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泓域咨询MACRO/ 塑料丝投资建设项目立项申请塑料丝投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42061.02平方米(折合约63.06亩),其中:净用地面积42061.02平方米(红线范围折合约63.06亩)。项目规划总建筑面积44584.68平方米,其中:规划建设主体工程28167.94平方米,计容建筑面积44584.68平方米;预计建筑工程投资3672.05万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料丝,根据市场情况,预计年产值25675.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12098.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3672.054938.07191.8512098.061.1工程费用万元3672.054938.0720036.461.1.1建筑工程费用万元3672.053672.0524.87%1.1.2设备购置及安装费万元4938.074938.0733.44%1.2工程建设其他费用万元3487.943487.9423.62%1.2.1无形资产万元1739.721739.721.3预备费万元1748.221748.221.3.1基本预备费万元772.72772.721.3.2涨价预备费万元975.50975.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元12098.0612098.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2666.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20036.4612047.9913047.4920036.4620036.4620036.461.1应收账款万元6010.943606.564808.756010.946010.946010.941.2存货万元9016.415409.847213.139016.419016.419016.411.2.1原辅材料万元2704.921622.952163.942704.922704.922704.921.2.2燃料动力万元135.2581.15108.20135.25135.25135.251.2.3在产品万元4147.552488.533318.044147.554147.554147.551.2.4产成品万元2028.691217.221622.952028.692028.692028.691.3现金万元5009.113005.474007.295009.115009.115009.112流动负债万元17369.7610421.8613895.8117369.7617369.7617369.762.1应付账款万元17369.7610421.8613895.8117369.7617369.7617369.763流动资金万元2666.701600.022133.362666.702666.702666.704铺底流动资金万元888.89533.34711.12888.89888.89888.893、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14764.76万元,其中:固定资产投资12098.06万元,占项目总投资的81.94%;流动资金2666.70万元,占项目总投资的18.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3672.05万元,占项目总投资的24.87%;设备购置费4938.07万元,占项目总投资的33.44%;其它投资3487.94万元,占项目总投资的23.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12098.06+2666.70=14764.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14764.76122.04%122.04%100.00%2项目建设投资万元12098.06100.00%100.00%81.94%2.1工程费用万元8610.1271.17%71.17%58.32%2.1.1建筑工程费万元3672.0530.35%30.35%24.87%2.1.2设备购置及安装费万元4938.0740.82%40.82%33.44%2.2工程建设其他费用万元1739.7214.38%14.38%11.78%2.2.1无形资产万元1739.7214.38%14.38%11.78%2.3预备费万元1748.2214.45%14.45%11.84%2.3.1基本预备费万元772.726.39%6.39%5.23%2.3.2涨价预备费万元975.508.06%8.06%6.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12098.06100.00%100.00%81.94%5建设期间费用万元6流动资金万元2666.7022.04%22.04%18.06%7铺底流动资金万元888.907.35%7.35%6.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.62%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度191.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21297.7421297.7428167.9428167.942551.941.1主要生产车间12778.6412778.6416900.7616900.761582.201.2辅助生产车间6815.286815.289013.749013.74816.621.3其他生产车间1703.821703.821633.741633.74153.122仓储工程4518.614518.6110670.8810670.88703.092.1成品贮存1129.651129.652667.722667.72175.772.2原料仓储2349.682349.685548.865548.86365.612.3辅助材料仓库1039.281039.282454.302454.30161.713供配电工程240.99240.99240.99240.9917.863.1供配电室240.99240.99240.99240.9917.864给排水工程277.14277.14277.14277.1415.984.1给排水277.14277.14277.14277.1415.985服务性工程2861.792861.792861.792861.79188.565.1办公用房1681.721681.721681.721681.7289.885.2生活服务1180.071180.071180.071180.07102.136消防及环保工程807.33807.33807.33807.3359.846.1消防环保工程807.33807.33807.33807.3359.847项目总图工程120.50120.50120.50120.5022.697.1场地及道路硬化7999.881589.781589.787.2场区围墙1589.787999.887999.887.3安全保卫室120.50120.50120.50120.508绿化工程3202.48112.09合计30124.1044584.6844584.683672.05(四)设备方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费4938.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量780625.40千瓦时,折合95.94吨标准煤。2、项目年总用水量11560.71立方米,折合0.99吨标准煤。3、“塑料丝投资建设项目投资建设项目”,年用电量780625.40千瓦时,年总用水量11560.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.93吨标准煤/年。达产年综合节能量35.85吨标准煤/年,项目总节能率27.06%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“塑料丝投资建设项目”主要从事塑料丝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料丝投资建设项目选址于某某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设

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