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泓域咨询MACRO/ 塑料颗粒投资建设项目立项申请塑料颗粒投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。undefined2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13920.29平方米(折合约20.87亩),其中:净用地面积13920.29平方米(红线范围折合约20.87亩)。项目规划总建筑面积20184.42平方米,其中:规划建设主体工程15989.72平方米,计容建筑面积20184.42平方米;预计建筑工程投资1802.91万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料颗粒,根据市场情况,预计年产值12302.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4156.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1802.911113.47199.144156.051.1工程费用万元1802.911113.478709.021.1.1建筑工程费用万元1802.911802.9130.08%1.1.2设备购置及安装费万元1113.471113.4718.58%1.2工程建设其他费用万元1239.671239.6720.68%1.2.1无形资产万元684.49684.491.3预备费万元555.18555.181.3.1基本预备费万元261.85261.851.3.2涨价预备费万元293.33293.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元4156.054156.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1837.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8709.025292.706636.828709.028709.028709.021.1应收账款万元2612.711698.261828.892612.712612.712612.711.2存货万元3919.062547.392743.343919.063919.063919.061.2.1原辅材料万元1175.72764.22823.001175.721175.721175.721.2.2燃料动力万元58.7938.2141.1558.7958.7958.791.2.3在产品万元1802.771171.801261.941802.771802.771802.771.2.4产成品万元881.79573.16617.25881.79881.79881.791.3现金万元2177.261415.221524.082177.262177.262177.262流动负债万元6871.854466.704810.306871.856871.856871.852.1应付账款万元6871.854466.704810.306871.856871.856871.853流动资金万元1837.171194.161286.021837.171837.171837.174铺底流动资金万元612.38398.05428.67612.38612.38612.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5993.22万元,其中:固定资产投资4156.05万元,占项目总投资的69.35%;流动资金1837.17万元,占项目总投资的30.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1802.91万元,占项目总投资的30.08%;设备购置费1113.47万元,占项目总投资的18.58%;其它投资1239.67万元,占项目总投资的20.68%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4156.05+1837.17=5993.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5993.22144.20%144.20%100.00%2项目建设投资万元4156.05100.00%100.00%69.35%2.1工程费用万元2916.3870.17%70.17%48.66%2.1.1建筑工程费万元1802.9143.38%43.38%30.08%2.1.2设备购置及安装费万元1113.4726.79%26.79%18.58%2.2工程建设其他费用万元684.4916.47%16.47%11.42%2.2.1无形资产万元684.4916.47%16.47%11.42%2.3预备费万元555.1813.36%13.36%9.26%2.3.1基本预备费万元261.856.30%6.30%4.37%2.3.2涨价预备费万元293.337.06%7.06%4.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4156.05100.00%100.00%69.35%5建设期间费用万元6流动资金万元1837.1744.20%44.20%30.65%7铺底流动资金万元612.3914.73%14.73%10.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.70%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度199.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7843.797843.7915989.7215989.721571.051.1主要生产车间4706.274706.279593.839593.83974.051.2辅助生产车间2510.012510.015116.715116.71502.741.3其他生产车间627.50627.50927.40927.4094.262仓储工程1664.171664.172726.552726.55194.832.1成品贮存416.04416.04681.64681.6448.712.2原料仓储865.37865.371417.811417.81101.312.3辅助材料仓库382.76382.76627.11627.1144.813供配电工程88.7688.7688.7688.767.143.1供配电室88.7688.7688.7688.767.144给排水工程102.07102.07102.07102.076.384.1给排水102.07102.07102.07102.076.385服务性工程1053.971053.971053.971053.9775.315.1办公用房539.02539.02539.02539.0236.765.2生活服务514.95514.95514.95514.9538.416消防及环保工程297.33297.33297.33297.3323.906.1消防环保工程297.33297.33297.33297.3323.907项目总图工程44.3844.3844.3844.38-110.397.1场地及道路硬化2886.02448.61448.617.2场区围墙448.612886.022886.027.3安全保卫室44.3844.3844.3844.388绿化工程991.0734.69合计11094.4720184.4220184.421802.91(四)设备方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费1113.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量1150189.78千瓦时,折合141.36吨标准煤。2、项目年总用水量8495.71立方米,折合0.73吨标准煤。3、“塑料颗粒投资建设项目投资建设项目”,年用电量1150189.78千瓦时,年总用水量8495.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.09吨标准煤/年。达产年综合节能量58.04吨标准煤/年,项目总节能率25.08%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“塑料颗粒投资建设项目”主要从事塑料颗粒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料颗粒投资建设项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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