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泓域咨询MACRO/ 厨房设备投资建设项目立项申请厨房设备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46816.73平方米(折合约70.19亩),其中:净用地面积46816.73平方米(红线范围折合约70.19亩)。项目规划总建筑面积47753.06平方米,其中:规划建设主体工程29736.05平方米,计容建筑面积47753.06平方米;预计建筑工程投资3711.25万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为厨房设备,根据市场情况,预计年产值15784.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12392.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3711.254127.14176.5512392.041.1工程费用万元3711.254127.1410299.231.1.1建筑工程费用万元3711.253711.2526.43%1.1.2设备购置及安装费万元4127.144127.1429.40%1.2工程建设其他费用万元4553.654553.6532.43%1.2.1无形资产万元2595.332595.331.3预备费万元1958.321958.321.3.1基本预备费万元854.11854.111.3.2涨价预备费万元1104.211104.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元12392.0412392.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1647.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10299.233922.579196.9210299.2310299.2310299.231.1应收账款万元3089.771235.912317.333089.773089.773089.771.2存货万元4634.651853.863475.994634.654634.654634.651.2.1原辅材料万元1390.39556.161042.801390.391390.391390.391.2.2燃料动力万元69.5227.8152.1469.5269.5269.521.2.3在产品万元2131.94852.781598.952131.942131.942131.941.2.4产成品万元1042.80417.12782.101042.801042.801042.801.3现金万元2574.811029.921931.112574.812574.812574.812流动负债万元8651.393460.566488.548651.398651.398651.392.1应付账款万元8651.393460.566488.548651.398651.398651.393流动资金万元1647.84659.141235.881647.841647.841647.844铺底流动资金万元549.27219.71411.96549.27549.27549.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14039.88万元,其中:固定资产投资12392.04万元,占项目总投资的88.26%;流动资金1647.84万元,占项目总投资的11.74%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3711.25万元,占项目总投资的26.43%;设备购置费4127.14万元,占项目总投资的29.40%;其它投资4553.65万元,占项目总投资的32.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12392.04+1647.84=14039.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14039.88113.30%113.30%100.00%2项目建设投资万元12392.04100.00%100.00%88.26%2.1工程费用万元7838.3963.25%63.25%55.83%2.1.1建筑工程费万元3711.2529.95%29.95%26.43%2.1.2设备购置及安装费万元4127.1433.30%33.30%29.40%2.2工程建设其他费用万元2595.3320.94%20.94%18.49%2.2.1无形资产万元2595.3320.94%20.94%18.49%2.3预备费万元1958.3215.80%15.80%13.95%2.3.1基本预备费万元854.116.89%6.89%6.08%2.3.2涨价预备费万元1104.218.91%8.91%7.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12392.04100.00%100.00%88.26%5建设期间费用万元6流动资金万元1647.8413.30%13.30%11.74%7铺底流动资金万元549.284.43%4.43%3.91%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.68%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度176.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22401.6922401.6929736.0529736.052542.111.1主要生产车间13441.0113441.0117841.6317841.631576.111.2辅助生产车间7168.547168.549515.549515.54813.481.3其他生产车间1792.141792.141724.691724.69152.532仓储工程4752.834752.8311711.0611711.06728.122.1成品贮存1188.211188.212927.762927.76182.032.2原料仓储2471.472471.476089.756089.75378.622.3辅助材料仓库1093.151093.152693.542693.54167.473供配电工程253.48253.48253.48253.4817.733.1供配电室253.48253.48253.48253.4817.734给排水工程291.51291.51291.51291.5115.864.1给排水291.51291.51291.51291.5115.865服务性工程3010.133010.133010.133010.13187.155.1办公用房1594.291594.291594.291594.2997.985.2生活服务1415.841415.841415.841415.8479.816消防及环保工程849.17849.17849.17849.1759.406.1消防环保工程849.17849.17849.17849.1759.407项目总图工程126.74126.74126.74126.7463.947.1场地及道路硬化7943.691794.711794.717.2场区围墙1794.717943.697943.697.3安全保卫室126.74126.74126.74126.748绿化工程2769.6196.94合计31685.5647753.0647753.063711.25(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4127.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量742871.58千瓦时,折合91.30吨标准煤。2、项目年总用水量8915.49立方米,折合0.76吨标准煤。3、“厨房设备投资建设项目投资建设项目”,年用电量742871.58千瓦时,年总用水量8915.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.06吨标准煤/年。达产年综合节能量35.80吨标准煤/年,项目总节能率28.67%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“厨房设备投资建设项目”主要从事厨房设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性厨房设备投资建设项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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