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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新能源电动汽车投资建设项目立项申请新能源电动汽车投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8957.81平方米(折合约13.43亩),其中:净用地面积8957.81平方米(红线范围折合约13.43亩)。项目规划总建筑面积12899.25平方米,其中:规划建设主体工程8473.79平方米,计容建筑面积12899.25平方米;预计建筑工程投资970.90万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新能源电动汽车,根据市场情况,预计年产值3262.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2407.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元970.901013.51179.232407.061.1工程费用万元970.901013.512020.661.1.1建筑工程费用万元970.90970.9034.83%1.1.2设备购置及安装费万元1013.511013.5136.36%1.2工程建设其他费用万元422.65422.6515.16%1.2.1无形资产万元172.27172.271.3预备费万元250.38250.381.3.1基本预备费万元101.20101.201.3.2涨价预备费万元149.18149.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元2407.062407.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金380.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2020.661114.401463.352020.662020.662020.661.1应收账款万元606.20333.41424.34606.20606.20606.201.2存货万元909.30500.11636.51909.30909.30909.301.2.1原辅材料万元272.79150.03190.95272.79272.79272.791.2.2燃料动力万元13.647.509.5513.6413.6413.641.2.3在产品万元418.28230.05292.79418.28418.28418.281.2.4产成品万元204.59112.53143.21204.59204.59204.591.3现金万元505.17277.84353.62505.17505.17505.172流动负债万元1640.33902.181148.231640.331640.331640.332.1应付账款万元1640.33902.181148.231640.331640.331640.333流动资金万元380.33209.18266.23380.33380.33380.334铺底流动资金万元126.7869.7388.74126.78126.78126.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2787.39万元,其中:固定资产投资2407.06万元,占项目总投资的86.36%;流动资金380.33万元,占项目总投资的13.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资970.90万元,占项目总投资的34.83%;设备购置费1013.51万元,占项目总投资的36.36%;其它投资422.65万元,占项目总投资的15.16%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2407.06+380.33=2787.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2787.39115.80%115.80%100.00%2项目建设投资万元2407.06100.00%100.00%86.36%2.1工程费用万元1984.4182.44%82.44%71.19%2.1.1建筑工程费万元970.9040.34%40.34%34.83%2.1.2设备购置及安装费万元1013.5142.11%42.11%36.36%2.2工程建设其他费用万元172.277.16%7.16%6.18%2.2.1无形资产万元172.277.16%7.16%6.18%2.3预备费万元250.3810.40%10.40%8.98%2.3.1基本预备费万元101.204.20%4.20%3.63%2.3.2涨价预备费万元149.186.20%6.20%5.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2407.06100.00%100.00%86.36%5建设期间费用万元6流动资金万元380.3315.80%15.80%13.64%7铺底流动资金万元126.785.27%5.27%4.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.97%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度179.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3291.353291.358473.798473.79701.591.1主要生产车间1974.811974.815084.275084.27434.991.2辅助生产车间1053.231053.232711.612711.61224.511.3其他生产车间263.31263.31491.48491.4842.102仓储工程698.31698.312876.552876.55173.212.1成品贮存174.58174.58719.14719.1443.302.2原料仓储363.12363.121495.811495.8190.072.3辅助材料仓库160.61160.61661.61661.6139.843供配电工程37.2437.2437.2437.242.523.1供配电室37.2437.2437.2437.242.524给排水工程42.8342.8342.8342.832.264.1给排水42.8342.8342.8342.832.265服务性工程442.26442.26442.26442.2626.635.1办公用房196.14196.14196.14196.1414.355.2生活服务246.12246.12246.12246.1212.646消防及环保工程124.76124.76124.76124.768.456.1消防环保工程124.76124.76124.76124.768.457项目总图工程18.6218.6218.6218.6239.647.1场地及道路硬化1257.60187.61187.617.2场区围墙187.611257.601257.607.3安全保卫室18.6218.6218.6218.628绿化工程474.1616.60合计4655.3712899.2512899.25970.90(四)设备方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费1013.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量592425.85千瓦时,折合72.81吨标准煤。2、项目年总用水量1534.55立方米,折合0.13吨标准煤。3、“新能源电动汽车投资建设项目投资建设项目”,年用电量592425.85千瓦时,年总用水量1534.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.94吨标准煤/年。达产年综合节能量29.79吨标准煤/年,项目总节能率23.61%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“新能源电动汽车投资建设项目”主要从事新能源电动汽车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新能源电动汽车投资建设项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、
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