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泓域咨询MACRO/ 机制环保竹炭投资建设项目立项申请机制环保竹炭投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7783.89平方米(折合约11.67亩),其中:净用地面积7783.89平方米(红线范围折合约11.67亩)。项目规划总建筑面积9963.38平方米,其中:规划建设主体工程7179.82平方米,计容建筑面积9963.38平方米;预计建筑工程投资879.38万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为机制环保竹炭,根据市场情况,预计年产值2542.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2018.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元879.38911.74172.952018.331.1工程费用万元879.38911.741943.871.1.1建筑工程费用万元879.38879.3836.78%1.1.2设备购置及安装费万元911.74911.7438.13%1.2工程建设其他费用万元227.21227.219.50%1.2.1无形资产万元111.26111.261.3预备费万元115.95115.951.3.1基本预备费万元47.7447.741.3.2涨价预备费万元68.2168.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元2018.332018.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金372.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1943.871100.851194.241943.871943.871943.871.1应收账款万元583.16349.90408.21583.16583.16583.161.2存货万元874.74524.84612.32874.74874.74874.741.2.1原辅材料万元262.42157.45183.70262.42262.42262.421.2.2燃料动力万元13.127.879.1813.1213.1213.121.2.3在产品万元402.38241.43281.67402.38402.38402.381.2.4产成品万元196.82118.09137.77196.82196.82196.821.3现金万元485.97291.58340.18485.97485.97485.972流动负债万元1571.24942.741099.871571.241571.241571.242.1应付账款万元1571.24942.741099.871571.241571.241571.243流动资金万元372.63223.58260.84372.63372.63372.634铺底流动资金万元124.2174.5386.95124.21124.21124.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2390.96万元,其中:固定资产投资2018.33万元,占项目总投资的84.42%;流动资金372.63万元,占项目总投资的15.58%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资879.38万元,占项目总投资的36.78%;设备购置费911.74万元,占项目总投资的38.13%;其它投资227.21万元,占项目总投资的9.50%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2018.33+372.63=2390.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2390.96118.46%118.46%100.00%2项目建设投资万元2018.33100.00%100.00%84.42%2.1工程费用万元1791.1288.74%88.74%74.91%2.1.1建筑工程费万元879.3843.57%43.57%36.78%2.1.2设备购置及安装费万元911.7445.17%45.17%38.13%2.2工程建设其他费用万元111.265.51%5.51%4.65%2.2.1无形资产万元111.265.51%5.51%4.65%2.3预备费万元115.955.74%5.74%4.85%2.3.1基本预备费万元47.742.37%2.37%2.00%2.3.2涨价预备费万元68.213.38%3.38%2.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2018.33100.00%100.00%84.42%5建设期间费用万元6流动资金万元372.6318.46%18.46%15.58%7铺底流动资金万元124.216.15%6.15%5.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.94%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度172.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3188.563188.567179.827179.82697.071.1主要生产车间1913.141913.144307.894307.89432.181.2辅助生产车间1020.341020.342297.542297.54223.061.3其他生产车间255.08255.08416.43416.4341.822仓储工程676.50676.501809.311809.31127.752.1成品贮存169.13169.13452.33452.3331.942.2原料仓储351.78351.78940.84940.8466.432.3辅助材料仓库155.59155.59416.14416.1429.383供配电工程36.0836.0836.0836.082.873.1供配电室36.0836.0836.0836.082.874给排水工程41.4941.4941.4941.492.564.1给排水41.4941.4941.4941.492.565服务性工程428.45428.45428.45428.4530.255.1办公用房212.94212.94212.94212.9413.915.2生活服务215.51215.51215.51215.5112.496消防及环保工程120.87120.87120.87120.879.606.1消防环保工程120.87120.87120.87120.879.607项目总图工程18.0418.0418.0418.04-8.067.1场地及道路硬化1133.85237.49237.497.2场区围墙237.491133.851133.857.3安全保卫室18.0418.0418.0418.048绿化工程495.4617.34合计4509.999963.389963.38879.38(四)设备方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费911.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量638967.20千瓦时,折合78.53吨标准煤。2、项目年总用水量2156.76立方米,折合0.18吨标准煤。3、“机制环保竹炭投资建设项目投资建设项目”,年用电量638967.20千瓦时,年总用水量2156.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.71吨标准煤/年。达产年综合节能量20.92吨标准煤/年,项目总节能率29.79%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“机制环保竹炭投资建设项目”主要从事机制环保竹炭项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性机制环保竹炭投资建设项目选址于xxx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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