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泓域咨询MACRO/ 化纤仿真丝面料投资建设项目立项申请化纤仿真丝面料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41147.23平方米(折合约61.69亩),其中:净用地面积41147.23平方米(红线范围折合约61.69亩)。项目规划总建筑面积58840.54平方米,其中:规划建设主体工程37331.11平方米,计容建筑面积58840.54平方米;预计建筑工程投资4663.69万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为化纤仿真丝面料,根据市场情况,预计年产值25101.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11965.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4663.694049.04193.9611965.391.1工程费用万元4663.694049.0416849.061.1.1建筑工程费用万元4663.694663.6930.22%1.1.2设备购置及安装费万元4049.044049.0426.23%1.2工程建设其他费用万元3252.663252.6621.07%1.2.1无形资产万元1865.461865.461.3预备费万元1387.201387.201.3.1基本预备费万元697.89697.891.3.2涨价预备费万元689.31689.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元11965.3911965.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3468.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16849.0612503.6911843.6916849.0616849.0616849.061.1应收账款万元5054.723285.573791.045054.725054.725054.721.2存货万元7582.084928.355686.567582.087582.087582.081.2.1原辅材料万元2274.621478.511705.972274.622274.622274.621.2.2燃料动力万元113.7373.9385.30113.73113.73113.731.2.3在产品万元3487.762267.042615.823487.763487.763487.761.2.4产成品万元1705.971108.881279.481705.971705.971705.971.3现金万元4212.272737.973159.204212.274212.274212.272流动负债万元13380.128697.0810035.0913380.1213380.1213380.122.1应付账款万元13380.128697.0810035.0913380.1213380.1213380.123流动资金万元3468.942254.812601.703468.943468.943468.944铺底流动资金万元1156.30751.60867.231156.301156.301156.303、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15434.33万元,其中:固定资产投资11965.39万元,占项目总投资的77.52%;流动资金3468.94万元,占项目总投资的22.48%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4663.69万元,占项目总投资的30.22%;设备购置费4049.04万元,占项目总投资的26.23%;其它投资3252.66万元,占项目总投资的21.07%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11965.39+3468.94=15434.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15434.33128.99%128.99%100.00%2项目建设投资万元11965.39100.00%100.00%77.52%2.1工程费用万元8712.7372.82%72.82%56.45%2.1.1建筑工程费万元4663.6938.98%38.98%30.22%2.1.2设备购置及安装费万元4049.0433.84%33.84%26.23%2.2工程建设其他费用万元1865.4615.59%15.59%12.09%2.2.1无形资产万元1865.4615.59%15.59%12.09%2.3预备费万元1387.2011.59%11.59%8.99%2.3.1基本预备费万元697.895.83%5.83%4.52%2.3.2涨价预备费万元689.315.76%5.76%4.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11965.39100.00%100.00%77.52%5建设期间费用万元6流动资金万元3468.9428.99%28.99%22.48%7铺底流动资金万元1156.319.66%9.66%7.49%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.08%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度193.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16605.2016605.2037331.1137331.113254.741.1主要生产车间9963.129963.1222398.6722398.672017.941.2辅助生产车间5313.665313.6611945.9611945.961041.521.3其他生产车间1328.421328.422165.202165.20195.282仓储工程3523.033523.0313981.1313981.13886.512.1成品贮存880.76880.763495.283495.28221.632.2原料仓储1831.981831.987270.197270.19460.992.3辅助材料仓库810.30810.303215.663215.66203.903供配电工程187.89187.89187.89187.8913.403.1供配电室187.89187.89187.89187.8913.404给排水工程216.08216.08216.08216.0811.994.1给排水216.08216.08216.08216.0811.995服务性工程2231.252231.252231.252231.25141.485.1办公用房1022.561022.561022.561022.5665.695.2生活服务1208.691208.691208.691208.6969.616消防及环保工程629.45629.45629.45629.4544.906.1消防环保工程629.45629.45629.45629.4544.907项目总图工程93.9593.9593.9593.95216.167.1场地及道路硬化6345.131271.071271.077.2场区围墙1271.076345.136345.137.3安全保卫室93.9593.9593.9593.958绿化工程2700.1894.51合计23486.8458840.5458840.544663.69(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费4049.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量893886.88千瓦时,折合109.86吨标准煤。2、项目年总用水量16355.56立方米,折合1.40吨标准煤。3、“化纤仿真丝面料投资建设项目投资建设项目”,年用电量893886.88千瓦时,年总用水量16355.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.26吨标准煤/年。达产年综合节能量37.09吨标准煤/年,项目总节能率23.99%,能源利用效果良好。4、项目符合某某保税区发展规划,符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“化纤仿真丝面料投资建设项目”主要从事化纤仿真丝面料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性化纤仿真丝面料投资建设项目选址于某某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某保税区环境保护规划要

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