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泓域咨询MACRO/ 制动盘投资建设项目立项申请制动盘投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35110.88平方米(折合约52.64亩),其中:净用地面积35110.88平方米(红线范围折合约52.64亩)。项目规划总建筑面积41781.95平方米,其中:规划建设主体工程27267.28平方米,计容建筑面积41781.95平方米;预计建筑工程投资3410.81万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为制动盘,根据市场情况,预计年产值29123.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9157.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3410.812648.10173.979157.781.1工程费用万元3410.812648.1022691.581.1.1建筑工程费用万元3410.813410.8125.33%1.1.2设备购置及安装费万元2648.102648.1019.66%1.2工程建设其他费用万元3098.873098.8723.01%1.2.1无形资产万元1379.231379.231.3预备费万元1719.641719.641.3.1基本预备费万元704.60704.601.3.2涨价预备费万元1015.041015.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元9157.789157.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4309.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22691.589875.1918349.8722691.5822691.5822691.581.1应收账款万元6807.473063.365445.986807.476807.476807.471.2存货万元10211.214595.048168.9710211.2110211.2110211.211.2.1原辅材料万元3063.361378.512450.693063.363063.363063.361.2.2燃料动力万元153.1768.93122.53153.17153.17153.171.2.3在产品万元4697.162113.723757.734697.164697.164697.161.2.4产成品万元2297.521033.891838.022297.522297.522297.521.3现金万元5672.902552.804538.325672.905672.905672.902流动负债万元18382.198271.9914705.7518382.1918382.1918382.192.1应付账款万元18382.198271.9914705.7518382.1918382.1918382.193流动资金万元4309.391939.233447.514309.394309.394309.394铺底流动资金万元1436.45646.411149.171436.451436.451436.453、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13467.17万元,其中:固定资产投资9157.78万元,占项目总投资的68.00%;流动资金4309.39万元,占项目总投资的32.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3410.81万元,占项目总投资的25.33%;设备购置费2648.10万元,占项目总投资的19.66%;其它投资3098.87万元,占项目总投资的23.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9157.78+4309.39=13467.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13467.17147.06%147.06%100.00%2项目建设投资万元9157.78100.00%100.00%68.00%2.1工程费用万元6058.9166.16%66.16%44.99%2.1.1建筑工程费万元3410.8137.24%37.24%25.33%2.1.2设备购置及安装费万元2648.1028.92%28.92%19.66%2.2工程建设其他费用万元1379.2315.06%15.06%10.24%2.2.1无形资产万元1379.2315.06%15.06%10.24%2.3预备费万元1719.6418.78%18.78%12.77%2.3.1基本预备费万元704.607.69%7.69%5.23%2.3.2涨价预备费万元1015.0411.08%11.08%7.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9157.78100.00%100.00%68.00%5建设期间费用万元6流动资金万元4309.3947.06%47.06%32.00%7铺底流动资金万元1436.4615.69%15.69%10.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.21%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度173.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18421.4418421.4427267.2827267.282448.521.1主要生产车间11052.8611052.8616360.3716360.371518.081.2辅助生产车间5894.865894.868725.538725.53783.531.3其他生产车间1473.721473.721581.501581.50146.912仓储工程3908.373908.379434.549434.54616.142.1成品贮存977.09977.092358.642358.64154.032.2原料仓储2032.352032.354905.964905.96320.392.3辅助材料仓库898.93898.932169.942169.94141.713供配电工程208.45208.45208.45208.4515.313.1供配电室208.45208.45208.45208.4515.314给排水工程239.71239.71239.71239.7113.704.1给排水239.71239.71239.71239.7113.705服务性工程2475.302475.302475.302475.30161.655.1办公用房1478.791478.791478.791478.7968.045.2生活服务996.51996.51996.51996.5175.966消防及环保工程698.29698.29698.29698.2951.306.1消防环保工程698.29698.29698.29698.2951.307项目总图工程104.22104.22104.22104.224.657.1场地及道路硬化6623.751350.931350.937.2场区围墙1350.936623.756623.757.3安全保卫室104.22104.22104.22104.228绿化工程2843.9799.54合计26055.7841781.9541781.953410.81(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费2648.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量1130011.01千瓦时,折合138.88吨标准煤。2、项目年总用水量11175.27立方米,折合0.95吨标准煤。3、“制动盘投资建设项目投资建设项目”,年用电量1130011.01千瓦时,年总用水量11175.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.83吨标准煤/年。达产年综合节能量49.13吨标准煤/年,项目总节能率23.52%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划,符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“制动盘投资建设项目”主要从事制动盘项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性制动盘投资建设项目选址于某某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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