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泓域咨询MACRO/ 同轴电缆投资建设项目立项申请同轴电缆投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13360.01平方米(折合约20.03亩),其中:净用地面积13360.01平方米(红线范围折合约20.03亩)。项目规划总建筑面积15096.81平方米,其中:规划建设主体工程9580.57平方米,计容建筑面积15096.81平方米;预计建筑工程投资1353.91万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为同轴电缆,根据市场情况,预计年产值12164.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3831.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1353.911451.87191.283831.341.1工程费用万元1353.911451.878483.741.1.1建筑工程费用万元1353.911353.9125.58%1.1.2设备购置及安装费万元1451.871451.8727.44%1.2工程建设其他费用万元1025.561025.5619.38%1.2.1无形资产万元419.48419.481.3预备费万元606.08606.081.3.1基本预备费万元282.11282.111.3.2涨价预备费万元323.97323.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元3831.343831.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1460.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8483.744565.535488.418483.748483.748483.741.1应收账款万元2545.121527.071781.592545.122545.122545.121.2存货万元3817.682290.612672.383817.683817.683817.681.2.1原辅材料万元1145.30687.18801.711145.301145.301145.301.2.2燃料动力万元57.2734.3640.0957.2757.2757.271.2.3在产品万元1756.131053.681229.291756.131756.131756.131.2.4产成品万元858.98515.39601.28858.98858.98858.981.3现金万元2120.931272.561484.652120.932120.932120.932流动负债万元7023.054213.834916.137023.057023.057023.052.1应付账款万元7023.054213.834916.137023.057023.057023.053流动资金万元1460.69876.411022.481460.691460.691460.694铺底流动资金万元486.89292.14340.83486.89486.89486.893、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5292.03万元,其中:固定资产投资3831.34万元,占项目总投资的72.40%;流动资金1460.69万元,占项目总投资的27.60%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1353.91万元,占项目总投资的25.58%;设备购置费1451.87万元,占项目总投资的27.44%;其它投资1025.56万元,占项目总投资的19.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3831.34+1460.69=5292.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5292.03138.12%138.12%100.00%2项目建设投资万元3831.34100.00%100.00%72.40%2.1工程费用万元2805.7873.23%73.23%53.02%2.1.1建筑工程费万元1353.9135.34%35.34%25.58%2.1.2设备购置及安装费万元1451.8737.89%37.89%27.44%2.2工程建设其他费用万元419.4810.95%10.95%7.93%2.2.1无形资产万元419.4810.95%10.95%7.93%2.3预备费万元606.0815.82%15.82%11.45%2.3.1基本预备费万元282.117.36%7.36%5.33%2.3.2涨价预备费万元323.978.46%8.46%6.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3831.34100.00%100.00%72.40%5建设期间费用万元6流动资金万元1460.6938.12%38.12%27.60%7铺底流动资金万元486.9012.71%12.71%9.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.90%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度191.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5280.055280.059580.579580.57945.121.1主要生产车间3168.033168.035748.345748.34585.971.2辅助生产车间1689.621689.623065.783065.78302.441.3其他生产车间422.40422.40555.67555.6756.712仓储工程1120.241120.243585.563585.56257.252.1成品贮存280.06280.06896.39896.3964.312.2原料仓储582.52582.521864.491864.49133.772.3辅助材料仓库257.66257.66824.68824.6859.173供配电工程59.7559.7559.7559.754.823.1供配电室59.7559.7559.7559.754.824给排水工程68.7168.7168.7168.714.314.1给排水68.7168.7168.7168.714.315服务性工程709.48709.48709.48709.4850.905.1办公用房312.95312.95312.95312.9521.595.2生活服务396.53396.53396.53396.5321.706消防及环保工程200.15200.15200.15200.1516.156.1消防环保工程200.15200.15200.15200.1516.157项目总图工程29.8729.8729.8729.8745.647.1场地及道路硬化1956.37404.77404.777.2场区围墙404.771956.371956.377.3安全保卫室29.8729.8729.8729.878绿化工程849.0429.72合计7468.2515096.8115096.811353.91(四)设备方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费1451.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量471841.43千瓦时,折合57.99吨标准煤。2、项目年总用水量5971.20立方米,折合0.51吨标准煤。3、“同轴电缆投资建设项目投资建设项目”,年用电量471841.43千瓦时,年总用水量5971.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.50吨标准煤/年。达产年综合节能量19.50吨标准煤/年,项目总节能率21.01%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划,符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“同轴电缆投资建设项目”主要从事同轴电缆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性同轴电缆投资建设项目选址于某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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