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泓域咨询MACRO/ 内外墙全抛光砖投资建设项目立项申请内外墙全抛光砖投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人雷xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9077.87平方米(折合约13.61亩),其中:净用地面积9077.87平方米(红线范围折合约13.61亩)。项目规划总建筑面积11528.89平方米,其中:规划建设主体工程7963.93平方米,计容建筑面积11528.89平方米;预计建筑工程投资997.88万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为内外墙全抛光砖,根据市场情况,预计年产值3917.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2413.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元997.88891.96177.312413.191.1工程费用万元997.88891.963062.151.1.1建筑工程费用万元997.88997.8834.85%1.1.2设备购置及安装费万元891.96891.9631.15%1.2工程建设其他费用万元523.35523.3518.28%1.2.1无形资产万元251.14251.141.3预备费万元272.21272.211.3.1基本预备费万元122.39122.391.3.2涨价预备费万元149.82149.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元2413.192413.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金450.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3062.151246.572120.123062.153062.153062.151.1应收账款万元918.64413.39734.92918.64918.64918.641.2存货万元1377.97620.091102.371377.971377.971377.971.2.1原辅材料万元413.39186.03330.71413.39413.39413.391.2.2燃料动力万元20.679.3016.5420.6720.6720.671.2.3在产品万元633.87285.24507.09633.87633.87633.871.2.4产成品万元310.04139.52248.03310.04310.04310.041.3现金万元765.54344.49612.43765.54765.54765.542流动负债万元2612.111175.452089.692612.112612.112612.112.1应付账款万元2612.111175.452089.692612.112612.112612.113流动资金万元450.04202.52360.03450.04450.04450.044铺底流动资金万元150.0167.51120.01150.01150.01150.013、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2863.23万元,其中:固定资产投资2413.19万元,占项目总投资的84.28%;流动资金450.04万元,占项目总投资的15.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资997.88万元,占项目总投资的34.85%;设备购置费891.96万元,占项目总投资的31.15%;其它投资523.35万元,占项目总投资的18.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2413.19+450.04=2863.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2863.23118.65%118.65%100.00%2项目建设投资万元2413.19100.00%100.00%84.28%2.1工程费用万元1889.8478.31%78.31%66.00%2.1.1建筑工程费万元997.8841.35%41.35%34.85%2.1.2设备购置及安装费万元891.9636.96%36.96%31.15%2.2工程建设其他费用万元251.1410.41%10.41%8.77%2.2.1无形资产万元251.1410.41%10.41%8.77%2.3预备费万元272.2111.28%11.28%9.51%2.3.1基本预备费万元122.395.07%5.07%4.27%2.3.2涨价预备费万元149.826.21%6.21%5.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2413.19100.00%100.00%84.28%5建设期间费用万元6流动资金万元450.0418.65%18.65%15.72%7铺底流动资金万元150.016.22%6.22%5.24%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.36%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.54%,固定资产投资强度177.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3360.493360.497963.937963.93758.251.1主要生产车间2016.292016.294778.364778.36470.121.2辅助生产车间1075.361075.362548.462548.46242.641.3其他生产车间268.84268.84461.91461.9145.492仓储工程712.98712.982317.222317.22160.452.1成品贮存178.25178.25579.30579.3040.112.2原料仓储370.75370.751204.951204.9583.432.3辅助材料仓库163.99163.99532.96532.9636.903供配电工程38.0338.0338.0338.032.963.1供配电室38.0338.0338.0338.032.964给排水工程43.7343.7343.7343.732.654.1给排水43.7343.7343.7343.732.655服务性工程451.55451.55451.55451.5531.275.1办公用房221.17221.17221.17221.1715.025.2生活服务230.38230.38230.38230.3815.436消防及环保工程127.38127.38127.38127.389.926.1消防环保工程127.38127.38127.38127.389.927项目总图工程19.0119.0119.0119.0118.587.1场地及道路硬化1292.15251.79251.797.2场区围墙251.791292.151292.157.3安全保卫室19.0119.0119.0119.018绿化工程394.1513.80合计4753.1711528.8911528.89997.88(四)设备方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费891.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量568341.51千瓦时,折合69.85吨标准煤。2、项目年总用水量3594.44立方米,折合0.31吨标准煤。3、“内外墙全抛光砖投资建设项目投资建设项目”,年用电量568341.51千瓦时,年总用水量3594.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.16吨标准煤/年。达产年综合节能量25.95吨标准煤/年,项目总节能率21.47%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划,符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“内外墙全抛光砖投资建设项目”主要从事内外墙全抛光砖项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性内外墙全抛光砖投资建设项目选址于xx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经开区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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