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泓域咨询MACRO/ 文件柜投资建设项目立项申请文件柜投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16901.78平方米(折合约25.34亩),其中:净用地面积16901.78平方米(红线范围折合约25.34亩)。项目规划总建筑面积25352.67平方米,其中:规划建设主体工程17998.48平方米,计容建筑面积25352.67平方米;预计建筑工程投资1807.34万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为文件柜,根据市场情况,预计年产值9513.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4073.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1807.342153.19160.774073.911.1工程费用万元1807.342153.195890.361.1.1建筑工程费用万元1807.341807.3434.65%1.1.2设备购置及安装费万元2153.192153.1941.28%1.2工程建设其他费用万元113.38113.382.17%1.2.1无形资产万元62.3362.331.3预备费万元51.0551.051.3.1基本预备费万元26.2526.251.3.2涨价预备费万元24.8024.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元4073.914073.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1142.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5890.364448.024584.995890.365890.365890.361.1应收账款万元1767.111148.621413.691767.111767.111767.111.2存货万元2650.661722.932120.532650.662650.662650.661.2.1原辅材料万元795.20516.88636.16795.20795.20795.201.2.2燃料动力万元39.7625.8431.8139.7639.7639.761.2.3在产品万元1219.30792.55975.441219.301219.301219.301.2.4产成品万元596.40387.66477.12596.40596.40596.401.3现金万元1472.59957.181178.071472.591472.591472.592流动负债万元4747.713086.013798.174747.714747.714747.712.1应付账款万元4747.713086.013798.174747.714747.714747.713流动资金万元1142.65742.72914.121142.651142.651142.654铺底流动资金万元380.88247.57304.71380.88380.88380.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5216.56万元,其中:固定资产投资4073.91万元,占项目总投资的78.10%;流动资金1142.65万元,占项目总投资的21.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1807.34万元,占项目总投资的34.65%;设备购置费2153.19万元,占项目总投资的41.28%;其它投资113.38万元,占项目总投资的2.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4073.91+1142.65=5216.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5216.56128.05%128.05%100.00%2项目建设投资万元4073.91100.00%100.00%78.10%2.1工程费用万元3960.5397.22%97.22%75.92%2.1.1建筑工程费万元1807.3444.36%44.36%34.65%2.1.2设备购置及安装费万元2153.1952.85%52.85%41.28%2.2工程建设其他费用万元62.331.53%1.53%1.19%2.2.1无形资产万元62.331.53%1.53%1.19%2.3预备费万元51.051.25%1.25%0.98%2.3.1基本预备费万元26.250.64%0.64%0.50%2.3.2涨价预备费万元24.800.61%0.61%0.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4073.91100.00%100.00%78.10%5建设期间费用万元6流动资金万元1142.6528.05%28.05%21.90%7铺底流动资金万元380.889.35%9.35%7.30%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.08%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度160.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6462.326462.3217998.4817998.481411.381.1主要生产车间3877.393877.3910799.0910799.09875.061.2辅助生产车间2067.942067.945759.515759.51451.641.3其他生产车间516.99516.991043.911043.9184.682仓储工程1371.071371.074780.224780.22272.622.1成品贮存342.77342.771195.061195.0668.162.2原料仓储712.96712.962485.712485.71141.762.3辅助材料仓库315.35315.351099.451099.4562.703供配电工程73.1273.1273.1273.124.693.1供配电室73.1273.1273.1273.124.694给排水工程84.0984.0984.0984.094.204.1给排水84.0984.0984.0984.094.205服务性工程868.35868.35868.35868.3549.525.1办公用房483.21483.21483.21483.2125.585.2生活服务385.14385.14385.14385.1428.146消防及环保工程244.96244.96244.96244.9615.726.1消防环保工程244.96244.96244.96244.9615.727项目总图工程36.5636.5636.5636.5617.737.1场地及道路硬化2464.34505.72505.727.2场区围墙505.722464.342464.347.3安全保卫室36.5636.5636.5636.568绿化工程899.4431.48合计9140.4825352.6725352.671807.34(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费2153.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量1153281.68千瓦时,折合141.74吨标准煤。2、项目年总用水量5072.80立方米,折合0.43吨标准煤。3、“文件柜投资建设项目投资建设项目”,年用电量1153281.68千瓦时,年总用水量5072.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.17吨标准煤/年。达产年综合节能量47.39吨标准煤/年,项目总节能率20.49%,能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划,符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“文件柜投资建设项目”主要从事文件柜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性文件柜投资建设项目选址于xx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx科技园环境保护规划要求。因

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