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泓域咨询MACRO/ 易撕盖投资建设项目立项申请易撕盖投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46316.48平方米(折合约69.44亩),其中:净用地面积46316.48平方米(红线范围折合约69.44亩)。项目规划总建筑面积57895.60平方米,其中:规划建设主体工程42183.89平方米,计容建筑面积57895.60平方米;预计建筑工程投资4993.45万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为易撕盖,根据市场情况,预计年产值17578.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13440.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4993.455706.95193.5513440.111.1工程费用万元4993.455706.9512513.141.1.1建筑工程费用万元4993.454993.4531.46%1.1.2设备购置及安装费万元5706.955706.9535.96%1.2工程建设其他费用万元2739.712739.7117.26%1.2.1无形资产万元1388.921388.921.3预备费万元1350.791350.791.3.1基本预备费万元715.99715.991.3.2涨价预备费万元634.80634.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元13440.1113440.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2430.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12513.146007.4810138.0312513.1412513.1412513.141.1应收账款万元3753.941689.273003.153753.943753.943753.941.2存货万元5630.912533.914504.735630.915630.915630.911.2.1原辅材料万元1689.27760.171351.421689.271689.271689.271.2.2燃料动力万元84.4638.0167.5784.4684.4684.461.2.3在产品万元2590.221165.602072.172590.222590.222590.221.2.4产成品万元1266.95570.131013.561266.951266.951266.951.3现金万元3128.281407.732502.633128.283128.283128.282流动负债万元10082.694537.218066.1510082.6910082.6910082.692.1应付账款万元10082.694537.218066.1510082.6910082.6910082.693流动资金万元2430.451093.701944.362430.452430.452430.454铺底流动资金万元810.14364.57648.12810.14810.14810.143、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15870.56万元,其中:固定资产投资13440.11万元,占项目总投资的84.69%;流动资金2430.45万元,占项目总投资的15.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4993.45万元,占项目总投资的31.46%;设备购置费5706.95万元,占项目总投资的35.96%;其它投资2739.71万元,占项目总投资的17.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13440.11+2430.45=15870.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15870.56118.08%118.08%100.00%2项目建设投资万元13440.11100.00%100.00%84.69%2.1工程费用万元10700.4079.62%79.62%67.42%2.1.1建筑工程费万元4993.4537.15%37.15%31.46%2.1.2设备购置及安装费万元5706.9542.46%42.46%35.96%2.2工程建设其他费用万元1388.9210.33%10.33%8.75%2.2.1无形资产万元1388.9210.33%10.33%8.75%2.3预备费万元1350.7910.05%10.05%8.51%2.3.1基本预备费万元715.995.33%5.33%4.51%2.3.2涨价预备费万元634.804.72%4.72%4.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13440.11100.00%100.00%84.69%5建设期间费用万元6流动资金万元2430.4518.08%18.08%15.31%7铺底流动资金万元810.156.03%6.03%5.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.61%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度193.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22794.3222794.3242183.8942183.894002.161.1主要生产车间13676.5913676.5925310.3325310.332481.341.2辅助生产车间7294.187294.1813498.8413498.841280.691.3其他生产车间1823.551823.552446.672446.67240.132仓储工程4836.144836.1410212.6110212.61704.662.1成品贮存1209.041209.042553.152553.15176.162.2原料仓储2514.792514.795310.565310.56366.422.3辅助材料仓库1112.311112.312348.902348.90162.073供配电工程257.93257.93257.93257.9320.023.1供配电室257.93257.93257.93257.9320.024给排水工程296.62296.62296.62296.6217.914.1给排水296.62296.62296.62296.6217.915服务性工程3062.893062.893062.893062.89211.345.1办公用房1473.991473.991473.991473.99101.425.2生活服务1588.901588.901588.901588.9093.186消防及环保工程864.06864.06864.06864.0667.076.1消防环保工程864.06864.06864.06864.0667.077项目总图工程128.96128.96128.96128.96-122.827.1场地及道路硬化9010.541324.491324.497.2场区围墙1324.499010.549010.547.3安全保卫室128.96128.96128.96128.968绿化工程2660.2193.11合计32240.9057895.6057895.604993.45(四)设备方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费5706.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量561181.30千瓦时,折合68.97吨标准煤。2、项目年总用水量10614.75立方米,折合0.91吨标准煤。3、“易撕盖投资建设项目投资建设项目”,年用电量561181.30千瓦时,年总用水量10614.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.88吨标准煤/年。达产年综合节能量28.54吨标准煤/年,项目总节能率23.01%,能

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