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文档简介
泓域咨询MACRO/ 太阳能光伏组件投资建设项目立项申请太阳能光伏组件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42814.73平方米(折合约64.19亩),其中:净用地面积42814.73平方米(红线范围折合约64.19亩)。项目规划总建筑面积43242.88平方米,其中:规划建设主体工程27902.08平方米,计容建筑面积43242.88平方米;预计建筑工程投资3603.58万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为太阳能光伏组件,根据市场情况,预计年产值27843.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12343.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3603.584916.21192.3012343.741.1工程费用万元3603.584916.2121893.701.1.1建筑工程费用万元3603.583603.5823.21%1.1.2设备购置及安装费万元4916.214916.2131.67%1.2工程建设其他费用万元3823.953823.9524.63%1.2.1无形资产万元1786.871786.871.3预备费万元2037.082037.081.3.1基本预备费万元854.26854.261.3.2涨价预备费万元1182.821182.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元12343.7412343.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3180.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21893.7013444.5512325.1021893.7021893.7021893.701.1应收账款万元6568.114269.274597.686568.116568.116568.111.2存货万元9852.176403.916896.529852.179852.179852.171.2.1原辅材料万元2955.651921.172068.962955.652955.652955.651.2.2燃料动力万元147.7896.06103.45147.78147.78147.781.2.3在产品万元4532.002945.803172.404532.004532.004532.001.2.4产成品万元2216.741440.881551.722216.742216.742216.741.3现金万元5473.433557.733831.405473.435473.435473.432流动负债万元18713.4912163.7713099.4418713.4918713.4918713.492.1应付账款万元18713.4912163.7713099.4418713.4918713.4918713.493流动资金万元3180.212067.142226.153180.213180.213180.214铺底流动资金万元1060.06689.04742.051060.061060.061060.063、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15523.95万元,其中:固定资产投资12343.74万元,占项目总投资的79.51%;流动资金3180.21万元,占项目总投资的20.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3603.58万元,占项目总投资的23.21%;设备购置费4916.21万元,占项目总投资的31.67%;其它投资3823.95万元,占项目总投资的24.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12343.74+3180.21=15523.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15523.95125.76%125.76%100.00%2项目建设投资万元12343.74100.00%100.00%79.51%2.1工程费用万元8519.7969.02%69.02%54.88%2.1.1建筑工程费万元3603.5829.19%29.19%23.21%2.1.2设备购置及安装费万元4916.2139.83%39.83%31.67%2.2工程建设其他费用万元1786.8714.48%14.48%11.51%2.2.1无形资产万元1786.8714.48%14.48%11.51%2.3预备费万元2037.0816.50%16.50%13.12%2.3.1基本预备费万元854.266.92%6.92%5.50%2.3.2涨价预备费万元1182.829.58%9.58%7.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12343.74100.00%100.00%79.51%5建设期间费用万元6流动资金万元3180.2125.76%25.76%20.49%7铺底流动资金万元1060.078.59%8.59%6.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.20%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度192.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17011.7517011.7527902.0827902.082557.701.1主要生产车间10207.0510207.0516741.2516741.251585.771.2辅助生产车间5443.765443.768928.678928.67818.461.3其他生产车间1360.941360.941618.321618.32153.462仓储工程3609.283609.289971.529971.52664.772.1成品贮存902.32902.322492.882492.88166.192.2原料仓储1876.831876.835185.195185.19345.682.3辅助材料仓库830.13830.132293.452293.45152.903供配电工程192.50192.50192.50192.5014.443.1供配电室192.50192.50192.50192.5014.444给排水工程221.37221.37221.37221.3712.914.1给排水221.37221.37221.37221.3712.915服务性工程2285.882285.882285.882285.88152.395.1办公用房1100.031100.031100.031100.0384.985.2生活服务1185.851185.851185.851185.8584.416消防及环保工程644.86644.86644.86644.8648.366.1消防环保工程644.86644.86644.86644.8648.367项目总图工程96.2596.2596.2596.2554.227.1场地及道路硬化6491.501073.691073.697.2场区围墙1073.696491.506491.507.3安全保卫室96.2596.2596.2596.258绿化工程2822.4998.79合计24061.8843242.8843242.883603.58(四)设备方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费4916.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量598853.76千瓦时,折合73.60吨标准煤。2、项目年总用水量27902.38立方米,折合2.38吨标准煤。3、“太阳能光伏组件投资建设项目投资建设项目”,年用电量598853.76千瓦时,年总用水量27902.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.98吨标准煤/年。达产年综合节能量28.10吨标准煤/年,项目总节能率21.84%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“太阳能光伏组件投资建设项目”主要从事太阳能光伏组件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性太阳能光伏组件投资建设项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目
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