电工程168.65168.65168.65168.6511.873.1供配电室168.65168.65168.65168.6511.874给排水工程193.95193.95193.95193.9510.614.1给排水193.95193.95193.95193.9510.615服务性工程2002.732002.732002.732002.73125.255.1办公用房1073.051073.051073.051073.0550.325.2生活服务929.68929.68929.68929.6856.256消防及环保工程564.98564.98564.98564.9839.756.1消防环保工程564.98564.98564.98564.9839.757项目总图工程84.3384.3384.3384.33-47.217.1场地及道路硬化5421.201156.481156.487.2场区围墙1156.485421.205421.207.3安全保卫室84.3384.3384.3384.338绿化工程2395.8283.85合计21081.3855743.0655743.064357.58(四)设备方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费4648.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量1000557.70千瓦时,折合122.97吨标准煤。2、项目年总用水量15690.46立方米,折合1.34吨标准煤。3、“化纤家纺投资建设项目投资建设项目”,年用电量1000557.70千瓦时,年总用水量15690.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.31吨标准煤/年。达产年综合节能量39.26吨标准煤/年,项目总节能率29.03%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范区发展规划,符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“化纤家纺投资建设项目”主要从事化纤家纺项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性化纤家纺投资建设项目选址于某某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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