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泓域咨询MACRO/ 吸膜塑料餐具投资建设项目立项申请吸膜塑料餐具投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人任xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34677.33平方米(折合约51.99亩),其中:净用地面积34677.33平方米(红线范围折合约51.99亩)。项目规划总建筑面积44040.21平方米,其中:规划建设主体工程34226.62平方米,计容建筑面积44040.21平方米;预计建筑工程投资3923.90万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为吸膜塑料餐具,根据市场情况,预计年产值30743.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8856.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3923.903157.47170.358856.501.1工程费用万元3923.903157.4722496.841.1.1建筑工程费用万元3923.903923.9032.13%1.1.2设备购置及安装费万元3157.473157.4725.86%1.2工程建设其他费用万元1775.131775.1314.54%1.2.1无形资产万元884.74884.741.3预备费万元890.39890.391.3.1基本预备费万元450.82450.821.3.2涨价预备费万元439.57439.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元8856.508856.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3354.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22496.847441.9413332.6122496.8422496.8422496.841.1应收账款万元6749.052699.624724.346749.056749.056749.051.2存货万元10123.584049.437086.5010123.5810123.5810123.581.2.1原辅材料万元3037.071214.832125.953037.073037.073037.071.2.2燃料动力万元151.8560.74106.30151.85151.85151.851.2.3在产品万元4656.851862.743259.794656.854656.854656.851.2.4产成品万元2277.81911.121594.462277.812277.812277.811.3现金万元5624.212249.683936.955624.215624.215624.212流动负债万元19141.857656.7413399.2919141.8519141.8519141.852.1应付账款万元19141.857656.7413399.2919141.8519141.8519141.853流动资金万元3354.991342.002348.493354.993354.993354.994铺底流动资金万元1118.32447.33782.831118.321118.321118.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12211.49万元,其中:固定资产投资8856.50万元,占项目总投资的72.53%;流动资金3354.99万元,占项目总投资的27.47%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3923.90万元,占项目总投资的32.13%;设备购置费3157.47万元,占项目总投资的25.86%;其它投资1775.13万元,占项目总投资的14.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8856.50+3354.99=12211.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12211.49137.88%137.88%100.00%2项目建设投资万元8856.50100.00%100.00%72.53%2.1工程费用万元7081.3779.96%79.96%57.99%2.1.1建筑工程费万元3923.9044.31%44.31%32.13%2.1.2设备购置及安装费万元3157.4735.65%35.65%25.86%2.2工程建设其他费用万元884.749.99%9.99%7.25%2.2.1无形资产万元884.749.99%9.99%7.25%2.3预备费万元890.3910.05%10.05%7.29%2.3.1基本预备费万元450.825.09%5.09%3.69%2.3.2涨价预备费万元439.574.96%4.96%3.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8856.50100.00%100.00%72.53%5建设期间费用万元6流动资金万元3354.9937.88%37.88%27.47%7铺底流动资金万元1118.3312.63%12.63%9.16%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.13%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.67%,固定资产投资强度170.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15722.6715722.6734226.6234226.623354.481.1主要生产车间9433.609433.6020535.9720535.972079.781.2辅助生产车间5031.255031.2510952.5210952.521073.431.3其他生产车间1257.811257.811985.141985.14201.272仓储工程3335.793335.796378.836378.83454.672.1成品贮存833.95833.951594.711594.71113.672.2原料仓储1734.611734.613316.993316.99236.432.3辅助材料仓库767.23767.231467.131467.13104.573供配电工程177.91177.91177.91177.9114.273.1供配电室177.91177.91177.91177.9114.274给排水工程204.59204.59204.59204.5912.764.1给排水204.59204.59204.59204.5912.765服务性工程2112.662112.662112.662112.66150.595.1办公用房956.29956.29956.29956.2986.035.2生活服务1156.371156.371156.371156.3774.026消防及环保工程595.99595.99595.99595.9947.796.1消防环保工程595.99595.99595.99595.9947.797项目总图工程88.9588.9588.9588.95-183.977.1场地及道路硬化5621.281198.361198.367.2场区围墙1198.365621.285621.287.3安全保卫室88.9588.9588.9588.958绿化工程2094.4873.31合计22238.5744040.2144040.213923.90(四)设备方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费3157.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量1052631.94千瓦时,折合129.37吨标准煤。2、项目年总用水量21820.73立方米,折合1.86吨标准煤。3、“吸膜塑料餐具投资建设项目投资建设项目”,年用电量1052631.94千瓦时,年总用水量21820.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.23吨标准煤/年。达产年综合节能量51.03吨标准煤/年,项目总节能率26.87%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“吸膜塑料餐具投资建设项目”主要从事吸膜塑料餐具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性吸膜塑料餐具投资建设项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发

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