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泓域咨询MACRO/ 喷雾剂投资建设项目立项申请喷雾剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16041.35平方米(折合约24.05亩),其中:净用地面积16041.35平方米(红线范围折合约24.05亩)。项目规划总建筑面积26468.23平方米,其中:规划建设主体工程19990.86平方米,计容建筑面积26468.23平方米;预计建筑工程投资1870.48万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为喷雾剂,根据市场情况,预计年产值9556.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4248.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1870.481832.31176.674248.911.1工程费用万元1870.481832.315750.641.1.1建筑工程费用万元1870.481870.4834.98%1.1.2设备购置及安装费万元1832.311832.3134.26%1.2工程建设其他费用万元546.12546.1210.21%1.2.1无形资产万元275.15275.151.3预备费万元270.97270.971.3.1基本预备费万元131.82131.821.3.2涨价预备费万元139.15139.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元4248.914248.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1098.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5750.643432.284977.185750.645750.645750.641.1应收账款万元1725.19948.861207.631725.191725.191725.191.2存货万元2587.791423.281811.452587.792587.792587.791.2.1原辅材料万元776.34426.99543.44776.34776.34776.341.2.2燃料动力万元38.8221.3527.1738.8238.8238.821.2.3在产品万元1190.38654.71833.271190.381190.381190.381.2.4产成品万元582.25320.24407.58582.25582.25582.251.3现金万元1437.66790.711006.361437.661437.661437.662流动负债万元4652.002558.603256.404652.004652.004652.002.1应付账款万元4652.002558.603256.404652.004652.004652.003流动资金万元1098.64604.25769.051098.641098.641098.644铺底流动资金万元366.21201.42256.35366.21366.21366.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5347.55万元,其中:固定资产投资4248.91万元,占项目总投资的79.46%;流动资金1098.64万元,占项目总投资的20.54%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1870.48万元,占项目总投资的34.98%;设备购置费1832.31万元,占项目总投资的34.26%;其它投资546.12万元,占项目总投资的10.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4248.91+1098.64=5347.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5347.55125.86%125.86%100.00%2项目建设投资万元4248.91100.00%100.00%79.46%2.1工程费用万元3702.7987.15%87.15%69.24%2.1.1建筑工程费万元1870.4844.02%44.02%34.98%2.1.2设备购置及安装费万元1832.3143.12%43.12%34.26%2.2工程建设其他费用万元275.156.48%6.48%5.15%2.2.1无形资产万元275.156.48%6.48%5.15%2.3预备费万元270.976.38%6.38%5.07%2.3.1基本预备费万元131.823.10%3.10%2.47%2.3.2涨价预备费万元139.153.27%3.27%2.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4248.91100.00%100.00%79.46%5建设期间费用万元6流动资金万元1098.6425.86%25.86%20.54%7铺底流动资金万元366.218.62%8.62%6.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.16%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度176.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7276.547276.5419990.8619990.861554.001.1主要生产车间4365.924365.9211994.5211994.52963.481.2辅助生产车间2328.492328.496397.086397.08497.281.3其他生产车间582.12582.121159.471159.4793.242仓储工程1543.821543.824210.294210.29238.032.1成品贮存385.95385.951052.571052.5759.512.2原料仓储802.79802.792189.352189.35123.782.3辅助材料仓库355.08355.08968.37968.3754.753供配电工程82.3482.3482.3482.345.243.1供配电室82.3482.3482.3482.345.244给排水工程94.6994.6994.6994.694.684.1给排水94.6994.6994.6994.694.685服务性工程977.75977.75977.75977.7555.285.1办公用房405.04405.04405.04405.0425.545.2生活服务572.71572.71572.71572.7130.386消防及环保工程275.83275.83275.83275.8317.546.1消防环保工程275.83275.83275.83275.8317.547项目总图工程41.1741.1741.1741.17-41.357.1场地及道路硬化2580.40616.43616.437.2场区围墙616.432580.402580.407.3安全保卫室41.1741.1741.1741.178绿化工程1058.8137.06合计10292.1326468.2326468.231870.48(四)设备方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1832.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量613987.84千瓦时,折合75.46吨标准煤。2、项目年总用水量9087.17立方米,折合0.78吨标准煤。3、“喷雾剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量613987.84千瓦时,年总用水量9087.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.24吨标准煤/年。达产年综合节能量24.08吨标准煤/年,项目总节能率27.60%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“喷雾剂投资建设项目”主要从事喷雾剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性喷雾剂投资建设项目选址于某某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济新区环境保护规划

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