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泓域咨询MACRO/ 塑料角码投资建设项目立项申请塑料角码投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人邱xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10438.55平方米(折合约15.65亩),其中:净用地面积10438.55平方米(红线范围折合约15.65亩)。项目规划总建筑面积15553.44平方米,其中:规划建设主体工程9881.10平方米,计容建筑面积15553.44平方米;预计建筑工程投资1270.56万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料角码,根据市场情况,预计年产值3835.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2893.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1270.561050.85184.872893.221.1工程费用万元1270.561050.852660.451.1.1建筑工程费用万元1270.561270.5636.73%1.1.2设备购置及安装费万元1050.851050.8530.38%1.2工程建设其他费用万元571.81571.8116.53%1.2.1无形资产万元254.79254.791.3预备费万元317.02317.021.3.1基本预备费万元157.87157.871.3.2涨价预备费万元159.15159.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元2893.222893.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金566.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2660.451096.371929.542660.452660.452660.451.1应收账款万元798.13319.25638.51798.13798.13798.131.2存货万元1197.20478.88957.761197.201197.201197.201.2.1原辅材料万元359.16143.66287.33359.16359.16359.161.2.2燃料动力万元17.967.1814.3717.9617.9617.961.2.3在产品万元550.71220.28440.57550.71550.71550.711.2.4产成品万元269.37107.75215.50269.37269.37269.371.3现金万元665.11266.05532.09665.11665.11665.112流动负债万元2094.18837.671675.342094.182094.182094.182.1应付账款万元2094.18837.671675.342094.182094.182094.183流动资金万元566.27226.51453.02566.27566.27566.274铺底流动资金万元188.7575.50151.01188.75188.75188.753、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3459.49万元,其中:固定资产投资2893.22万元,占项目总投资的83.63%;流动资金566.27万元,占项目总投资的16.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1270.56万元,占项目总投资的36.73%;设备购置费1050.85万元,占项目总投资的30.38%;其它投资571.81万元,占项目总投资的16.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2893.22+566.27=3459.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3459.49119.57%119.57%100.00%2项目建设投资万元2893.22100.00%100.00%83.63%2.1工程费用万元2321.4180.24%80.24%67.10%2.1.1建筑工程费万元1270.5643.92%43.92%36.73%2.1.2设备购置及安装费万元1050.8536.32%36.32%30.38%2.2工程建设其他费用万元254.798.81%8.81%7.36%2.2.1无形资产万元254.798.81%8.81%7.36%2.3预备费万元317.0210.96%10.96%9.16%2.3.1基本预备费万元157.875.46%5.46%4.56%2.3.2涨价预备费万元159.155.50%5.50%4.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2893.22100.00%100.00%83.63%5建设期间费用万元6流动资金万元566.2719.57%19.57%16.37%7铺底流动资金万元188.766.52%6.52%5.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.91%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度184.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4199.994199.999881.109881.10887.911.1主要生产车间2519.992519.995928.665928.66550.501.2辅助生产车间1344.001344.003161.953161.95284.131.3其他生产车间336.00336.00573.10573.1053.272仓储工程891.09891.093687.023687.02240.952.1成品贮存222.77222.77921.75921.7560.242.2原料仓储463.37463.371917.251917.25125.292.3辅助材料仓库204.95204.95848.01848.0155.423供配电工程47.5247.5247.5247.523.493.1供配电室47.5247.5247.5247.523.494给排水工程54.6554.6554.6554.653.134.1给排水54.6554.6554.6554.653.135服务性工程564.36564.36564.36564.3636.885.1办公用房236.98236.98236.98236.9822.075.2生活服务327.38327.38327.38327.3818.676消防及环保工程159.21159.21159.21159.2111.716.1消防环保工程159.21159.21159.21159.2111.717项目总图工程23.7623.7623.7623.7666.237.1场地及道路硬化1507.79340.35340.357.2场区围墙340.351507.791507.797.3安全保卫室23.7623.7623.7623.768绿化工程578.9020.26合计5940.5815553.4415553.441270.56(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费1050.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量504387.83千瓦时,折合61.99吨标准煤。2、项目年总用水量1957.80立方米,折合0.17吨标准煤。3、“塑料角码投资建设项目投资建设项目”,年用电量504387.83千瓦时,年总用水量1957.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.16吨标准煤/年。达产年综合节能量24.17吨标准煤/年,项目总节能率21.17%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园区发展规划,符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“塑料角码投资建设项目”主要从事塑料角码项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料角码投资建设项目选址于某某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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