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泓域咨询MACRO/ 射频内装件投资建设项目立项申请射频内装件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21117.22平方米(折合约31.66亩),其中:净用地面积21117.22平方米(红线范围折合约31.66亩)。项目规划总建筑面积34421.07平方米,其中:规划建设主体工程25000.16平方米,计容建筑面积34421.07平方米;预计建筑工程投资2921.65万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为射频内装件,根据市场情况,预计年产值9780.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5145.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2921.652168.16162.535145.701.1工程费用万元2921.652168.166398.441.1.1建筑工程费用万元2921.652921.6547.00%1.1.2设备购置及安装费万元2168.162168.1634.88%1.2工程建设其他费用万元55.8955.890.90%1.2.1无形资产万元29.2129.211.3预备费万元26.6826.681.3.1基本预备费万元12.8112.811.3.2涨价预备费万元13.8713.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元5145.705145.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1070.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6398.444009.185063.376398.446398.446398.441.1应收账款万元1919.531247.701343.671919.531919.531919.531.2存货万元2879.301871.542015.512879.302879.302879.301.2.1原辅材料万元863.79561.46604.65863.79863.79863.791.2.2燃料动力万元43.1928.0730.2343.1943.1943.191.2.3在产品万元1324.48860.91927.131324.481324.481324.481.2.4产成品万元647.84421.10453.49647.84647.84647.841.3现金万元1599.611039.751119.731599.611599.611599.612流动负债万元5328.423463.473729.895328.425328.425328.422.1应付账款万元5328.423463.473729.895328.425328.425328.423流动资金万元1070.02695.51749.011070.021070.021070.024铺底流动资金万元356.67231.84249.67356.67356.67356.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6215.72万元,其中:固定资产投资5145.70万元,占项目总投资的82.79%;流动资金1070.02万元,占项目总投资的17.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2921.65万元,占项目总投资的47.00%;设备购置费2168.16万元,占项目总投资的34.88%;其它投资55.89万元,占项目总投资的0.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5145.70+1070.02=6215.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6215.72120.79%120.79%100.00%2项目建设投资万元5145.70100.00%100.00%82.79%2.1工程费用万元5089.8198.91%98.91%81.89%2.1.1建筑工程费万元2921.6556.78%56.78%47.00%2.1.2设备购置及安装费万元2168.1642.14%42.14%34.88%2.2工程建设其他费用万元29.210.57%0.57%0.47%2.2.1无形资产万元29.210.57%0.57%0.47%2.3预备费万元26.680.52%0.52%0.43%2.3.1基本预备费万元12.810.25%0.25%0.21%2.3.2涨价预备费万元13.870.27%0.27%0.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5145.70100.00%100.00%82.79%5建设期间费用万元6流动资金万元1070.0220.79%20.79%17.21%7铺底流动资金万元356.676.93%6.93%5.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.73%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度162.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10112.0010112.0025000.1625000.162334.211.1主要生产车间6067.206067.2015000.1015000.101447.211.2辅助生产车间3235.843235.848000.058000.05746.951.3其他生产车间808.96808.961450.011450.01140.052仓储工程2145.402145.406123.596123.59415.812.1成品贮存536.35536.351530.901530.90103.952.2原料仓储1115.611115.613184.273184.27216.222.3辅助材料仓库493.44493.441408.431408.4395.643供配电工程114.42114.42114.42114.428.743.1供配电室114.42114.42114.42114.428.744给排水工程131.58131.58131.58131.587.824.1给排水131.58131.58131.58131.587.825服务性工程1358.761358.761358.761358.7692.265.1办公用房812.74812.74812.74812.7437.025.2生活服务546.02546.02546.02546.0250.436消防及环保工程383.31383.31383.31383.3129.286.1消防环保工程383.31383.31383.31383.3129.287项目总图工程57.2157.2157.2157.21-13.807.1场地及道路硬化3876.30762.33762.337.2场区围墙762.333876.303876.307.3安全保卫室57.2157.2157.2157.218绿化工程1352.3347.33合计14302.6934421.0734421.072921.65(四)设备方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费2168.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量987945.97千瓦时,折合121.42吨标准煤。2、项目年总用水量8326.95立方米,折合0.71吨标准煤。3、“射频内装件投资建设项目投资建设项目”,年用电量987945.97千瓦时,年总用水量8326.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.13吨标准煤/年。达产年综合节能量32.46吨标准煤/年,项目总节能率28.18%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“射频内装件投资建设项目”主要从事射频内装件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性射频内装件投资建设项目选址于xxx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范区环境保护规划要求。

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