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泓域咨询MACRO/ 喷气织机投资建设项目立项申请喷气织机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49944.96平方米(折合约74.88亩),其中:净用地面积49944.96平方米(红线范围折合约74.88亩)。项目规划总建筑面积60932.85平方米,其中:规划建设主体工程40582.13平方米,计容建筑面积60932.85平方米;预计建筑工程投资4901.88万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为喷气织机,根据市场情况,预计年产值19449.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14240.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4901.885865.91190.1814240.681.1工程费用万元4901.885865.9112916.811.1.1建筑工程费用万元4901.884901.8829.69%1.1.2设备购置及安装费万元5865.915865.9135.53%1.2工程建设其他费用万元3472.893472.8921.03%1.2.1无形资产万元1770.231770.231.3预备费万元1702.661702.661.3.1基本预备费万元764.03764.031.3.2涨价预备费万元938.63938.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元14240.6814240.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2270.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12916.815321.5410207.4412916.8112916.8112916.811.1应收账款万元3875.041550.022906.283875.043875.043875.041.2存货万元5812.562325.034359.425812.565812.565812.561.2.1原辅材料万元1743.77697.511307.831743.771743.771743.771.2.2燃料动力万元87.1934.8865.3987.1987.1987.191.2.3在产品万元2673.781069.512005.332673.782673.782673.781.2.4产成品万元1307.83523.13980.871307.831307.831307.831.3现金万元3229.201291.682421.903229.203229.203229.202流动负债万元10646.614258.647984.9610646.6110646.6110646.612.1应付账款万元10646.614258.647984.9610646.6110646.6110646.613流动资金万元2270.20908.081702.652270.202270.202270.204铺底流动资金万元756.73302.69567.55756.73756.73756.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16510.88万元,其中:固定资产投资14240.68万元,占项目总投资的86.25%;流动资金2270.20万元,占项目总投资的13.75%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4901.88万元,占项目总投资的29.69%;设备购置费5865.91万元,占项目总投资的35.53%;其它投资3472.89万元,占项目总投资的21.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14240.68+2270.20=16510.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16510.88115.94%115.94%100.00%2项目建设投资万元14240.68100.00%100.00%86.25%2.1工程费用万元10767.7975.61%75.61%65.22%2.1.1建筑工程费万元4901.8834.42%34.42%29.69%2.1.2设备购置及安装费万元5865.9141.19%41.19%35.53%2.2工程建设其他费用万元1770.2312.43%12.43%10.72%2.2.1无形资产万元1770.2312.43%12.43%10.72%2.3预备费万元1702.6611.96%11.96%10.31%2.3.1基本预备费万元764.035.37%5.37%4.63%2.3.2涨价预备费万元938.636.59%6.59%5.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14240.68100.00%100.00%86.25%5建设期间费用万元6流动资金万元2270.2015.94%15.94%13.75%7铺底流动资金万元756.735.31%5.31%4.58%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.35%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度190.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20957.1320957.1340582.1340582.133591.191.1主要生产车间12574.2812574.2824349.2824349.282226.541.2辅助生产车间6706.286706.2812986.2812986.281149.181.3其他生产车间1676.571676.572353.762353.76215.472仓储工程4446.354446.3513227.9713227.97851.322.1成品贮存1111.591111.593306.993306.99212.832.2原料仓储2312.102312.106878.546878.54442.692.3辅助材料仓库1022.661022.663042.433042.43195.803供配电工程237.14237.14237.14237.1417.173.1供配电室237.14237.14237.14237.1417.174给排水工程272.71272.71272.71272.7115.364.1给排水272.71272.71272.71272.7115.365服务性工程2816.022816.022816.022816.02181.235.1办公用房1362.291362.291362.291362.2993.185.2生活服务1453.731453.731453.731453.7381.226消防及环保工程794.41794.41794.41794.4157.526.1消防环保工程794.41794.41794.41794.4157.527项目总图工程118.57118.57118.57118.5787.877.1场地及道路硬化8135.131625.551625.557.2场区围墙1625.558135.138135.137.3安全保卫室118.57118.57118.57118.578绿化工程2863.44100.22合计29642.3360932.8560932.854901.88(四)设备方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费5865.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量996977.60千瓦时,折合122.53吨标准煤。2、项目年总用水量17909.30立方米,折合1.53吨标准煤。3、“喷气织机投资建设项目投资建设项目”,年用电量996977.60千瓦时,年总用水量17909.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.06吨标准煤/年。达产年综合节能量48.25吨标准煤/年,项目总节能率21.20%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“喷气织机投资建设项目”主要从事喷气织机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性喷气织机投资建设项目选址于某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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