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泓域咨询MACRO/ 含铜金属粉末投资建设项目立项申请含铜金属粉末投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25699.51平方米(折合约38.53亩),其中:净用地面积25699.51平方米(红线范围折合约38.53亩)。项目规划总建筑面积42147.20平方米,其中:规划建设主体工程32600.17平方米,计容建筑面积42147.20平方米;预计建筑工程投资3517.78万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为含铜金属粉末,根据市场情况,预计年产值24156.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6796.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3517.782957.20176.406796.691.1工程费用万元3517.782957.2017795.031.1.1建筑工程费用万元3517.783517.7835.13%1.1.2设备购置及安装费万元2957.202957.2029.54%1.2工程建设其他费用万元321.71321.713.21%1.2.1无形资产万元145.08145.081.3预备费万元176.63176.631.3.1基本预备费万元92.7092.701.3.2涨价预备费万元83.9383.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元6796.696796.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3215.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17795.038097.5213426.3517795.0317795.0317795.031.1应收账款万元5338.512402.333736.965338.515338.515338.511.2存货万元8007.763603.495605.438007.768007.768007.761.2.1原辅材料万元2402.331081.051681.632402.332402.332402.331.2.2燃料动力万元120.1254.0584.08120.12120.12120.121.2.3在产品万元3683.571657.612578.503683.573683.573683.571.2.4产成品万元1801.75810.791261.221801.751801.751801.751.3现金万元4448.762001.943114.134448.764448.764448.762流动负债万元14579.356560.7110205.5414579.3514579.3514579.352.1应付账款万元14579.356560.7110205.5414579.3514579.3514579.353流动资金万元3215.681447.062250.983215.683215.683215.684铺底流动资金万元1071.88482.35750.321071.881071.881071.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10012.37万元,其中:固定资产投资6796.69万元,占项目总投资的67.88%;流动资金3215.68万元,占项目总投资的32.12%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3517.78万元,占项目总投资的35.13%;设备购置费2957.20万元,占项目总投资的29.54%;其它投资321.71万元,占项目总投资的3.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6796.69+3215.68=10012.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10012.37147.31%147.31%100.00%2项目建设投资万元6796.69100.00%100.00%67.88%2.1工程费用万元6474.9895.27%95.27%64.67%2.1.1建筑工程费万元3517.7851.76%51.76%35.13%2.1.2设备购置及安装费万元2957.2043.51%43.51%29.54%2.2工程建设其他费用万元145.082.13%2.13%1.45%2.2.1无形资产万元145.082.13%2.13%1.45%2.3预备费万元176.632.60%2.60%1.76%2.3.1基本预备费万元92.701.36%1.36%0.93%2.3.2涨价预备费万元83.931.23%1.23%0.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6796.69100.00%100.00%67.88%5建设期间费用万元6流动资金万元3215.6847.31%47.31%32.12%7铺底流动资金万元1071.8915.77%15.77%10.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.65%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度176.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11564.9211564.9232600.1732600.172993.041.1主要生产车间6938.956938.9519560.1019560.101855.681.2辅助生产车间3700.773700.7710432.0510432.05957.771.3其他生产车间925.19925.191890.811890.81179.582仓储工程2453.662453.666205.576205.57414.352.1成品贮存613.41613.411551.391551.39103.592.2原料仓储1275.901275.903226.903226.90215.462.3辅助材料仓库564.34564.341427.281427.2895.303供配电工程130.86130.86130.86130.869.833.1供配电室130.86130.86130.86130.869.834给排水工程150.49150.49150.49150.498.794.1给排水150.49150.49150.49150.498.795服务性工程1553.991553.991553.991553.99103.765.1办公用房759.20759.20759.20759.2058.885.2生活服务794.79794.79794.79794.7960.386消防及环保工程438.39438.39438.39438.3932.936.1消防环保工程438.39438.39438.39438.3932.937项目总图工程65.4365.4365.4365.43-94.347.1场地及道路硬化4436.59923.46923.467.2场区围墙923.464436.594436.597.3安全保卫室65.4365.4365.4365.438绿化工程1412.0249.42合计16357.7442147.2042147.203517.78(四)设备方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费2957.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量1242947.02千瓦时,折合152.76吨标准煤。2、项目年总用水量13257.38立方米,折合1.13吨标准煤。3、“含铜金属粉末投资建设项目投资建设项目”,年用电量1242947.02千瓦时,年总用水量13257.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.89吨标准煤/年。达产年综合节能量45.97吨标准煤/年,项目总节能率20.20%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“含铜金属粉末投资建设项目”主要从事含铜金属粉末项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性含铜金属粉末投资建设项目选址于xx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保

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