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泓域咨询MACRO/ 医用PVC手套投资建设项目立项申请医用PVC手套投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35044.18平方米(折合约52.54亩),其中:净用地面积35044.18平方米(红线范围折合约52.54亩)。项目规划总建筑面积54668.92平方米,其中:规划建设主体工程39429.39平方米,计容建筑面积54668.92平方米;预计建筑工程投资4176.16万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医用PVC手套,根据市场情况,预计年产值19526.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10236.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4176.163638.30194.8310236.371.1工程费用万元4176.163638.3014116.451.1.1建筑工程费用万元4176.164176.1631.97%1.1.2设备购置及安装费万元3638.303638.3027.86%1.2工程建设其他费用万元2421.912421.9118.54%1.2.1无形资产万元1353.381353.381.3预备费万元1068.531068.531.3.1基本预备费万元606.41606.411.3.2涨价预备费万元462.12462.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元10236.3710236.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2824.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14116.459784.6111650.0614116.4514116.4514116.451.1应收账款万元4234.942752.713387.954234.944234.944234.941.2存货万元6352.404129.065081.926352.406352.406352.401.2.1原辅材料万元1905.721238.721524.581905.721905.721905.721.2.2燃料动力万元95.2961.9476.2395.2995.2995.291.2.3在产品万元2922.101899.372337.682922.102922.102922.101.2.4产成品万元1429.29929.041143.431429.291429.291429.291.3现金万元3529.112293.922823.293529.113529.113529.112流动负债万元11291.497339.479033.1911291.4911291.4911291.492.1应付账款万元11291.497339.479033.1911291.4911291.4911291.493流动资金万元2824.961836.222259.972824.962824.962824.964铺底流动资金万元941.64612.07753.32941.64941.64941.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13061.33万元,其中:固定资产投资10236.37万元,占项目总投资的78.37%;流动资金2824.96万元,占项目总投资的21.63%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4176.16万元,占项目总投资的31.97%;设备购置费3638.30万元,占项目总投资的27.86%;其它投资2421.91万元,占项目总投资的18.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10236.37+2824.96=13061.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13061.33127.60%127.60%100.00%2项目建设投资万元10236.37100.00%100.00%78.37%2.1工程费用万元7814.4676.34%76.34%59.83%2.1.1建筑工程费万元4176.1640.80%40.80%31.97%2.1.2设备购置及安装费万元3638.3035.54%35.54%27.86%2.2工程建设其他费用万元1353.3813.22%13.22%10.36%2.2.1无形资产万元1353.3813.22%13.22%10.36%2.3预备费万元1068.5310.44%10.44%8.18%2.3.1基本预备费万元606.415.92%5.92%4.64%2.3.2涨价预备费万元462.124.51%4.51%3.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10236.37100.00%100.00%78.37%5建设期间费用万元6流动资金万元2824.9627.60%27.60%21.63%7铺底流动资金万元941.659.20%9.20%7.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.43%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度194.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18688.7118688.7139429.3939429.393313.211.1主要生产车间11213.2311213.2323657.6323657.632054.191.2辅助生产车间5980.395980.3912617.4012617.401060.231.3其他生产车间1495.101495.102286.902286.90198.792仓储工程3965.073965.079905.699905.69605.362.1成品贮存991.27991.272476.422476.42151.342.2原料仓储2061.842061.845150.965150.96314.792.3辅助材料仓库911.97911.972278.312278.31139.233供配电工程211.47211.47211.47211.4714.543.1供配电室211.47211.47211.47211.4714.544给排水工程243.19243.19243.19243.1913.004.1给排水243.19243.19243.19243.1913.005服务性工程2511.212511.212511.212511.21153.475.1办公用房1142.681142.681142.681142.6865.155.2生活服务1368.531368.531368.531368.5391.476消防及环保工程708.43708.43708.43708.4348.716.1消防环保工程708.43708.43708.43708.4348.717项目总图工程105.74105.74105.74105.74-63.407.1场地及道路硬化6720.621477.501477.507.2场区围墙1477.506720.626720.627.3安全保卫室105.74105.74105.74105.748绿化工程2607.6091.27合计26433.8254668.9254668.924176.16(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费3638.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量928630.16千瓦时,折合114.13吨标准煤。2、项目年总用水量14555.25立方米,折合1.24吨标准煤。3、“医用PVC手套投资建设项目投资建设项目”,年用电量928630.16千瓦时,年总用水量14555.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.37吨标准煤/年。达产年综合节能量47.12吨标准煤/年,项目总节能率23.90%,能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“医用PVC手套投资建设项目”主要从事医用PVC手套项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性医用PVC手套投资建设项目选址于xx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx开发区环境保护规划要求。因

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