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泓域咨询MACRO/ 单晶硅生长设备投资建设项目立项申请单晶硅生长设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46116.38平方米(折合约69.14亩),其中:净用地面积46116.38平方米(红线范围折合约69.14亩)。项目规划总建筑面积63179.44平方米,其中:规划建设主体工程42207.79平方米,计容建筑面积63179.44平方米;预计建筑工程投资4505.10万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为单晶硅生长设备,根据市场情况,预计年产值30064.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12140.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4505.105151.70175.6012140.981.1工程费用万元4505.105151.7023262.151.1.1建筑工程费用万元4505.104505.1028.26%1.1.2设备购置及安装费万元5151.705151.7032.32%1.2工程建设其他费用万元2484.182484.1815.58%1.2.1无形资产万元1396.291396.291.3预备费万元1087.891087.891.3.1基本预备费万元534.20534.201.3.2涨价预备费万元553.69553.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元12140.9812140.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3801.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23262.1512071.3514976.8623262.1523262.1523262.151.1应收账款万元6978.654187.195233.986978.656978.656978.651.2存货万元10467.976280.787850.9810467.9710467.9710467.971.2.1原辅材料万元3140.391884.232355.293140.393140.393140.391.2.2燃料动力万元157.0294.21117.76157.02157.02157.021.2.3在产品万元4815.272889.163611.454815.274815.274815.271.2.4产成品万元2355.291413.181766.472355.292355.292355.291.3现金万元5815.543489.324361.655815.545815.545815.542流动负债万元19461.0011676.6014595.7519461.0019461.0019461.002.1应付账款万元19461.0011676.6014595.7519461.0019461.0019461.003流动资金万元3801.152280.692850.863801.153801.153801.154铺底流动资金万元1267.04760.23950.291267.041267.041267.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15942.13万元,其中:固定资产投资12140.98万元,占项目总投资的76.16%;流动资金3801.15万元,占项目总投资的23.84%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4505.10万元,占项目总投资的28.26%;设备购置费5151.70万元,占项目总投资的32.32%;其它投资2484.18万元,占项目总投资的15.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12140.98+3801.15=15942.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15942.13131.31%131.31%100.00%2项目建设投资万元12140.98100.00%100.00%76.16%2.1工程费用万元9656.8079.54%79.54%60.57%2.1.1建筑工程费万元4505.1037.11%37.11%28.26%2.1.2设备购置及安装费万元5151.7042.43%42.43%32.32%2.2工程建设其他费用万元1396.2911.50%11.50%8.76%2.2.1无形资产万元1396.2911.50%11.50%8.76%2.3预备费万元1087.898.96%8.96%6.82%2.3.1基本预备费万元534.204.40%4.40%3.35%2.3.2涨价预备费万元553.694.56%4.56%3.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12140.98100.00%100.00%76.16%5建设期间费用万元6流动资金万元3801.1531.31%31.31%23.84%7铺底流动资金万元1267.0510.44%10.44%7.95%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.19%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度175.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19298.4819298.4842207.7942207.793310.661.1主要生产车间11579.0911579.0925324.6725324.672052.611.2辅助生产车间6175.516175.5113506.4913506.491059.411.3其他生产车间1543.881543.882448.052448.05198.642仓储工程4094.444094.4413631.5713631.57777.612.1成品贮存1023.611023.613407.893407.89194.402.2原料仓储2129.112129.117088.427088.42404.362.3辅助材料仓库941.72941.723135.263135.26178.853供配电工程218.37218.37218.37218.3714.013.1供配电室218.37218.37218.37218.3714.014给排水工程251.13251.13251.13251.1312.544.1给排水251.13251.13251.13251.1312.545服务性工程2593.152593.152593.152593.15147.935.1办公用房1363.631363.631363.631363.6388.085.2生活服务1229.521229.521229.521229.5261.776消防及环保工程731.54731.54731.54731.5446.956.1消防环保工程731.54731.54731.54731.5446.957项目总图工程109.19109.19109.19109.1986.527.1场地及道路硬化7387.991484.421484.427.2场区围墙1484.427387.997387.997.3安全保卫室109.19109.19109.19109.198绿化工程3110.97108.88合计27296.2963179.4463179.444505.10(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费5151.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量1037660.60千瓦时,折合127.53吨标准煤。2、项目年总用水量19913.06立方米,折合1.70吨标准煤。3、“单晶硅生长设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量1037660.60千瓦时,年总用水量19913.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.23吨标准煤/年。达产年综合节能量45.41吨标准煤/年,项目总节能率26.52%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“单晶硅生长设备投资建设项目”主要从事单晶硅生长设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性单晶硅生长设备投资建设项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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