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泓域咨询MACRO/ 套新能源汽车内外饰件产品投资建设项目立项申请套新能源汽车内外饰件产品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人陶xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10585.29平方米(折合约15.87亩),其中:净用地面积10585.29平方米(红线范围折合约15.87亩)。项目规划总建筑面积17465.73平方米,其中:规划建设主体工程10684.24平方米,计容建筑面积17465.73平方米;预计建筑工程投资1343.41万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为套新能源汽车内外饰件产品,根据市场情况,预计年产值3777.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2751.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1343.411198.50173.402751.861.1工程费用万元1343.411198.502368.811.1.1建筑工程费用万元1343.411343.4140.73%1.1.2设备购置及安装费万元1198.501198.5036.34%1.2工程建设其他费用万元209.95209.956.37%1.2.1无形资产万元115.42115.421.3预备费万元94.5394.531.3.1基本预备费万元46.2646.261.3.2涨价预备费万元48.2748.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元2751.862751.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金546.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2368.811386.941907.212368.812368.812368.811.1应收账款万元710.64426.39568.51710.64710.64710.641.2存货万元1065.96639.58852.771065.961065.961065.961.2.1原辅材料万元319.79191.87255.83319.79319.79319.791.2.2燃料动力万元15.999.5912.7915.9915.9915.991.2.3在产品万元490.34294.20392.27490.34490.34490.341.2.4产成品万元239.84143.90191.87239.84239.84239.841.3现金万元592.20355.32473.76592.20592.20592.202流动负债万元1822.251093.351457.801822.251822.251822.252.1应付账款万元1822.251093.351457.801822.251822.251822.253流动资金万元546.56327.94437.25546.56546.56546.564铺底流动资金万元182.18109.31145.75182.18182.18182.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3298.42万元,其中:固定资产投资2751.86万元,占项目总投资的83.43%;流动资金546.56万元,占项目总投资的16.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1343.41万元,占项目总投资的40.73%;设备购置费1198.50万元,占项目总投资的36.34%;其它投资209.95万元,占项目总投资的6.37%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2751.86+546.56=3298.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3298.42119.86%119.86%100.00%2项目建设投资万元2751.86100.00%100.00%83.43%2.1工程费用万元2541.9192.37%92.37%77.06%2.1.1建筑工程费万元1343.4148.82%48.82%40.73%2.1.2设备购置及安装费万元1198.5043.55%43.55%36.34%2.2工程建设其他费用万元115.424.19%4.19%3.50%2.2.1无形资产万元115.424.19%4.19%3.50%2.3预备费万元94.533.44%3.44%2.87%2.3.1基本预备费万元46.261.68%1.68%1.40%2.3.2涨价预备费万元48.271.75%1.75%1.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2751.86100.00%100.00%83.43%5建设期间费用万元6流动资金万元546.5619.86%19.86%16.57%7铺底流动资金万元182.196.62%6.62%5.52%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.28%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.55%,固定资产投资强度173.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5558.965558.9610684.2410684.24903.981.1主要生产车间3335.383335.386410.546410.54560.471.2辅助生产车间1778.871778.873418.963418.96289.271.3其他生产车间444.72444.72619.69619.6954.242仓储工程1179.411179.414407.974407.97271.242.1成品贮存294.85294.851101.991101.9967.812.2原料仓储613.29613.292292.142292.14141.042.3辅助材料仓库271.26271.261013.831013.8362.393供配电工程62.9062.9062.9062.904.353.1供配电室62.9062.9062.9062.904.354给排水工程72.3472.3472.3472.343.894.1给排水72.3472.3472.3472.343.895服务性工程746.96746.96746.96746.9645.965.1办公用房353.39353.39353.39353.3924.755.2生活服务393.57393.57393.57393.5726.276消防及环保工程210.72210.72210.72210.7214.596.1消防环保工程210.72210.72210.72210.7214.597项目总图工程31.4531.4531.4531.4574.837.1场地及道路硬化2152.99374.47374.477.2场区围墙374.472152.992152.997.3安全保卫室31.4531.4531.4531.458绿化工程702.0224.57合计7862.7517465.7317465.731343.41(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1198.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量577617.23千瓦时,折合70.99吨标准煤。2、项目年总用水量2220.72立方米,折合0.19吨标准煤。3、“套新能源汽车内外饰件产品投资建设项目投资建设项目”,年用电量577617.23千瓦时,年总用水量2220.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.18吨标准煤/年。达产年综合节能量20.08吨标准煤/年,项目总节能率23.43%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“套新能源汽车内外饰件产品投资建设项目”主要从事套新能源汽车内外饰件产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性套新能源汽车内外饰件产品投资建设项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护

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