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文档简介
泓域咨询MACRO/ 无溶剂粘合剂投资建设项目立项申请无溶剂粘合剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13213.27平方米(折合约19.81亩),其中:净用地面积13213.27平方米(红线范围折合约19.81亩)。项目规划总建筑面积18762.84平方米,其中:规划建设主体工程14649.18平方米,计容建筑面积18762.84平方米;预计建筑工程投资1340.13万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为无溶剂粘合剂,根据市场情况,预计年产值6915.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3861.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1340.131405.20194.933861.561.1工程费用万元1340.131405.205423.851.1.1建筑工程费用万元1340.131340.1327.69%1.1.2设备购置及安装费万元1405.201405.2029.04%1.2工程建设其他费用万元1116.231116.2323.07%1.2.1无形资产万元584.48584.481.3预备费万元531.75531.751.3.1基本预备费万元237.61237.611.3.2涨价预备费万元294.14294.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元3861.563861.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金977.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5423.851805.223584.025423.855423.855423.851.1应收账款万元1627.15650.861301.721627.151627.151627.151.2存货万元2440.73976.291952.592440.732440.732440.731.2.1原辅材料万元732.22292.89585.78732.22732.22732.221.2.2燃料动力万元36.6114.6429.2936.6136.6136.611.2.3在产品万元1122.74449.09898.191122.741122.741122.741.2.4产成品万元549.16219.67439.33549.16549.16549.161.3现金万元1355.96542.391084.771355.961355.961355.962流动负债万元4446.501778.603557.204446.504446.504446.502.1应付账款万元4446.501778.603557.204446.504446.504446.503流动资金万元977.35390.94781.88977.35977.35977.354铺底流动资金万元325.78130.31260.63325.78325.78325.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4838.91万元,其中:固定资产投资3861.56万元,占项目总投资的79.80%;流动资金977.35万元,占项目总投资的20.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1340.13万元,占项目总投资的27.69%;设备购置费1405.20万元,占项目总投资的29.04%;其它投资1116.23万元,占项目总投资的23.07%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3861.56+977.35=4838.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4838.91125.31%125.31%100.00%2项目建设投资万元3861.56100.00%100.00%79.80%2.1工程费用万元2745.3371.09%71.09%56.73%2.1.1建筑工程费万元1340.1334.70%34.70%27.69%2.1.2设备购置及安装费万元1405.2036.39%36.39%29.04%2.2工程建设其他费用万元584.4815.14%15.14%12.08%2.2.1无形资产万元584.4815.14%15.14%12.08%2.3预备费万元531.7513.77%13.77%10.99%2.3.1基本预备费万元237.616.15%6.15%4.91%2.3.2涨价预备费万元294.147.62%7.62%6.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3861.56100.00%100.00%79.80%5建设期间费用万元6流动资金万元977.3525.31%25.31%20.20%7铺底流动资金万元325.788.44%8.44%6.73%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.68%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率5.79%,固定资产投资强度194.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7256.707256.7014649.1814649.181150.941.1主要生产车间4354.024354.028789.518789.51713.581.2辅助生产车间2322.142322.144687.744687.74368.301.3其他生产车间580.54580.54849.65849.6569.062仓储工程1539.611539.612673.882673.88152.782.1成品贮存384.90384.90668.47668.4738.202.2原料仓储800.60800.601390.421390.4279.452.3辅助材料仓库354.11354.11614.99614.9935.143供配电工程82.1182.1182.1182.115.283.1供配电室82.1182.1182.1182.115.284给排水工程94.4394.4394.4394.434.724.1给排水94.4394.4394.4394.434.725服务性工程975.09975.09975.09975.0955.725.1办公用房566.10566.10566.10566.1031.435.2生活服务408.99408.99408.99408.9930.846消防及环保工程275.08275.08275.08275.0817.686.1消防环保工程275.08275.08275.08275.0817.687项目总图工程41.0641.0641.0641.06-78.607.1场地及道路硬化2768.96502.56502.567.2场区围墙502.562768.962768.967.3安全保卫室41.0641.0641.0641.068绿化工程903.2331.61合计10264.0718762.8418762.841340.13(四)设备方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费1405.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量1005602.39千瓦时,折合123.59吨标准煤。2、项目年总用水量4798.44立方米,折合0.41吨标准煤。3、“无溶剂粘合剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量1005602.39千瓦时,年总用水量4798.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.00吨标准煤/年。达产年综合节能量34.97吨标准煤/年,项目总节能率28.93%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“无溶剂粘合剂投资建设项目”主要从事无溶剂粘合剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性无溶剂粘合剂投资建设项目选址于xx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域
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