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泓域咨询MACRO/ 吹塑膜投资建设项目立项申请吹塑膜投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33089.87平方米(折合约49.61亩),其中:净用地面积33089.87平方米(红线范围折合约49.61亩)。项目规划总建筑面积34413.46平方米,其中:规划建设主体工程26288.78平方米,计容建筑面积34413.46平方米;预计建筑工程投资3039.14万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为吹塑膜,根据市场情况,预计年产值15598.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8584.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3039.143269.08173.048584.511.1工程费用万元3039.143269.0812108.481.1.1建筑工程费用万元3039.143039.1427.99%1.1.2设备购置及安装费万元3269.083269.0830.10%1.2工程建设其他费用万元2276.292276.2920.96%1.2.1无形资产万元1331.231331.231.3预备费万元945.06945.061.3.1基本预备费万元564.76564.761.3.2涨价预备费万元380.30380.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元8584.518584.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2274.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12108.486736.368906.6312108.4812108.4812108.481.1应收账款万元3632.541997.902724.413632.543632.543632.541.2存货万元5448.822996.854086.615448.825448.825448.821.2.1原辅材料万元1634.65899.061225.981634.651634.651634.651.2.2燃料动力万元81.7344.9561.3081.7381.7381.731.2.3在产品万元2506.461378.551879.842506.462506.462506.461.2.4产成品万元1225.98674.29919.491225.981225.981225.981.3现金万元3027.121664.922270.343027.123027.123027.122流动负债万元9833.635408.507375.229833.639833.639833.632.1应付账款万元9833.635408.507375.229833.639833.639833.633流动资金万元2274.851251.171706.142274.852274.852274.854铺底流动资金万元758.28417.06568.71758.28758.28758.283、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10859.36万元,其中:固定资产投资8584.51万元,占项目总投资的79.05%;流动资金2274.85万元,占项目总投资的20.95%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3039.14万元,占项目总投资的27.99%;设备购置费3269.08万元,占项目总投资的30.10%;其它投资2276.29万元,占项目总投资的20.96%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8584.51+2274.85=10859.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10859.36126.50%126.50%100.00%2项目建设投资万元8584.51100.00%100.00%79.05%2.1工程费用万元6308.2273.48%73.48%58.09%2.1.1建筑工程费万元3039.1435.40%35.40%27.99%2.1.2设备购置及安装费万元3269.0838.08%38.08%30.10%2.2工程建设其他费用万元1331.2315.51%15.51%12.26%2.2.1无形资产万元1331.2315.51%15.51%12.26%2.3预备费万元945.0611.01%11.01%8.70%2.3.1基本预备费万元564.766.58%6.58%5.20%2.3.2涨价预备费万元380.304.43%4.43%3.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8584.51100.00%100.00%79.05%5建设期间费用万元6流动资金万元2274.8526.50%26.50%20.95%7铺底流动资金万元758.288.83%8.83%6.98%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.02%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.30%,固定资产投资强度173.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18252.4218252.4226288.7826288.782553.791.1主要生产车间10951.4510951.4515773.2715773.271583.351.2辅助生产车间5840.775840.778412.418412.41817.211.3其他生产车间1460.191460.191524.751524.75153.232仓储工程3872.513872.515281.045281.04373.112.1成品贮存968.13968.131320.261320.2693.282.2原料仓储2013.712013.712746.142746.14194.022.3辅助材料仓库890.68890.681214.641214.6485.823供配电工程206.53206.53206.53206.5316.423.1供配电室206.53206.53206.53206.5316.424给排水工程237.51237.51237.51237.5114.684.1给排水237.51237.51237.51237.5114.685服务性工程2452.592452.592452.592452.59173.285.1办公用房1065.401065.401065.401065.40101.935.2生活服务1387.191387.191387.191387.1993.646消防及环保工程691.89691.89691.89691.8954.996.1消防环保工程691.89691.89691.89691.8954.997项目总图工程103.27103.27103.27103.27-222.297.1场地及道路硬化7023.121420.481420.487.2场区围墙1420.487023.127023.127.3安全保卫室103.27103.27103.27103.278绿化工程2147.3875.16合计25816.7234413.4634413.463039.14(四)设备方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费3269.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量1143192.30千瓦时,折合140.50吨标准煤。2、项目年总用水量11451.26立方米,折合0.98吨标准煤。3、“吹塑膜投资建设项目投资建设项目”,年用电量1143192.30千瓦时,年总用水量11451.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.48吨标准煤/年。达产年综合节能量44.68吨标准煤/年,项目总节能率23.65%,能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划,符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“吹塑膜投资建设项目”主要从事吹塑膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性吹塑膜投资建设项目选址于xx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx科技园环境保护规

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