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泓域咨询MACRO/ 床上用品投资建设项目立项申请床上用品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人汤xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55060.85平方米(折合约82.55亩),其中:净用地面积55060.85平方米(红线范围折合约82.55亩)。项目规划总建筑面积82591.27平方米,其中:规划建设主体工程61305.44平方米,计容建筑面积82591.27平方米;预计建筑工程投资7300.00万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为床上用品,根据市场情况,预计年产值52914.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15613.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7300.006554.14189.1415613.511.1工程费用万元7300.006554.1438642.001.1.1建筑工程费用万元7300.007300.0033.68%1.1.2设备购置及安装费万元6554.146554.1430.24%1.2工程建设其他费用万元1759.371759.378.12%1.2.1无形资产万元816.87816.871.3预备费万元942.50942.501.3.1基本预备费万元392.31392.311.3.2涨价预备费万元550.19550.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元15613.5115613.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6059.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38642.0015290.1729602.7838642.0038642.0038642.001.1应收账款万元11592.604637.048114.8211592.6011592.6011592.601.2存货万元17388.906955.5612172.2317388.9017388.9017388.901.2.1原辅材料万元5216.672086.673651.675216.675216.675216.671.2.2燃料动力万元260.83104.33182.58260.83260.83260.831.2.3在产品万元7998.893199.565599.237998.897998.897998.891.2.4产成品万元3912.501565.002738.753912.503912.503912.501.3现金万元9660.503864.206762.359660.509660.509660.502流动负债万元32582.7913033.1222807.9532582.7932582.7932582.792.1应付账款万元32582.7913033.1222807.9532582.7932582.7932582.793流动资金万元6059.212423.684241.456059.216059.216059.214铺底流动资金万元2019.72807.891413.812019.722019.722019.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21672.72万元,其中:固定资产投资15613.51万元,占项目总投资的72.04%;流动资金6059.21万元,占项目总投资的27.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7300.00万元,占项目总投资的33.68%;设备购置费6554.14万元,占项目总投资的30.24%;其它投资1759.37万元,占项目总投资的8.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15613.51+6059.21=21672.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21672.72138.81%138.81%100.00%2项目建设投资万元15613.51100.00%100.00%72.04%2.1工程费用万元13854.1488.73%88.73%63.92%2.1.1建筑工程费万元7300.0046.75%46.75%33.68%2.1.2设备购置及安装费万元6554.1441.98%41.98%30.24%2.2工程建设其他费用万元816.875.23%5.23%3.77%2.2.1无形资产万元816.875.23%5.23%3.77%2.3预备费万元942.506.04%6.04%4.35%2.3.1基本预备费万元392.312.51%2.51%1.81%2.3.2涨价预备费万元550.193.52%3.52%2.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15613.51100.00%100.00%72.04%5建设期间费用万元6流动资金万元6059.2138.81%38.81%27.96%7铺底流动资金万元2019.7412.94%12.94%9.32%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.89%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度189.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22535.4322535.4361305.4461305.445960.471.1主要生产车间13521.2613521.2636783.2636783.263695.491.2辅助生产车间7211.347211.3419617.7419617.741907.351.3其他生产车间1802.831802.833555.723555.72357.632仓储工程4781.214781.2113835.7913835.79978.322.1成品贮存1195.301195.303458.953458.95244.582.2原料仓储2486.232486.237194.617194.61508.732.3辅助材料仓库1099.681099.683182.233182.23225.013供配电工程255.00255.00255.00255.0020.283.1供配电室255.00255.00255.00255.0020.284给排水工程293.25293.25293.25293.2518.144.1给排水293.25293.25293.25293.2518.145服务性工程3028.103028.103028.103028.10214.125.1办公用房1529.491529.491529.491529.49128.025.2生活服务1498.611498.611498.611498.61112.456消防及环保工程854.24854.24854.24854.2467.956.1消防环保工程854.24854.24854.24854.2467.957项目总图工程127.50127.50127.50127.50-70.897.1场地及道路硬化8082.141841.731841.737.2场区围墙1841.738082.148082.147.3安全保卫室127.50127.50127.50127.508绿化工程3188.80111.61合计31874.7382591.2782591.277300.00(四)设备方案项目计划购置设备共计159台(套),设备购置费6554.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量436854.05千瓦时,折合53.69吨标准煤。2、项目年总用水量28700.91立方米,折合2.45吨标准煤。3、“床上用品投资建设项目投资建设项目”,年用电量436854.05千瓦时,年总用水量28700.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.14吨标准煤/年。达产年综合节能量16.77吨标准煤/年,项目总节能率29.58%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“床上用品投资建设项目”主要从事床上用品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性床上用品投资建设项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划

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