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泓域咨询MACRO/ SMT贴片投资建设项目立项申请SMT贴片投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人邱xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38999.49平方米(折合约58.47亩),其中:净用地面积38999.49平方米(红线范围折合约58.47亩)。项目规划总建筑面积58109.24平方米,其中:规划建设主体工程40958.03平方米,计容建筑面积58109.24平方米;预计建筑工程投资4304.04万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为SMT贴片,根据市场情况,预计年产值17294.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10204.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4304.043664.15174.5210204.181.1工程费用万元4304.043664.1512898.491.1.1建筑工程费用万元4304.044304.0435.83%1.1.2设备购置及安装费万元3664.153664.1530.50%1.2工程建设其他费用万元2235.992235.9918.61%1.2.1无形资产万元1069.761069.761.3预备费万元1166.231166.231.3.1基本预备费万元615.13615.131.3.2涨价预备费万元551.10551.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元10204.1810204.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1807.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12898.494386.488948.2812898.4912898.4912898.491.1应收账款万元3869.551547.822708.683869.553869.553869.551.2存货万元5804.322321.734063.025804.325804.325804.321.2.1原辅材料万元1741.30696.521218.911741.301741.301741.301.2.2燃料动力万元87.0634.8360.9587.0687.0687.061.2.3在产品万元2669.991067.991868.992669.992669.992669.991.2.4产成品万元1305.97522.39914.181305.971305.971305.971.3现金万元3224.621289.852257.243224.623224.623224.622流动负债万元11090.514436.207763.3611090.5111090.5111090.512.1应付账款万元11090.514436.207763.3611090.5111090.5111090.513流动资金万元1807.98723.191265.591807.981807.981807.984铺底流动资金万元602.65241.06421.86602.65602.65602.653、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12012.16万元,其中:固定资产投资10204.18万元,占项目总投资的84.95%;流动资金1807.98万元,占项目总投资的15.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4304.04万元,占项目总投资的35.83%;设备购置费3664.15万元,占项目总投资的30.50%;其它投资2235.99万元,占项目总投资的18.61%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10204.18+1807.98=12012.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12012.16117.72%117.72%100.00%2项目建设投资万元10204.18100.00%100.00%84.95%2.1工程费用万元7968.1978.09%78.09%66.33%2.1.1建筑工程费万元4304.0442.18%42.18%35.83%2.1.2设备购置及安装费万元3664.1535.91%35.91%30.50%2.2工程建设其他费用万元1069.7610.48%10.48%8.91%2.2.1无形资产万元1069.7610.48%10.48%8.91%2.3预备费万元1166.2311.43%11.43%9.71%2.3.1基本预备费万元615.136.03%6.03%5.12%2.3.2涨价预备费万元551.105.40%5.40%4.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10204.18100.00%100.00%84.95%5建设期间费用万元6流动资金万元1807.9817.72%17.72%15.05%7铺底流动资金万元602.665.91%5.91%5.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.52%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度174.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14481.1514481.1540958.0340958.033337.051.1主要生产车间8688.698688.6924574.8224574.822068.971.2辅助生产车间4633.974633.9713106.5713106.571067.861.3其他生产车间1158.491158.492375.572375.57200.222仓储工程3072.383072.3811148.2911148.29660.592.1成品贮存768.10768.102787.072787.07165.152.2原料仓储1597.641597.645797.115797.11343.512.3辅助材料仓库706.65706.652564.112564.11151.943供配电工程163.86163.86163.86163.8610.923.1供配电室163.86163.86163.86163.8610.924给排水工程188.44188.44188.44188.449.774.1给排水188.44188.44188.44188.449.775服务性工程1945.841945.841945.841945.84115.305.1办公用房913.99913.99913.99913.9966.785.2生活服务1031.851031.851031.851031.8568.966消防及环保工程548.93548.93548.93548.9336.596.1消防环保工程548.93548.93548.93548.9336.597项目总图工程81.9381.9381.9381.9352.537.1场地及道路硬化5577.09971.41971.417.2场区围墙971.415577.095577.097.3安全保卫室81.9381.9381.9381.938绿化工程2322.6481.29合计20482.5358109.2458109.244304.04(四)设备方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费3664.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量471760.07千瓦时,折合57.98吨标准煤。2、项目年总用水量19000.93立方米,折合1.62吨标准煤。3、“SMT贴片投资建设项目投资建设项目”,年用电量471760.07千瓦时,年总用水量19000.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.60吨标准煤/年。达产年综合节能量22.04吨标准煤/年,项目总节能率21.62%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“SMT贴片投资建设项目”主要从事SMT贴片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性SMT贴片投资建设项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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