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泓域咨询MACRO/ 单体液压支柱投资建设项目立项申请单体液压支柱投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人白xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37965.64平方米(折合约56.92亩),其中:净用地面积37965.64平方米(红线范围折合约56.92亩)。项目规划总建筑面积54290.87平方米,其中:规划建设主体工程33444.31平方米,计容建筑面积54290.87平方米;预计建筑工程投资4815.16万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为单体液压支柱,根据市场情况,预计年产值22938.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10678.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4815.164160.71187.6110678.761.1工程费用万元4815.164160.7116749.121.1.1建筑工程费用万元4815.164815.1634.67%1.1.2设备购置及安装费万元4160.714160.7129.96%1.2工程建设其他费用万元1702.891702.8912.26%1.2.1无形资产万元744.93744.931.3预备费万元957.96957.961.3.1基本预备费万元458.30458.301.3.2涨价预备费万元499.66499.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元10678.7610678.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3209.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16749.127679.1210329.7816749.1216749.1216749.121.1应收账款万元5024.742763.603768.555024.745024.745024.741.2存货万元7537.104145.415652.837537.107537.107537.101.2.1原辅材料万元2261.131243.621695.852261.132261.132261.131.2.2燃料动力万元113.0662.1884.79113.06113.06113.061.2.3在产品万元3467.071906.892600.303467.073467.073467.071.2.4产成品万元1695.85932.721271.891695.851695.851695.851.3现金万元4187.282303.003140.464187.284187.284187.282流动负债万元13539.737446.8510154.8013539.7313539.7313539.732.1应付账款万元13539.737446.8510154.8013539.7313539.7313539.733流动资金万元3209.391765.162407.043209.393209.393209.394铺底流动资金万元1069.79588.39802.351069.791069.791069.793、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13888.15万元,其中:固定资产投资10678.76万元,占项目总投资的76.89%;流动资金3209.39万元,占项目总投资的23.11%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4815.16万元,占项目总投资的34.67%;设备购置费4160.71万元,占项目总投资的29.96%;其它投资1702.89万元,占项目总投资的12.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10678.76+3209.39=13888.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13888.15130.05%130.05%100.00%2项目建设投资万元10678.76100.00%100.00%76.89%2.1工程费用万元8975.8784.05%84.05%64.63%2.1.1建筑工程费万元4815.1645.09%45.09%34.67%2.1.2设备购置及安装费万元4160.7138.96%38.96%29.96%2.2工程建设其他费用万元744.936.98%6.98%5.36%2.2.1无形资产万元744.936.98%6.98%5.36%2.3预备费万元957.968.97%8.97%6.90%2.3.1基本预备费万元458.304.29%4.29%3.30%2.3.2涨价预备费万元499.664.68%4.68%3.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10678.76100.00%100.00%76.89%5建设期间费用万元6流动资金万元3209.3930.05%30.05%23.11%7铺底流动资金万元1069.8010.02%10.02%7.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.31%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度187.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20482.9120482.9133444.3133444.313262.861.1主要生产车间12289.7512289.7520066.5920066.592022.971.2辅助生产车间6554.536554.5310702.1810702.181044.121.3其他生产车间1638.631638.631939.771939.77195.772仓储工程4345.744345.7413550.2613550.26961.442.1成品贮存1086.431086.433387.573387.57240.362.2原料仓储2259.782259.787046.147046.14499.952.3辅助材料仓库999.52999.523116.563116.56221.133供配电工程231.77231.77231.77231.7718.503.1供配电室231.77231.77231.77231.7718.504给排水工程266.54266.54266.54266.5416.554.1给排水266.54266.54266.54266.5416.555服务性工程2752.302752.302752.302752.30195.295.1办公用房1172.471172.471172.471172.47117.155.2生活服务1579.831579.831579.831579.83107.286消防及环保工程776.44776.44776.44776.4461.986.1消防环保工程776.44776.44776.44776.4461.987项目总图工程115.89115.89115.89115.89210.847.1场地及道路硬化7851.211689.321689.327.2场区围墙1689.327851.217851.217.3安全保卫室115.89115.89115.89115.898绿化工程2505.7187.70合计28971.5854290.8754290.874815.16(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4160.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量764921.77千瓦时,折合94.01吨标准煤。2、项目年总用水量18922.27立方米,折合1.62吨标准煤。3、“单体液压支柱投资建设项目投资建设项目”,年用电量764921.77千瓦时,年总用水量18922.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.63吨标准煤/年。达产年综合节能量26.97吨标准煤/年,项目总节能率28.47%,能源利用效果良好。4、项目符合某循环经济产业园发展规划,符合某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“单体液压支柱投资建设项目”主要从事单体液压支柱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性单体液压支柱投资建设项目选址于某循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某循环经济产业园环境保护

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