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泓域咨询MACRO/ 套防腐衬氟管道投资建设项目立项申请套防腐衬氟管道投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45262.62平方米(折合约67.86亩),其中:净用地面积45262.62平方米(红线范围折合约67.86亩)。项目规划总建筑面积71967.57平方米,其中:规划建设主体工程46194.47平方米,计容建筑面积71967.57平方米;预计建筑工程投资6395.59万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为套防腐衬氟管道,根据市场情况,预计年产值13594.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12186.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6395.595697.63179.5912186.981.1工程费用万元6395.595697.6310714.981.1.1建筑工程费用万元6395.596395.5947.20%1.1.2设备购置及安装费万元5697.635697.6342.05%1.2工程建设其他费用万元93.7693.760.69%1.2.1无形资产万元40.7440.741.3预备费万元53.0253.021.3.1基本预备费万元22.0022.001.3.2涨价预备费万元31.0231.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元12186.9812186.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1362.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10714.986283.018619.1810714.9810714.9810714.981.1应收账款万元3214.491928.702571.603214.493214.493214.491.2存货万元4821.742893.043857.394821.744821.744821.741.2.1原辅材料万元1446.52867.911157.221446.521446.521446.521.2.2燃料动力万元72.3343.4057.8672.3372.3372.331.2.3在产品万元2218.001330.801774.402218.002218.002218.001.2.4产成品万元1084.89650.93867.911084.891084.891084.891.3现金万元2678.741607.252143.002678.742678.742678.742流动负债万元9352.055611.237481.649352.059352.059352.052.1应付账款万元9352.055611.237481.649352.059352.059352.053流动资金万元1362.93817.761090.341362.931362.931362.934铺底流动资金万元454.31272.59363.45454.31454.31454.313、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13549.91万元,其中:固定资产投资12186.98万元,占项目总投资的89.94%;流动资金1362.93万元,占项目总投资的10.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6395.59万元,占项目总投资的47.20%;设备购置费5697.63万元,占项目总投资的42.05%;其它投资93.76万元,占项目总投资的0.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12186.98+1362.93=13549.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13549.91111.18%111.18%100.00%2项目建设投资万元12186.98100.00%100.00%89.94%2.1工程费用万元12093.2299.23%99.23%89.25%2.1.1建筑工程费万元6395.5952.48%52.48%47.20%2.1.2设备购置及安装费万元5697.6346.75%46.75%42.05%2.2工程建设其他费用万元40.740.33%0.33%0.30%2.2.1无形资产万元40.740.33%0.33%0.30%2.3预备费万元53.020.44%0.44%0.39%2.3.1基本预备费万元22.000.18%0.18%0.16%2.3.2涨价预备费万元31.020.25%0.25%0.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12186.98100.00%100.00%89.94%5建设期间费用万元6流动资金万元1362.9311.18%11.18%10.06%7铺底流动资金万元454.313.73%3.73%3.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.27%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.81%,固定资产投资强度179.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18646.7918646.7946194.4746194.474515.711.1主要生产车间11188.0711188.0727716.6827716.682799.741.2辅助生产车间5966.975966.9714782.2314782.231445.031.3其他生产车间1491.741491.742679.282679.28270.942仓储工程3956.183956.1816752.5216752.521191.012.1成品贮存989.04989.044188.134188.13297.752.2原料仓储2057.212057.218711.318711.31619.332.3辅助材料仓库909.92909.923853.083853.08273.933供配电工程211.00211.00211.00211.0016.883.1供配电室211.00211.00211.00211.0016.884给排水工程242.65242.65242.65242.6515.094.1给排水242.65242.65242.65242.6515.095服务性工程2505.582505.582505.582505.58178.135.1办公用房1446.661446.661446.661446.6687.445.2生活服务1058.921058.921058.921058.9273.986消防及环保工程706.84706.84706.84706.8456.536.1消防环保工程706.84706.84706.84706.8456.537项目总图工程105.50105.50105.50105.50316.797.1场地及道路硬化6725.711328.931328.937.2场区围墙1328.936725.716725.717.3安全保卫室105.50105.50105.50105.508绿化工程3012.93105.45合计26374.5371967.5771967.576395.59(四)设备方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费5697.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量1061338.10千瓦时,折合130.44吨标准煤。2、项目年总用水量6642.71立方米,折合0.57吨标准煤。3、“套防腐衬氟管道投资建设项目投资建设项目”,年用电量1061338.10千瓦时,年总用水量6642.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.01吨标准煤/年。达产年综合节能量48.46吨标准煤/年,项目总节能率26.74%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“套防腐衬氟管道投资建设项目”主要从事套防腐衬氟管道项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性套防腐衬氟管道投资建设项目选址于xxx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提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