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泓域咨询MACRO/ 易拉罐啤酒投资建设项目立项申请易拉罐啤酒投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12339.50平方米(折合约18.50亩),其中:净用地面积12339.50平方米(红线范围折合约18.50亩)。项目规划总建筑面积15177.58平方米,其中:规划建设主体工程9533.76平方米,计容建筑面积15177.58平方米;预计建筑工程投资1164.62万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为易拉罐啤酒,根据市场情况,预计年产值12069.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3375.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1164.621425.05182.473375.701.1工程费用万元1164.621425.058978.381.1.1建筑工程费用万元1164.621164.6223.75%1.1.2设备购置及安装费万元1425.051425.0529.07%1.2工程建设其他费用万元786.03786.0316.03%1.2.1无形资产万元425.07425.071.3预备费万元360.96360.961.3.1基本预备费万元184.98184.981.3.2涨价预备费万元175.98175.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元3375.703375.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1527.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8978.385775.445555.748978.388978.388978.381.1应收账款万元2693.511616.111885.462693.512693.512693.511.2存货万元4040.272424.162828.194040.274040.274040.271.2.1原辅材料万元1212.08727.25848.461212.081212.081212.081.2.2燃料动力万元60.6036.3642.4260.6060.6060.601.2.3在产品万元1858.521115.111300.971858.521858.521858.521.2.4产成品万元909.06545.44636.34909.06909.06909.061.3现金万元2244.591346.761571.222244.592244.592244.592流动负债万元7451.354470.815215.947451.357451.357451.352.1应付账款万元7451.354470.815215.947451.357451.357451.353流动资金万元1527.03916.221068.921527.031527.031527.034铺底流动资金万元509.00305.41356.31509.00509.00509.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4902.73万元,其中:固定资产投资3375.70万元,占项目总投资的68.85%;流动资金1527.03万元,占项目总投资的31.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1164.62万元,占项目总投资的23.75%;设备购置费1425.05万元,占项目总投资的29.07%;其它投资786.03万元,占项目总投资的16.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3375.70+1527.03=4902.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4902.73145.24%145.24%100.00%2项目建设投资万元3375.70100.00%100.00%68.85%2.1工程费用万元2589.6776.72%76.72%52.82%2.1.1建筑工程费万元1164.6234.50%34.50%23.75%2.1.2设备购置及安装费万元1425.0542.21%42.21%29.07%2.2工程建设其他费用万元425.0712.59%12.59%8.67%2.2.1无形资产万元425.0712.59%12.59%8.67%2.3预备费万元360.9610.69%10.69%7.36%2.3.1基本预备费万元184.985.48%5.48%3.77%2.3.2涨价预备费万元175.985.21%5.21%3.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3375.70100.00%100.00%68.85%5建设期间费用万元6流动资金万元1527.0345.24%45.24%31.15%7铺底流动资金万元509.0115.08%15.08%10.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.89%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度182.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5224.825224.829533.769533.76804.711.1主要生产车间3134.893134.895720.265720.26498.921.2辅助生产车间1671.941671.943050.803050.80257.511.3其他生产车间417.99417.99552.96552.9648.282仓储工程1108.521108.523668.483668.48225.192.1成品贮存277.13277.13917.12917.1256.302.2原料仓储576.43576.431907.611907.61117.102.3辅助材料仓库254.96254.96843.75843.7551.793供配电工程59.1259.1259.1259.124.083.1供配电室59.1259.1259.1259.124.084给排水工程67.9967.9967.9967.993.654.1给排水67.9967.9967.9967.993.655服务性工程702.06702.06702.06702.0643.105.1办公用房352.19352.19352.19352.1920.015.2生活服务349.87349.87349.87349.8720.796消防及环保工程198.06198.06198.06198.0613.686.1消防环保工程198.06198.06198.06198.0613.687项目总图工程29.5629.5629.5629.5644.217.1场地及道路硬化1886.26373.69373.697.2场区围墙373.691886.261886.267.3安全保卫室29.5629.5629.5629.568绿化工程742.8326.00合计7390.1315177.5815177.581164.62(四)设备方案项目计划购置设备共计45台(套),设备购置费1425.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量972649.16千瓦时,折合119.54吨标准煤。2、项目年总用水量10866.63立方米,折合0.93吨标准煤。3、“易拉罐啤酒投资建设项目投资建设项目”,年用电量972649.16千瓦时,年总用水量10866.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.47吨标准煤/年。达产年综合节能量44.56吨标准煤/年,项目总节能率29.10%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“易拉罐啤酒投资建设项目”主要从事易拉罐啤酒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性易拉罐啤酒投资建设项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx开发区环境保护规划要求

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