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泓域咨询MACRO/ 把手投资建设项目立项申请把手投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28607.63平方米(折合约42.89亩),其中:净用地面积28607.63平方米(红线范围折合约42.89亩)。项目规划总建筑面积42625.37平方米,其中:规划建设主体工程33440.56平方米,计容建筑面积42625.37平方米;预计建筑工程投资3296.52万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为把手,根据市场情况,预计年产值8500.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7570.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3296.522679.84176.507570.091.1工程费用万元3296.522679.845495.211.1.1建筑工程费用万元3296.523296.5237.69%1.1.2设备购置及安装费万元2679.842679.8430.64%1.2工程建设其他费用万元1593.731593.7318.22%1.2.1无形资产万元700.70700.701.3预备费万元893.03893.031.3.1基本预备费万元532.56532.561.3.2涨价预备费万元360.47360.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元7570.097570.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1175.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5495.213002.824332.985495.215495.215495.211.1应收账款万元1648.56906.711236.421648.561648.561648.561.2存货万元2472.841360.061854.632472.842472.842472.841.2.1原辅材料万元741.85408.02556.39741.85741.85741.851.2.2燃料动力万元37.0920.4027.8237.0937.0937.091.2.3在产品万元1137.51625.63853.131137.511137.511137.511.2.4产成品万元556.39306.01417.29556.39556.39556.391.3现金万元1373.80755.591030.351373.801373.801373.802流动负债万元4319.372375.653239.534319.374319.374319.372.1应付账款万元4319.372375.653239.534319.374319.374319.373流动资金万元1175.84646.71881.881175.841175.841175.844铺底流动资金万元391.94215.57293.96391.94391.94391.943、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8745.93万元,其中:固定资产投资7570.09万元,占项目总投资的86.56%;流动资金1175.84万元,占项目总投资的13.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3296.52万元,占项目总投资的37.69%;设备购置费2679.84万元,占项目总投资的30.64%;其它投资1593.73万元,占项目总投资的18.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7570.09+1175.84=8745.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8745.93115.53%115.53%100.00%2项目建设投资万元7570.09100.00%100.00%86.56%2.1工程费用万元5976.3678.95%78.95%68.33%2.1.1建筑工程费万元3296.5243.55%43.55%37.69%2.1.2设备购置及安装费万元2679.8435.40%35.40%30.64%2.2工程建设其他费用万元700.709.26%9.26%8.01%2.2.1无形资产万元700.709.26%9.26%8.01%2.3预备费万元893.0311.80%11.80%10.21%2.3.1基本预备费万元532.567.04%7.04%6.09%2.3.2涨价预备费万元360.474.76%4.76%4.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7570.09100.00%100.00%86.56%5建设期间费用万元6流动资金万元1175.8415.53%15.53%13.44%7铺底流动资金万元391.955.18%5.18%4.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.35%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.64%,固定资产投资强度176.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13217.4313217.4333440.5633440.562844.811.1主要生产车间7930.467930.4620064.3420064.341763.781.2辅助生产车间4229.584229.5810700.9810700.98910.341.3其他生产车间1057.391057.391939.551939.55170.692仓储工程2804.262804.265970.135970.13369.372.1成品贮存701.07701.071492.531492.5392.342.2原料仓储1458.221458.223104.473104.47192.072.3辅助材料仓库644.98644.981373.131373.1384.963供配电工程149.56149.56149.56149.5610.413.1供配电室149.56149.56149.56149.5610.414给排水工程171.99171.99171.99171.999.314.1给排水171.99171.99171.99171.999.315服务性工程1776.031776.031776.031776.03109.885.1办公用房899.51899.51899.51899.5147.145.2生活服务876.52876.52876.52876.5265.686消防及环保工程501.03501.03501.03501.0334.876.1消防环保工程501.03501.03501.03501.0334.877项目总图工程74.7874.7874.7874.78-144.587.1场地及道路硬化4736.811071.431071.437.2场区围墙1071.434736.814736.817.3安全保卫室74.7874.7874.7874.788绿化工程1784.3462.45合计18695.0942625.3742625.373296.52(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2679.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量1237739.59千瓦时,折合152.12吨标准煤。2、项目年总用水量7873.12立方米,折合0.67吨标准煤。3、“把手投资建设项目投资建设项目”,年用电量1237739.59千瓦时,年总用水量7873.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.79吨标准煤/年。达产年综合节能量43.09吨标准煤/年,项目总节能率21.68%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“把手投资建设项目”主要从事把手项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性把手投资建设项目选址于xx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业新城环境保护规划要求。因

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