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泓域咨询MACRO/ 拉紧器投资建设项目立项申请拉紧器投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人陆xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51785.88平方米(折合约77.64亩),其中:净用地面积51785.88平方米(红线范围折合约77.64亩)。项目规划总建筑面积62660.91平方米,其中:规划建设主体工程41711.58平方米,计容建筑面积62660.91平方米;预计建筑工程投资4919.03万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为拉紧器,根据市场情况,预计年产值37345.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13045.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4919.035598.38168.0313045.851.1工程费用万元4919.035598.3824237.921.1.1建筑工程费用万元4919.034919.0326.88%1.1.2设备购置及安装费万元5598.385598.3830.59%1.2工程建设其他费用万元2528.442528.4413.81%1.2.1无形资产万元1117.881117.881.3预备费万元1410.561410.561.3.1基本预备费万元845.38845.381.3.2涨价预备费万元565.18565.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元13045.8513045.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5256.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24237.9215683.1917349.0024237.9224237.9224237.921.1应收账款万元7271.384726.395089.967271.387271.387271.381.2存货万元10907.067089.597634.9410907.0610907.0610907.061.2.1原辅材料万元3272.122126.882290.483272.123272.123272.121.2.2燃料动力万元163.61106.34114.52163.61163.61163.611.2.3在产品万元5017.253261.213512.075017.255017.255017.251.2.4产成品万元2454.091595.161717.862454.092454.092454.091.3现金万元6059.483938.664241.646059.486059.486059.482流动负债万元18981.5112337.9813287.0618981.5118981.5118981.512.1应付账款万元18981.5112337.9813287.0618981.5118981.5118981.513流动资金万元5256.413416.673679.495256.415256.415256.414铺底流动资金万元1752.121138.891226.491752.121752.121752.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18302.26万元,其中:固定资产投资13045.85万元,占项目总投资的71.28%;流动资金5256.41万元,占项目总投资的28.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4919.03万元,占项目总投资的26.88%;设备购置费5598.38万元,占项目总投资的30.59%;其它投资2528.44万元,占项目总投资的13.81%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13045.85+5256.41=18302.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18302.26140.29%140.29%100.00%2项目建设投资万元13045.85100.00%100.00%71.28%2.1工程费用万元10517.4180.62%80.62%57.47%2.1.1建筑工程费万元4919.0337.71%37.71%26.88%2.1.2设备购置及安装费万元5598.3842.91%42.91%30.59%2.2工程建设其他费用万元1117.888.57%8.57%6.11%2.2.1无形资产万元1117.888.57%8.57%6.11%2.3预备费万元1410.5610.81%10.81%7.71%2.3.1基本预备费万元845.386.48%6.48%4.62%2.3.2涨价预备费万元565.184.33%4.33%3.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13045.85100.00%100.00%71.28%5建设期间费用万元6流动资金万元5256.4140.29%40.29%28.72%7铺底流动资金万元1752.1413.43%13.43%9.57%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.10%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度168.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18709.0418709.0441711.5841711.583601.901.1主要生产车间11225.4211225.4225026.9525026.952233.181.2辅助生产车间5986.895986.8913347.7113347.711152.611.3其他生产车间1496.721496.722419.272419.27216.112仓储工程3969.393969.3913617.0613617.06855.182.1成品贮存992.35992.353404.263404.26213.792.2原料仓储2064.082064.087080.877080.87444.692.3辅助材料仓库912.96912.963131.923131.92196.693供配电工程211.70211.70211.70211.7014.963.1供配电室211.70211.70211.70211.7014.964给排水工程243.46243.46243.46243.4613.384.1给排水243.46243.46243.46243.4613.385服务性工程2513.952513.952513.952513.95157.885.1办公用房1293.731293.731293.731293.7367.125.2生活服务1220.221220.221220.221220.2290.486消防及环保工程709.20709.20709.20709.2050.116.1消防环保工程709.20709.20709.20709.2050.117项目总图工程105.85105.85105.85105.85130.267.1场地及道路硬化6919.581415.961415.967.2场区围墙1415.966919.586919.587.3安全保卫室105.85105.85105.85105.858绿化工程2724.6195.36合计26462.5862660.9162660.914919.03(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费5598.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量857353.54千瓦时,折合105.37吨标准煤。2、项目年总用水量23225.84立方米,折合1.98吨标准煤。3、“拉紧器投资建设项目投资建设项目”,年用电量857353.54千瓦时,年总用水量23225.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.35吨标准煤/年。达产年综合节能量30.28吨标准煤/年,项目总节能率28.81%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“拉紧器投资建设项目”主要从事拉紧器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性拉紧器投资建设项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规划

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