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泓域咨询MACRO/ 天然气撬装设备投资建设项目立项申请天然气撬装设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人赵xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34757.37平方米(折合约52.11亩),其中:净用地面积34757.37平方米(红线范围折合约52.11亩)。项目规划总建筑面积42056.42平方米,其中:规划建设主体工程25975.02平方米,计容建筑面积42056.42平方米;预计建筑工程投资3708.00万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为天然气撬装设备,根据市场情况,预计年产值21158.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9551.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3708.002865.89183.309551.761.1工程费用万元3708.002865.8916645.421.1.1建筑工程费用万元3708.003708.0030.14%1.1.2设备购置及安装费万元2865.892865.8923.30%1.2工程建设其他费用万元2977.872977.8724.21%1.2.1无形资产万元1651.301651.301.3预备费万元1326.571326.571.3.1基本预备费万元793.08793.081.3.2涨价预备费万元533.49533.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元9551.769551.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2749.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16645.427525.409816.4116645.4216645.4216645.421.1应收账款万元4993.632247.133745.224993.634993.634993.631.2存货万元7490.443370.705617.837490.447490.447490.441.2.1原辅材料万元2247.131011.211685.352247.132247.132247.131.2.2燃料动力万元112.3650.5684.27112.36112.36112.361.2.3在产品万元3445.601550.522584.203445.603445.603445.601.2.4产成品万元1685.35758.411264.011685.351685.351685.351.3现金万元4161.351872.613121.024161.354161.354161.352流动负债万元13896.226253.3010422.1613896.2213896.2213896.222.1应付账款万元13896.226253.3010422.1613896.2213896.2213896.223流动资金万元2749.201237.142061.902749.202749.202749.204铺底流动资金万元916.39412.38687.30916.39916.39916.393、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12300.96万元,其中:固定资产投资9551.76万元,占项目总投资的77.65%;流动资金2749.20万元,占项目总投资的22.35%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3708.00万元,占项目总投资的30.14%;设备购置费2865.89万元,占项目总投资的23.30%;其它投资2977.87万元,占项目总投资的24.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9551.76+2749.20=12300.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12300.96128.78%128.78%100.00%2项目建设投资万元9551.76100.00%100.00%77.65%2.1工程费用万元6573.8968.82%68.82%53.44%2.1.1建筑工程费万元3708.0038.82%38.82%30.14%2.1.2设备购置及安装费万元2865.8930.00%30.00%23.30%2.2工程建设其他费用万元1651.3017.29%17.29%13.42%2.2.1无形资产万元1651.3017.29%17.29%13.42%2.3预备费万元1326.5713.89%13.89%10.78%2.3.1基本预备费万元793.088.30%8.30%6.45%2.3.2涨价预备费万元533.495.59%5.59%4.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9551.76100.00%100.00%77.65%5建设期间费用万元6流动资金万元2749.2028.78%28.78%22.35%7铺底流动资金万元916.409.59%9.59%7.45%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.68%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度183.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15156.9115156.9125975.0225975.022519.161.1主要生产车间9094.159094.1515585.0115585.011561.881.2辅助生产车间4850.214850.218312.018312.01806.131.3其他生产车间1212.551212.551506.551506.55151.152仓储工程3215.753215.7510452.9110452.91737.282.1成品贮存803.94803.942613.232613.23184.322.2原料仓储1672.191672.195435.515435.51383.392.3辅助材料仓库739.62739.622404.172404.17169.573供配电工程171.51171.51171.51171.5113.613.1供配电室171.51171.51171.51171.5113.614给排水工程197.23197.23197.23197.2312.174.1给排水197.23197.23197.23197.2312.175服务性工程2036.642036.642036.642036.64143.655.1办公用房982.25982.25982.25982.2583.275.2生活服务1054.391054.391054.391054.3967.696消防及环保工程574.55574.55574.55574.5545.596.1消防环保工程574.55574.55574.55574.5545.597项目总图工程85.7585.7585.7585.75157.067.1场地及道路硬化5822.251036.081036.087.2场区围墙1036.085822.255822.257.3安全保卫室85.7585.7585.7585.758绿化工程2270.9479.48合计21438.3542056.4242056.423708.00(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费2865.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量927979.23千瓦时,折合114.05吨标准煤。2、项目年总用水量18066.00立方米,折合1.54吨标准煤。3、“天然气撬装设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量927979.23千瓦时,年总用水量18066.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.59吨标准煤/年。达产年综合节能量47.21吨标准煤/年,项目总节能率21.83%,能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“天然气撬装设备投资建设项目”主要从事天然气撬装设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性天然气撬装设备投资建设项目选址于某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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