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泓域咨询MACRO/ 对拉丝杆投资建设项目立项申请对拉丝杆投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8070.70平方米(折合约12.10亩),其中:净用地面积8070.70平方米(红线范围折合约12.10亩)。项目规划总建筑面积10976.15平方米,其中:规划建设主体工程8624.73平方米,计容建筑面积10976.15平方米;预计建筑工程投资902.01万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为对拉丝杆,根据市场情况,预计年产值3410.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2212.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元902.011006.19182.882212.851.1工程费用万元902.011006.192372.651.1.1建筑工程费用万元902.01902.0133.20%1.1.2设备购置及安装费万元1006.191006.1937.03%1.2工程建设其他费用万元304.65304.6511.21%1.2.1无形资产万元170.18170.181.3预备费万元134.47134.471.3.1基本预备费万元54.4954.491.3.2涨价预备费万元79.9879.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元2212.852212.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金504.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2372.651397.691825.472372.652372.652372.651.1应收账款万元711.79462.67498.26711.79711.79711.791.2存货万元1067.69694.00747.381067.691067.691067.691.2.1原辅材料万元320.31208.20224.21320.31320.31320.311.2.2燃料动力万元16.0210.4111.2116.0216.0216.021.2.3在产品万元491.14319.24343.80491.14491.14491.141.2.4产成品万元240.23156.15168.16240.23240.23240.231.3现金万元593.16385.56415.21593.16593.16593.162流动负债万元1868.481214.511307.941868.481868.481868.482.1应付账款万元1868.481214.511307.941868.481868.481868.483流动资金万元504.17327.71352.92504.17504.17504.174铺底流动资金万元168.05109.24117.64168.05168.05168.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2717.02万元,其中:固定资产投资2212.85万元,占项目总投资的81.44%;流动资金504.17万元,占项目总投资的18.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资902.01万元,占项目总投资的33.20%;设备购置费1006.19万元,占项目总投资的37.03%;其它投资304.65万元,占项目总投资的11.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2212.85+504.17=2717.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2717.02122.78%122.78%100.00%2项目建设投资万元2212.85100.00%100.00%81.44%2.1工程费用万元1908.2086.23%86.23%70.23%2.1.1建筑工程费万元902.0140.76%40.76%33.20%2.1.2设备购置及安装费万元1006.1945.47%45.47%37.03%2.2工程建设其他费用万元170.187.69%7.69%6.26%2.2.1无形资产万元170.187.69%7.69%6.26%2.3预备费万元134.476.08%6.08%4.95%2.3.1基本预备费万元54.492.46%2.46%2.01%2.3.2涨价预备费万元79.983.61%3.61%2.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2212.85100.00%100.00%81.44%5建设期间费用万元6流动资金万元504.1722.78%22.78%18.56%7铺底流动资金万元168.067.59%7.59%6.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.82%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度182.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3070.963070.968624.738624.73779.651.1主要生产车间1842.581842.585174.845174.84483.381.2辅助生产车间982.71982.712759.912759.91249.491.3其他生产车间245.68245.68500.23500.2346.782仓储工程651.55651.551528.421528.42100.482.1成品贮存162.89162.89382.11382.1125.122.2原料仓储338.81338.81794.78794.7852.252.3辅助材料仓库149.86149.86351.54351.5423.113供配电工程34.7534.7534.7534.752.573.1供配电室34.7534.7534.7534.752.574给排水工程39.9639.9639.9639.962.304.1给排水39.9639.9639.9639.962.305服务性工程412.65412.65412.65412.6527.135.1办公用房219.75219.75219.75219.7516.275.2生活服务192.90192.90192.90192.9012.686消防及环保工程116.41116.41116.41116.418.616.1消防环保工程116.41116.41116.41116.418.617项目总图工程17.3717.3717.3717.37-35.007.1场地及道路硬化1181.70246.99246.997.2场区围墙246.991181.701181.707.3安全保卫室17.3717.3717.3717.378绿化工程464.7716.27合计4343.6510976.1510976.15902.01(四)设备方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费1006.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量916343.89千瓦时,折合112.62吨标准煤。2、项目年总用水量1530.65立方米,折合0.13吨标准煤。3、“对拉丝杆投资建设项目投资建设项目”,年用电量916343.89千瓦时,年总用水量1530.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.75吨标准煤/年。达产年综合节能量41.70吨标准煤/年,项目总节能率21.21%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“对拉丝杆投资建设项目”主要从事对拉丝杆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性对拉丝杆投资建设项目选址于xxx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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