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泓域咨询MACRO/ 室外休闲用品投资建设项目立项申请室外休闲用品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人陶xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11845.92平方米(折合约17.76亩),其中:净用地面积11845.92平方米(红线范围折合约17.76亩)。项目规划总建筑面积11845.92平方米,其中:规划建设主体工程9410.27平方米,计容建筑面积11845.92平方米;预计建筑工程投资960.79万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为室外休闲用品,根据市场情况,预计年产值6465.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3368.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元960.791295.79189.653368.181.1工程费用万元960.791295.794806.111.1.1建筑工程费用万元960.79960.7922.99%1.1.2设备购置及安装费万元1295.791295.7931.00%1.2工程建设其他费用万元1111.601111.6026.59%1.2.1无形资产万元566.97566.971.3预备费万元544.63544.631.3.1基本预备费万元286.62286.621.3.2涨价预备费万元258.01258.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元3368.183368.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金811.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4806.112908.563789.544806.114806.114806.111.1应收账款万元1441.83865.101153.471441.831441.831441.831.2存货万元2162.751297.651730.202162.752162.752162.751.2.1原辅材料万元648.82389.29519.06648.82648.82648.821.2.2燃料动力万元32.4419.4625.9532.4432.4432.441.2.3在产品万元994.87596.92795.89994.87994.87994.871.2.4产成品万元486.62291.97389.30486.62486.62486.621.3现金万元1201.53720.92961.221201.531201.531201.532流动负债万元3994.472396.683195.583994.473994.473994.472.1应付账款万元3994.472396.683195.583994.473994.473994.473流动资金万元811.64486.98649.31811.64811.64811.644铺底流动资金万元270.54162.33216.44270.54270.54270.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4179.82万元,其中:固定资产投资3368.18万元,占项目总投资的80.58%;流动资金811.64万元,占项目总投资的19.42%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资960.79万元,占项目总投资的22.99%;设备购置费1295.79万元,占项目总投资的31.00%;其它投资1111.60万元,占项目总投资的26.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3368.18+811.64=4179.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4179.82124.10%124.10%100.00%2项目建设投资万元3368.18100.00%100.00%80.58%2.1工程费用万元2256.5867.00%67.00%53.99%2.1.1建筑工程费万元960.7928.53%28.53%22.99%2.1.2设备购置及安装费万元1295.7938.47%38.47%31.00%2.2工程建设其他费用万元566.9716.83%16.83%13.56%2.2.1无形资产万元566.9716.83%16.83%13.56%2.3预备费万元544.6316.17%16.17%13.03%2.3.1基本预备费万元286.628.51%8.51%6.86%2.3.2涨价预备费万元258.017.66%7.66%6.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3368.18100.00%100.00%80.58%5建设期间费用万元6流动资金万元811.6424.10%24.10%19.42%7铺底流动资金万元270.558.03%8.03%6.47%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.36%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度189.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5390.195390.199410.279410.27839.571.1主要生产车间3234.113234.115646.165646.16520.531.2辅助生产车间1724.861724.863011.293011.29268.661.3其他生产车间431.22431.22545.80545.8050.372仓储工程1143.601143.601583.171583.17102.732.1成品贮存285.90285.90395.79395.7925.682.2原料仓储594.67594.67823.25823.2553.422.3辅助材料仓库263.03263.03364.13364.1323.633供配电工程60.9960.9960.9960.994.453.1供配电室60.9960.9960.9960.994.454给排水工程70.1470.1470.1470.143.984.1给排水70.1470.1470.1470.143.985服务性工程724.28724.28724.28724.2847.005.1办公用房415.13415.13415.13415.1325.575.2生活服务309.15309.15309.15309.1524.146消防及环保工程204.32204.32204.32204.3214.916.1消防环保工程204.32204.32204.32204.3214.917项目总图工程30.5030.5030.5030.50-80.847.1场地及道路硬化1908.32319.99319.997.2场区围墙319.991908.321908.327.3安全保卫室30.5030.5030.5030.508绿化工程828.2428.99合计7624.0311845.9211845.92960.79(四)设备方案项目计划购置设备共计40台(套),设备购置费1295.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量737013.23千瓦时,折合90.58吨标准煤。2、项目年总用水量5368.47立方米,折合0.46吨标准煤。3、“室外休闲用品投资建设项目投资建设项目”,年用电量737013.23千瓦时,年总用水量5368.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.04吨标准煤/年。达产年综合节能量25.68吨标准煤/年,项目总节能率25.11%,能源利用效果良好。4、项目符合某某出口加工区发展规划,符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“室外休闲用品投资建设项目”主要从事室外休闲用品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性室外休闲用品投资建设项目选址于某某出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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