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泓域咨询MACRO/ 塑料管投资建设项目立项申请塑料管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人高xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17542.10平方米(折合约26.30亩),其中:净用地面积17542.10平方米(红线范围折合约26.30亩)。项目规划总建筑面积19997.99平方米,其中:规划建设主体工程13596.12平方米,计容建筑面积19997.99平方米;预计建筑工程投资1791.46万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料管,根据市场情况,预计年产值18107.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5101.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1791.462345.43193.975101.411.1工程费用万元1791.462345.4313705.811.1.1建筑工程费用万元1791.461791.4623.51%1.1.2设备购置及安装费万元2345.432345.4330.78%1.2工程建设其他费用万元964.52964.5212.66%1.2.1无形资产万元572.50572.501.3预备费万元392.02392.021.3.1基本预备费万元175.73175.731.3.2涨价预备费万元216.29216.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元5101.415101.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2519.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13705.817765.9410012.3313705.8113705.8113705.811.1应收账款万元4111.742672.633083.814111.744111.744111.741.2存货万元6167.614008.954625.716167.616167.616167.611.2.1原辅材料万元1850.281202.681387.711850.281850.281850.281.2.2燃料动力万元92.5160.1369.3992.5192.5192.511.2.3在产品万元2837.101844.122127.832837.102837.102837.101.2.4产成品万元1387.71902.011040.781387.711387.711387.711.3现金万元3426.452227.192569.843426.453426.453426.452流动负债万元11186.397271.158389.7911186.3911186.3911186.392.1应付账款万元11186.397271.158389.7911186.3911186.3911186.393流动资金万元2519.421637.621889.572519.422519.422519.424铺底流动资金万元839.80545.87629.85839.80839.80839.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7620.83万元,其中:固定资产投资5101.41万元,占项目总投资的66.94%;流动资金2519.42万元,占项目总投资的33.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1791.46万元,占项目总投资的23.51%;设备购置费2345.43万元,占项目总投资的30.78%;其它投资964.52万元,占项目总投资的12.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5101.41+2519.42=7620.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7620.83149.39%149.39%100.00%2项目建设投资万元5101.41100.00%100.00%66.94%2.1工程费用万元4136.8981.09%81.09%54.28%2.1.1建筑工程费万元1791.4635.12%35.12%23.51%2.1.2设备购置及安装费万元2345.4345.98%45.98%30.78%2.2工程建设其他费用万元572.5011.22%11.22%7.51%2.2.1无形资产万元572.5011.22%11.22%7.51%2.3预备费万元392.027.68%7.68%5.14%2.3.1基本预备费万元175.733.44%3.44%2.31%2.3.2涨价预备费万元216.294.24%4.24%2.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5101.41100.00%100.00%66.94%5建设期间费用万元6流动资金万元2519.4249.39%49.39%33.06%7铺底流动资金万元839.8116.46%16.46%11.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.66%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度193.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8887.468887.4613596.1213596.121339.761.1主要生产车间5332.485332.488157.678157.67830.651.2辅助生产车间2843.992843.994350.764350.76428.721.3其他生产车间711.00711.00788.57788.5780.392仓储工程1885.601885.604161.224161.22298.222.1成品贮存471.40471.401040.311040.3174.562.2原料仓储980.51980.512163.832163.83155.072.3辅助材料仓库433.69433.69957.08957.0868.593供配电工程100.57100.57100.57100.578.113.1供配电室100.57100.57100.57100.578.114给排水工程115.65115.65115.65115.657.254.1给排水115.65115.65115.65115.657.255服务性工程1194.211194.211194.211194.2185.585.1办公用房480.36480.36480.36480.3642.185.2生活服务713.85713.85713.85713.8535.766消防及环保工程336.89336.89336.89336.8927.166.1消防环保工程336.89336.89336.89336.8927.167项目总图工程50.2850.2850.2850.28-14.307.1场地及道路硬化3228.59552.56552.567.2场区围墙552.563228.593228.597.3安全保卫室50.2850.2850.2850.288绿化工程1133.6739.68合计12570.6719997.9919997.991791.46(四)设备方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费2345.43万元。五、节能与环保1、项目年用电量1314467.73千瓦时,折合161.55吨标准煤。2、项目年总用水量8110.74立方米,折合0.69吨标准煤。3、“塑料管投资建设项目投资建设项目”,年用电量1314467.73千瓦时,年总用水量8110.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.24吨标准煤/年。达产年综合节能量43.13吨标准煤/年,项目总节能率24.82%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“塑料管投资建设项目”主要从事塑料管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料管投资建设项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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