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泓域咨询MACRO/ 支重轮投资建设项目立项申请支重轮投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50098.37平方米(折合约75.11亩),其中:净用地面积50098.37平方米(红线范围折合约75.11亩)。项目规划总建筑面积65628.86平方米,其中:规划建设主体工程49838.41平方米,计容建筑面积65628.86平方米;预计建筑工程投资4980.49万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为支重轮,根据市场情况,预计年产值16710.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12827.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4980.495130.31170.7812827.291.1工程费用万元4980.495130.3111559.941.1.1建筑工程费用万元4980.494980.4934.12%1.1.2设备购置及安装费万元5130.315130.3135.15%1.2工程建设其他费用万元2716.492716.4918.61%1.2.1无形资产万元1299.251299.251.3预备费万元1417.241417.241.3.1基本预备费万元779.69779.691.3.2涨价预备费万元637.55637.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元12827.2912827.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1769.17万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11559.947538.868928.3711559.9411559.9411559.941.1应收账款万元3467.982254.192427.593467.983467.983467.981.2存货万元5201.973381.283641.385201.975201.975201.971.2.1原辅材料万元1560.591014.381092.411560.591560.591560.591.2.2燃料动力万元78.0350.7254.6278.0378.0378.031.2.3在产品万元2392.911555.391675.032392.912392.912392.911.2.4产成品万元1170.44760.79819.311170.441170.441170.441.3现金万元2889.991878.492022.992889.992889.992889.992流动负债万元9790.776364.006853.549790.779790.779790.772.1应付账款万元9790.776364.006853.549790.779790.779790.773流动资金万元1769.171149.961238.421769.171769.171769.174铺底流动资金万元589.72383.32412.81589.72589.72589.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14596.46万元,其中:固定资产投资12827.29万元,占项目总投资的87.88%;流动资金1769.17万元,占项目总投资的12.12%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4980.49万元,占项目总投资的34.12%;设备购置费5130.31万元,占项目总投资的35.15%;其它投资2716.49万元,占项目总投资的18.61%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12827.29+1769.17=14596.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14596.46113.79%113.79%100.00%2项目建设投资万元12827.29100.00%100.00%87.88%2.1工程费用万元10110.8078.82%78.82%69.27%2.1.1建筑工程费万元4980.4938.83%38.83%34.12%2.1.2设备购置及安装费万元5130.3140.00%40.00%35.15%2.2工程建设其他费用万元1299.2510.13%10.13%8.90%2.2.1无形资产万元1299.2510.13%10.13%8.90%2.3预备费万元1417.2411.05%11.05%9.71%2.3.1基本预备费万元779.696.08%6.08%5.34%2.3.2涨价预备费万元637.554.97%4.97%4.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12827.29100.00%100.00%87.88%5建设期间费用万元6流动资金万元1769.1713.79%13.79%12.12%7铺底流动资金万元589.724.60%4.60%4.04%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.46%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度170.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22123.0522123.0549838.4149838.414160.391.1主要生产车间13273.8313273.8329903.0529903.052579.441.2辅助生产车间7079.387079.3815948.2915948.291331.321.3其他生产车间1769.841769.842890.632890.63249.622仓储工程4693.724693.7210263.7910263.79623.122.1成品贮存1173.431173.432565.952565.95155.782.2原料仓储2440.732440.735337.175337.17324.022.3辅助材料仓库1079.561079.562360.672360.67143.323供配电工程250.33250.33250.33250.3317.103.1供配电室250.33250.33250.33250.3317.104给排水工程287.88287.88287.88287.8815.294.1给排水287.88287.88287.88287.8815.295服务性工程2972.692972.692972.692972.69180.475.1办公用房1565.411565.411565.411565.41103.425.2生活服务1407.281407.281407.281407.28100.296消防及环保工程838.61838.61838.61838.6157.286.1消防环保工程838.61838.61838.61838.6157.287项目总图工程125.17125.17125.17125.17-191.477.1场地及道路硬化8418.761829.341829.347.2场区围墙1829.348418.768418.767.3安全保卫室125.17125.17125.17125.178绿化工程3380.26118.31合计31291.4465628.8665628.864980.49(四)设备方案项目计划购置设备共计156台(套),设备购置费5130.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量911217.83千瓦时,折合111.99吨标准煤。2、项目年总用水量10939.65立方米,折合0.93吨标准煤。3、“支重轮投资建设项目投资建设项目”,年用电量911217.83千瓦时,年总用水量10939.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.92吨标准煤/年。达产年综合节能量30.02吨标准煤/年,项目总节能率20.93%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“支重轮投资建设项目”主要从事支重轮项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性支重轮投资建设项目选址于xxx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要

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